Законодательство
Москва


Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РАСПОРЯЖЕНИЕ префекта Зеленоградского АО г. Москвы от 27.02.2009 № 216-рп
"ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА И РАЙОНОВ ЗА 2008 ГОД И ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2009 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Начало действия документа - 27.02.2009.
   ------------------------------------------------------------------




ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРЕФЕКТ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 февраля 2009 г. № 216-рп

ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА И РАЙОНОВ
ЗА 2008 ГОД И ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ НА 2009 ГОД

Заслушав и обсудив итоги социально-экономического развития Зеленоградского административного округа и районов за 2008 год и проект Программы социально-экономического развития на 2009 год:
1. Отметить, что основные показатели Программы социально-экономического развития Зеленоградского административного округа и районов на 2008 год выполнены.
2. В условиях нестабильной экономической ситуации считать первоочередными задачами в 2009 году:
- обеспечение выполнения социальных обязательств, дальнейшую реализацию мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения, повышение уровня социальной защищенности, поддержка семей с детьми, в том числе многодетных и молодых семей, создание комфортных условий для проживания людей, испытывающих трудности в передвижении и общении;
- реализацию мероприятий по сохранению и созданию новых рабочих мест, трудоустройству граждан, потерявших работу;
- оптимизацию расходов бюджета, целевое и рациональное расходование бюджетных средств;
- выполнение комплекса мероприятий по созданию инженерной инфраструктуры технико-внедренческой особой зоны "Зеленоград" и привлечение в нее резидентов, дальнейшую поддержку предприятий, работающих в сфере высоких технологий.
3. Утвердить Программу социально-экономического развития Зеленоградского административного округа и районов на 2009 год (приложение).
4. Первому заместителю префекта Михальченкову А.И., заместителям префекта, главам управ районов, руководителям организаций и служб округа:
4.1. Обеспечить выполнение утвержденных показателей Программы 2009 года.
4.2. В порядке реализации дополнительных мероприятий по обеспечению бюджетно-финансовой устойчивости города Москвы в складывающихся неблагоприятных экономических условиях и для обеспечения своевременной оплаты предусмотренных на текущий год бюджетных обязательств:
4.2.1. Совершенствовать планирование расходов при составлении кассового плана и в установленных случаях своевременно вносить в него изменения на текущий финансовый год и на очередной месяц.
4.2.2. Не допускать превышения показателей утвержденного кассового плана.
4.2.3. При заключении контрактов и договоров с исполнителями работ (услуг) предусматривать оплату при наличии бюджетного финансирования.
4.2.4. Исключить случаи заключения договоров, предусмотренных к исполнению в текущем году в объемах, превышающих лимиты бюджетных обязательств.
4.2.5. Продолжить контроль за соблюдением подрядными организациями утвержденных городских расценок и коэффициентов, достоверностью объемов выполненных работ.
5. Администраторам доходов бюджета города Москвы по Зеленоградскому административному округу обеспечить выполнение заданий по мобилизации доходов в бюджет на 2009 год.
6. Государственным заказчикам при формировании начальных (максимальных) цен генподрядных работ на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, финансируемых из бюджета города Москвы в 2009 году, руководствоваться решениями Временной комиссии по финансовому мониторингу организаций промышленности и строительства города Москвы.
7. Первому заместителю префекта Михальченкову А.И., главам управ районов продолжить работу по реформированию государственных унитарных предприятий.
8. Распоряжения префекта № 161-рп от 22.02.2008 и № 656-рп от 08.08.2008 с контроля снять.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя префекта Михальченкова А.И.

Префект
А.Н. Смирнов





Приложение
к распоряжению префекта
Зеленоградского АО г. Москвы
от 27 февраля 2009 г. № 216-рп

ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА И РАЙОНОВ НА 2009 ГОД

Справка
к Программе социально-экономического развития
Зеленоградского административного округа
и районов на 2009 год

Основные показатели социально-экономического развития Зеленоградского округа и районов на 2009 год разработаны в соответствии с Градостроительным планом развития территории округа, постановлением Правительства Москвы № 546-ПП в ред. от 02.12.2008 "О прогнозе социально-экономического развития города Москвы до 2011 года", Законом города Москвы от 10.12.2008 № 65 "О бюджете города Москвы на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов", Программой Правительства Москвы на 2009 год и рядом целевых городских и окружных программ:
- Окружная целевая программа "Год равных возможностей" на 2009 год;
- Городская целевая программа "Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничением жизнедеятельности города Москвы на 2007-2009 годы";
- Городская целевая программа "Комплексная программа мер социальной защиты жителей города Москвы на 2009 год";
- Окружная целевая программа социальной поддержки жителей г. Зеленограда на 2009 год;
- Городская целевая программа развития образования "Столичное образование-4";
- Окружная целевая программа "Оснащение образовательных учреждений Зеленоградского учебного округа компьютерным оборудованием на 2009 год";
- Окружная целевая программа "Образование и здоровье на 2009 год";
- Окружная программа "Комплексное благоустройство территорий учреждений образования Зеленоградского АО на 2009 год";
- Городская целевая программа "Столичное здравоохранение" на 2009 год;
- Окружная программа "Диспансеризация населения Зеленоградского АО на 2009 год";
- Городская целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи Москвы на 2007-2009 годы";
- Городская целевая программа "Молодежь Москвы на 2007-2009 годы";
- Окружная целевая программа "Молодежь Зеленограда на 2009 год";
- Окружная целевая программа "Каникулы на 2009 год";
- Окружная целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи Зеленограда на 2007-2009 годы";
- Окружная целевая программа "Год семьи";
- Городская целевая программа "Культура Москвы на 2009 год";
- Окружная целевая программа "Культура Зеленограда на 2009 год";
- Окружная целевая программа содействия занятости населения Зеленоградского АО г. Москвы на 2009 год;
- Городская целевая программа "Развитие объектов физкультуры и спорта в Москве на 2009 год";
- Окружная целевая программа развития физкультурно-спортивной работы с населением в Зеленоградском АО г. Москвы на 2009 год;
- Городская целевая программа развития потребительского рынка и услуг в городе Москве на 2007-2009 годы;
- Комплексная программа промышленной деятельности в городе Москве на 2008-2009 гг.;
- Окружная программа по охране труда на 2009 год;
- Городская целевая программа по обеспечению субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями на 2004-2010 гг.;
- Комплексная целевая программа развития и поддержки малого предпринимательства в Зеленоградском административном округе города Москвы на 2008-2009 гг.;
- Адресная инвестиционная программа города Москвы на 2009 год;
- Городская целевая программа по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы "Ответственным собственникам - отремонтированный дом" на 2008-2014 гг.";
- Программа комплексного благоустройства территорий Зеленоградского АО на 2009 год;
- Программа по созданию, ремонту и содержанию зеленых насаждений на 2009 год;
- Программа формирования имущественных комплексов многоквартирных домов на 2009 год;
- Программа строительства гаражей-стоянок на территории Зеленоградского административного округа на 2009 год;
- Комплексная городская целевая программа профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы;
- Комплексная городская целевая программа развития гражданской обороны города Москвы на 2009 год по Зеленоградскому АО;
- Городская среднесрочная целевая программа "Пожарная безопасность Зеленоградского АО на 2009 год";
- Городская целевая программа "Электронная Москва";
- Городская целевая программа государственной поддержки развития местного самоуправления в городе Москве на 2008-2010 гг.;
- Городская целевая среднесрочная программа дальнейшего развития коллективного садоводства для жителей города Москвы на 2007-2009 годы.

Бюджет и финансы

Основную долю (более 85%) всех налоговых поступлений в городской бюджет составят налог на прибыль и налог на доходы физических лиц.
В условиях нестабильной экономической ситуации, связанной с влиянием последствий мирового финансового кризиса, закон о бюджете на 2009 год и плановый период 2010-2011 гг. принят с сокращением в среднем на 10% от планируемого ранее. Из инвестиционной программы исключены ряд задельных объектов здравоохранения, физкультуры и спорта: взрослая поликлиника в 20 мкр., ПНД, спортивно-оздоровительный комплекс в 9 мкр., перенесен срок ввода ФОКов в 11 мкр. и на Северной промзоне на 2010 год. Значительно сокращены объемы по объектам коммунального назначения и транспорта.
Расходы округа, финансируемые через Окружное финансово-казначейское управление, составят 9,6 млрд. руб., рост к 2008 году - 120%. Сохранится социальная направленность расходов бюджета. Расходы на социальную сферу запланированы с ростом 137%. На образование будет направлено 43%; жилищно-коммунальное хозяйство - 36%; здравоохранение - 7%; социальное обеспечение - 6%; управление - 3%; культуру - 3%.

Промышленность, предпринимательство, малый бизнес

Темп роста объемов промышленной продукции в фактических отпускных ценах предприятий предполагается в пределах 114%. Численность работающих в науке и промышленности сохранится на уровне 2008 года.
Деятельность предприятий Научно-производственного комплекса в 2009 году будет характеризоваться следующими показателями:
- темпы роста объемов выручки - 114%;
- темпы роста налогооблагаемой прибыли - 115%;
- темпы роста среднемесячной заработной платы - 118%.
Основные финансово-экономические показатели развития малого предпринимательства:
- количество действующих малых предприятий - 2600;
- количество индивидуальных предпринимателей, отчитывающихся в налоговой инспекции, - 2500;
- выручка от реализации продукции - 45,0 млрд. руб.;
- общая численность работающих на малых предприятиях - 32,5 тыс. чел.
Продолжится строительство 1-й очереди Специализированной территории малого предпринимательства "Зеленоградская-1", 3-й очереди Технологической деревни МГИЭТ (6,6 тыс. кв. м нежилых помещений офисно-производственного назначения запланированы к сдаче в 2009 году).

Государственные унитарные предприятия

В 2009 году планируется:
- осуществить реформирование ГУП ДЕЗ 1, ГУП ДЕЗ 3, ГУП ДЕЗ "Крюково";
- в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.10.2007 № 847-ПП "О ликвидации государственных унитарных предприятий города Москвы" осуществить ликвидацию утративших деятельность ГУП РЭУ 3, ГУП РЭУ 8, ГУП "Предприятие перспективных исследований "Научный Центр";
- осуществить ликвидацию ГУП "Диспетчерский Центр "Зеленоград";
- в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.08.2005 № 578-ПП "О среднесрочной программе приватизации государственного имущества города Москвы на 2005-2007 годы" и постановлением Правительства Москвы от 06.11.2007 № 966-ПП "О среднесрочной программе приватизации государственного имущества города Москвы на 2008-2010 гг." осуществить приватизацию: ГУП "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Зеленограда", ГУП "Генеральная дирекция единого заказчика", ГУП "Элан-Импэкс".
Численность работающих на предприятиях, сохраняемых в форме государственных унитарных, составит 524 человека. Средняя заработная плата - 19 тыс. руб.
Работы и услуги, производимые унитарными предприятиями, планируются в объеме 1059,5 млн. руб. Сумма отчислений части чистой прибыли за пользование государственным имуществом - 1,3 млн. руб.

Строительство

Объем предполагаемых инвестиций в строительство в 2009 году составит 13,3 млрд. руб., в том числе из городского бюджета - 11,1 млрд. руб., за счет средств инвесторов - 2,2 млрд. руб.
В соответствии с Инвестиционной программой города Москвы в 2009 году предусмотрен ввод 3 жилых домов (корп. № 2022, 2027, 323) общей площадью 32,7 тыс. кв. м и 22 коттеджей для многодетных семей общей площадью 37,1 тыс. кв. м.
За счет средств инвесторов продолжится строительство жилого дома, корп. 901А площадью 18,1 тыс. кв. м и корп. 560 площадью 32,4 тыс. кв. м.
Планируется снести 31 жилой дом площадью 123,2 тыс. кв. м по программе реконструкции и 8 частных жилых домов по улице Колхозная.
Будут построены:
- пристройка БНК к школе № 2038 (корп. 2011А) на 200 мест;
- детская музыкальная школа № 71 на Панфиловском проспекте;
- ФОК в 4 мкр., корп. 428А.
Начнется строительство:
- молодежно-подросткового культурно-оздоровительного многопрофильного центра с регбийным стадионом в парке Победы;
- 2 ФОКов в п/з "Северная" и Александровке;
- автобусный парк на ВКЗ.
Продолжится строительство:
- 2-й очереди городского кладбища в Алабушево и дороги к кладбищу;
- реконструкции моста через реку Сходня;
- путепровода с подходами на пересечении пр. 5371 с железнодорожной веткой в п. Алабушево;
- путепровода через Ленинградское шоссе на пересечении с Московским проспектом (37 км);
- расширения Панфиловского проспекта;
- путепровода через Октябрьскую ж/д в 8 мкр. г. Зеленограда и других объектов коммунального строительства.
За счет средств инвесторов планируется построить 19 объектов площадью 134,6 тыс. кв. м:
- надстройка над ЦТП, у корп. 1111;
- сервисный центр в составе объекта "Бизнес-центр";
- здание общественного назначения, 11 мкр., у корп. 1126;
- комплекс стационарной АЗС, пр. 657;
- 3 магазина (по ул. Заводской, стр. 38, п/з "Малино" и 16 мкр.);
- 2 справочных информационных центра (у ДК и на пр. 623);
- реконструкция административного здания НП МЖК "Зеленоград", корп. 528;
- административное здание, корп. 313А;
- кафе в 4 мкр., корп. 480;
- пункт большегрузного транспорта в 5-А мкр.;
- реконструкция производственной базы на ВКЗ;
- многофункциональный терминал, 2-я очередь, 2-й Западный проезд;
- 2-я очередь 3-го пускового комплекса Технологической деревни МГИЭТ;
- комплекс объектов малого предпринимательства на ВКЗ;
- реконструкция гаража под офисно-производственное здание на ВКЗ;
- реконструкция существующих зданий и сооружений с целью размещения универсального складского комплекса на ВКЗ.
В рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на обеспечение жильем жителей округа планируется направить 15,1 тыс. кв. м площади:
- по договорам социального найма - 2,8 тыс. кв. м;
- по договорам купли-продажи - 1,6 тыс. кв. м;
- по социальной ипотеке - 3,8 тыс. кв. м;
- по программе "Молодой семье - доступное жилье": с использованием ипотеки - 0,7 тыс. кв. м, по договорам найма в бездотационных домах - 2,3 тыс. кв. м;
- по программе переселения - 2,0 тыс. кв. м.
Кроме того, предполагается выделение средств в объеме 94,2 млн. руб. на обеспечение очередников округа по месту жительства с использованием субсидий.

Транспорт, безопасность движения, связь

Планируемый объем перевозок городским общественным транспортом составит более 55 млн. пассажиров. Пассажирские перевозки будут осуществляться 273 автобусами на 26 маршрутах и 102 коммерческими транспортными средствами на 17 маршрутах.
Количество легковых автомобилей в личном пользовании составит 78,9 тыс. единиц. Планируется ввести 2000 м/мест в различных ГСК округа - в 2 раза больше, чем в 2008 г. Обеспеченность м/местами в ГСК и автостоянках составит 46,0%.
В целях совершенствования транспортного обслуживания и организации безопасности дорожного движения в округе будут выполнены работы по разметке 44,9 км дорог, 229 пешеходных переходов, устройству пешеходных ограждений, искусственных неровностей, цветных покрытий противоскольжения на пешеходных переходах, дорожных знаков и пр. На выполнение указанных мероприятий из бюджета города будет направлено 23,7 млн. рублей.
В течение 2009 года в округе планируется установка 127 единиц телефонных номеров.

Жилищно-коммунальное хозяйство, охрана окружающей
природной среды

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство запланированы на 2009 год в объеме 2,5 млрд. руб.
Ассигнования на покрытие убытков от эксплуатации жилищного фонда составят 961,2 млн. руб. (124,3% к 2008 г.). В рамках реализации Городской целевой программы "Ответственным собственникам - отремонтированный дом" в адресный перечень жилых домов, подлежащих капитальному ремонту, включено 24 жилых дома общей площадью 257,5 тыс. кв. м в 3, 5, 6 и 9 микрорайонах.
Капитальный ремонт дорог составит 143,3 тыс. кв. м, текущий ремонт дорог - 37,6 тыс. кв. м.
Планируется благоустроить 34 дворовые территории, из них 17 - во дворах жилого фонда.
В рамках реализации мероприятий городской целевой экологической программы в 2009 году в округе будет посажено около 1,0 тыс. шт. деревьев, 45,2 тыс. шт. кустарников, устроено 20,0 тыс. кв. м цветников, отремонтировано 15 га газонов.
Продолжатся работы по благоустройству парка "Ровесник", сквера Победы в 14 микрорайоне, территории Голеневского ручья, зоны отдыха большого городского пруда, по строительству кустовых очистных сооружений на водовыпусках ГУП "Мосводосток".
Инженерными службами города планируется выполнить работы по перекладке ветхих водопроводных и канализационных сетей, ремонту тепловых сетей, коммуникационных коллекторов, дождеприемных и смотровых колодцев, кабельных линий на общую сумму 133,5 млн. руб.

Социальная сфера

В 2009 году на социальную сферу из бюджета города будет направлено 6453,0 млн. руб. (137,1% к 2008 г.).
Планируется проведение капитального ремонта учреждений социальной сферы на сумму 155,4 млн. руб. Будут выполнены работы в 5 учреждениях образования, 3 учреждениях здравоохранения, КЦСО "Зеленоградский" и КЦСО "Крюково".
Будет открыт детский сад в 20 микрорайоне (корп. 2016), построена пристройка к школе № 2038 (корп. 2011), планируется открытие нового помещения детской музыкальной школы № 71 на Панфиловском проспекте и нового отделения "Профилакторий на дому" в КЦСО "Солнечный".
В рамках Программы "Год равных возможностей" будут проведены мероприятия по созданию комфортных условий для жителей, испытывающих трудности в передвижении и общении, реализованы меры, направленные на восстановление и укрепление здоровья лиц с хроническими заболеваниями. На эти цели из бюджета будет направлено более 233 млн. руб. (в 2 раза больше, чем в 2008 году), из них 210,0 млн. руб. - на совершенствование работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
На реализацию Комплексной целевой программы мер социальной защиты жителей будет направлено 209,8 млн. руб. (116% к 2008 г.).
Около 15 тыс. семей зеленоградцев будут получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
В течение 2009 года планируется проведение 380 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий и спортивных праздников, в которых примут участие более 22 тыс. человек.

Рынок труда

В 2009 году в службу занятости обратятся более 25,0 тыс. граждан, в том числе по вопросу трудоустройства - 11,5 тыс. чел. Содействие в трудоустройстве будет оказано 10,0 тыс. гражданам, обратившимся по вопросу трудоустройства.
Предполагаемый уровень официально регистрируемой безработицы составит в течение 2009 года 1,2%. Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных, составит около 3,0 тыс. чел.
В течение 2009 года будет обеспечено профессиональное обучение не менее 210 безработных граждан. Будет организовано более 1900 временных рабочих мест для проведения общественных работ и временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. Будет обеспечена материальная поддержка при безработице не менее 3,0 тыс. безработных граждан в виде пособий по безработице, материальной помощи, стипендий и досрочных пенсий.
Кроме того, на предприятиях промышленности, потребительского рынка и социальной сферы планируется создание более 1,0 тыс. рабочих мест.

Потребительский рынок

В 2009 году планируется ввод в эксплуатацию 33 предприятий потребительского рынка и услуг. Продолжатся работы по открытию в округе магазинов заказов "Утконос" ОАО "Новый импульс".
Продолжится работа по реконструкции и модернизации объектов потребительского рынка и услуг, обустройству специальными приспособлениями и оборудованием, обеспечивающим доступ к ним маломобильных граждан. Планируется реконструкция и модернизация 5 предприятий торговли, 2 предприятий общественного питания и 3 предприятий бытового обслуживания.
Откроется 5 новых автостоянок у предприятий потребительского рынка и услуг на 110 машиномест.
Планируется проведение окружных 55 ярмарок-продаж, ярмарок выходного дня и ярмарок меда.
Будет проведена работа по обеспечению завоза и закладки плодоовощной продукции урожая 2009 года ОАО "ОПК "Зеленоградский".
Продолжится работа по упорядочению размещения объектов мелкорозничной сети.
Будет продолжена работа по увеличению числа предприятий, предоставляющих жителям льготы по карте москвича.

I. Цели и задачи Программы социально-экономического
развития Зеленоградского административного округа
на 2009 год

Основной стратегической целью Программы социально-экономического развития округа на 2009 год остается повышение качества жизни населения на основе устойчивого социально-экономического развития.
В условиях нестабильной экономической ситуации, сложившейся в результате мирового финансового кризиса, приоритетными задачами Программы социально-экономического развития округа на 2009 год определить:
- обеспечение выполнения социальных обязательств, дальнейшую реализацию мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения, повышение уровня социальной защищенности, поддержку семей с детьми, в том числе многодетных и молодых семей, создание комфортных условий для проживания людей, испытывающих трудности в передвижении и общении;
- реализацию мероприятий по сохранению и созданию новых рабочих мест, трудоустройству граждан, потерявших работу;
- выполнение комплекса мероприятий по созданию инженерной инфраструктуры технико-внедренческой особой зоны "Зеленоград" и привлечение в нее резидентов, дальнейшую поддержку предприятий, работающих в сфере высоких технологий;
- оптимизацию расходов бюджета, целевое и рациональное расходование бюджетных средств.
Для решения этих задач:
Реализовать Комплексную программу мер социальной защиты жителей округа на 2009 год.
В рамках Программы "Год равных возможностей":
- провести мероприятия по созданию комфортных условий для жителей, испытывающих трудности в передвижении и общении;
- реализовать меры, направленные на восстановление и укрепление здоровья лиц с хроническими заболеваниями. На эти цели из бюджета направить более 233 млн. руб., из них 210,0 млн. руб. - на совершенствование работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Продолжить реализацию программ, принятых с учетом задач национальных проектов "Здоровье", "Образование".
В рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", в целях обеспечения жителей доступным социальным жильем продолжить строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов площадью 69,8 тыс. кв. м, из них 22 коттеджей для многодетных семей общей площадью 37,1 тыс. кв. м.
Завершить программу сноса пятиэтажного жилого фонда в объеме 123,2 тыс. кв. м.
В целях реализации Программы строительства гаражей-стоянок на территории Зеленоградского административного округа на 2009 год обеспечить ввод объектов гаражно-стояночного комплекса в объеме 2000 м/мест.
В целях дальнейшего развития научно-производственного комплекса Зеленоградского административного округа:
- осуществить комплекс мероприятий по созданию технико-внедренческой особой экономической зоны "Зеленоград";
- обеспечить реализацию мероприятий Комплексной программы промышленной деятельности в городе Москве на 2007-2009 гг., Городской целевой комплексной программы создания инновационной системы в городе Москве на 2008-2010 гг.;
- обеспечить реализацию трехстороннего соглашения между органами исполнительной власти Зеленоградского административного округа, Окружным советом Московской федерации профсоюзов, окружным отделением Московской конфедерации промышленников и предпринимателей.
В целях создания благоприятных условий для развития и устойчивой деятельности малых предприятий реализовать антикризисные мероприятия, мероприятия городских целевых программ по развитию и поддержке малого предпринимательства.
Обеспечить выполнение мероприятий Городской целевой программы по обеспечению субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями местного уровня.
Реализовать 1 очередь проекта Специализированной территории малого предпринимательства "Зеленоград" для размещения производственных объектов малого бизнеса.
Создать на базе Центра развития предпринимательства инкубатор для начинающих субъектов малого предпринимательства, обеспечить нежилыми помещениями организации инфраструктуры поддержки малого предпринимательства Зеленоградского административного округа.
Обеспечить разработку за счет средств соинвесторов-субъектов малого предпринимательства предпроектной и проектно-сметной документации на строительство Делового центра в 16 микрорайоне и многофункциональных деловых центров (корп. 602а, 608б, 161а; ул. Заводская, д. 30).
Ввести в строй 3-й пусковой комплекс Технологической деревни МГИЭТ.
В целях дальнейшей реализации положений Жилищного кодекса РФ и реформирования жилищно-коммунального хозяйства:
- реализовать в полном объеме мероприятия Городской целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы "Ответственным собственникам - отремонтированный дом" на 2008-2010 гг. Обеспечить выполнение программы капитального ремонта 24 жилых домов общей площадью 257,5 тыс. кв. м;
- продолжить переход на расчеты с населением за горячее водоснабжение и тепловую энергию по показаниям индивидуальных приборов учета;
- создать условия для развития системы общественного управления многоквартирными домами и разработать меры по оказанию помощи в освоении экономических и правовых знаний, необходимых для защиты интересов ТСЖ. Обеспечить формирование имущественных комплексов многоквартирных домов и домовых комитетов на 40 жилых домов.
В целях улучшения экологической обстановки, в рамках реализации мероприятий среднесрочной экологической программы на 2006-2008 гг. обеспечить:
- строительство кустовых очистных сооружений на водовыпусках ГУП "Мосводосток";
- реализацию программ по благоустройству и озеленению округа: посадить около 1,0 тыс. шт. деревьев, 45,2 тыс. шт. кустарников, 20,0 тыс. кв. м цветников, отремонтировать 15 га газонов.
Сосредоточить усилия на оптимизации расходной части бюджета, совершенствовании планирования расходов, осуществлении мер по контролю за целевым расходованием бюджетных средств, повышении эффективности использования государственного имущества государственными унитарными предприятиями.
При размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и услуг обеспечить расширение возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов, развитие добросовестной конкуренции, гласность, прозрачность и предотвращение правонарушений в области размещения, заключения и исполнения государственных контрактов.
В рамках проведения административной реформы реализовать мероприятия, направленные на повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти с жителями и организациями округа:
- ввести в эксплуатацию отдел Центра обслуживания населения и организаций в режиме "одного окна" в корп. 828;
- обеспечить запуск не менее 14 новых мобильных сервисов, которыми воспользуются более 2000 жителей;
- создать и внедрить типовую компоненту ПТК "Электронный округ" "Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство административного округа" ГЦП "Электронная Москва".
Обеспечить выполнение мероприятий окружной комплексной программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан на 2006-2010 годы.
В рамках городской целевой программы государственной поддержки и развития местного самоуправления в городе Москве осуществить следующие мероприятия:
- организация практических семинаров для муниципальных служащих по актуальным вопросам их деятельности;
- проведение социологических опросов по вопросам местного самоуправления;
- оказание муниципальным образованиям организационной помощи по вопросам деятельности органов территориального общественного управления.

II. Экономика, имущество, финансы

2.1. Финансовое обеспечение Программы
социально-экономического развития Зеленоградского АО

   ----T-------------------------T-----------T-------------T-----------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Показатели ¦Срок ¦Ответственные ¦
¦п/п¦ ¦на 2009 год¦выполнения ¦исполнители ¦
+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------------+
¦1. ¦Осуществлять ¦9618,6 млн.¦В течение ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦финансирование расходов ¦руб. ¦года ¦ОФКУ ¦
¦ ¦округа в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с финансовыми ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Зеленоградского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦административного округа,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учтенными в бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показателях г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------------+
¦2. ¦Обеспечить реализацию ¦392,9 млн. ¦В течение ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦мероприятий программ ¦руб. ¦года ¦Заместители ¦
¦ ¦социально-экономического ¦ ¦ ¦префекта ¦
¦ ¦развития округа и районов¦ ¦ ¦Главы управ ¦
¦ ¦за счет средств бюджета, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предусмотренных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦префектуре ЗелАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в планируемых объемах ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------------+
¦3. ¦Проведение финансовых ¦4 заседания¦Ежеквартально¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦комиссий по исполнению ¦ ¦ ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦бюджетных показателей ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономики ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦УЖКХиБ ¦
+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------------+
¦4. ¦Обеспечить расширение ¦ ¦В течение ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦возможностей для участия ¦ ¦года ¦Главы управ ¦
¦ ¦юридических и физических ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лиц в размещении заказов,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие добросовестной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкуренции, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совершенствование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных заказов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение гласности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и прозрачности размещения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заказов ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------------+
¦5. ¦Обеспечить оптимизацию ¦ ¦В течение ¦Заместители ¦
¦ ¦бюджетных расходов ¦ ¦года ¦префекта ¦
¦ ¦в кризисных условиях, ¦ ¦ ¦Главы управ ¦
¦ ¦контроль за целевым ¦ ¦ ¦Анциферова Н.А. ¦
¦ ¦и рациональным ¦ ¦ ¦Иванова Н.Б. ¦
¦ ¦расходованием бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------------+-----------+-------------+------------------


2.2. Управление имущественно-земельным комплексом

   ----T-------------------------T-----------T-------------T-----------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Показатели ¦Срок ¦Ответственные ¦
¦п/п¦ ¦на 2009 год¦выполнения ¦исполнители ¦
+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------------+
¦1. ¦Участие в реализации ¦ ¦В течение ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦проекта создания особой ¦ ¦года ¦Тельминов А.И. ¦
¦ ¦экономической зоны ¦ ¦ ¦Кузин В.Ю. ¦
¦ ¦технико-внедренческого ¦ ¦ ¦Комягин С.В. ¦
¦ ¦типа "Зеленоград" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------------+
¦2. ¦Проведение заседаний ¦4 заседания¦Ежеквартально¦Тельминов А.И. ¦
¦ ¦окружной рабочей группы ¦ ¦ ¦Отдел науки ¦
¦ ¦по защите экономических ¦ ¦ ¦и промышленной ¦
¦ ¦интересов города Москвы ¦ ¦ ¦политики ¦
+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------------+
¦3. ¦Обеспечить финансирование¦22,9 млн. ¦В течение ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦работ, связанных с ¦руб. ¦года ¦Главы управ ¦
¦ ¦реновацией нежилого фонда¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----------+-------------+-----------------+
¦4. ¦Осуществлять постоянный ¦ ¦В течение ¦Дорошенков Г.В. ¦
¦ ¦контроль за соблюдением ¦ ¦года ¦Коньков В.И. ¦
¦ ¦законодательства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на территории округа ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с принятием необходимых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мер к арендаторам, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦допускающим задолженность¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по земельным платежам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и платежам за нежилые ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещения ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------------+-----------+-------------+------------------


2.3. Управление государственными унитарными предприятиями

   ----T------------------------T--------------T----------T------------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Показатели ¦Срок ¦Ответственные ¦
¦п/п¦ ¦на 2009 год ¦выполнения¦исполнители ¦
+---+------------------------+--------------+----------+------------------+
¦1. ¦Контроль сохранности ¦ ¦В течение ¦Михальченков А.И. ¦
¦ ¦и целевого использования¦ ¦года ¦Дорошенков Г.В. ¦
¦ ¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦Ласточкин В.П. ¦
¦ ¦в хозяйственном ведении ¦ ¦ ¦Чеботарев А.В. ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦Бодаданов В.А. ¦
¦ ¦унитарных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------+----------+------------------+
¦2. ¦Ликвидация ¦4 предприятия ¦IV квартал¦Департамент ¦
¦ ¦государственных ¦(ГУП ПИ ¦2009 года ¦имущества города ¦
¦ ¦унитарных предприятий ¦"Научный ¦ ¦Москвы ¦
¦ ¦города Москвы, ¦Центр", ¦ ¦Михальченков А.И. ¦
¦ ¦фактически прекративших ¦ГУП РЭУ № 3, ¦ ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦свою деятельность ¦ГУП РЭУ № 8, ¦ ¦Ласточкин В.П. ¦
¦ ¦ ¦ГУП ¦ ¦Чеботарев А.В. ¦
¦ ¦ ¦"Диспетчерский¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Центр ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Зеленоград") ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------+----------+------------------+
¦3. ¦Реформирование ¦3 предприятия ¦IV квартал¦Департамент ¦
¦ ¦государственных ¦(ГУП ДЕЗ № 1, ¦2009 года ¦имущества города ¦
¦ ¦унитарных предприятий - ¦ГУП ДЕЗ № 3, ¦ ¦Москвы ¦
¦ ¦дирекций единого ¦ГУП ДЕЗ ¦ ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦заказчика ¦"Крюково") ¦ ¦Ласточкин В.П. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чеботарев А.В. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Бодаданов В.А. ¦
+---+------------------------+--------------+----------+------------------+
¦4. ¦Контроль за отчислением ¦Планируются ¦В течение ¦Михальченков А.И. ¦
¦ ¦части прибыли ¦отчисления ¦года ¦Дорошенков Г.В. ¦
¦ ¦за использование ¦в размере 1,3 ¦ ¦Ласточкин В.П. ¦
¦ ¦имущества, находящегося ¦млн. руб. ¦ ¦Чеботарев А.В. ¦
¦ ¦в хозяйственном ведении ¦ ¦ ¦Бодаданов В.А. ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦унитарных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------+----------+------------------+
¦5. ¦Совместно ¦3 предприятия ¦В течение ¦Михальченков А.И. ¦
¦ ¦с Департаментом ¦(ГУП ГДЕЗ, ¦года ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦имущества города Москвы ¦ГУП УДХиБ, ¦ ¦Дорошенков Г.В. ¦
¦ ¦провести мероприятия ¦ГУП ¦ ¦ ¦
¦ ¦по подготовке ¦"Элан-Импэкс")¦ ¦ ¦
¦ ¦к акционированию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦унитарных предприятий: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- провести ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвентаризацию; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- утвердить ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планы-графики ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приватизации; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- внести предложения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦о способе приватизации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и обременениях ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------+----------+------------------+
¦6. ¦Подведение итогов ¦ ¦II квартал¦Михальченков А.И. ¦
¦ ¦финансово-хозяйственной ¦ ¦2009 года ¦Ласточкин В.П. ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦Чеботарев А.В. ¦
¦ ¦подведомственных ¦ ¦ ¦Бодаданов В.А. ¦
¦ ¦предприятий с учетом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заключений аудиторских ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------------+--------------+----------+-------------------


2.3.1. Показатели развития государственных унитарных
предприятий, подведомственных префектуре
Зеленоградского АО

   -------------------------------T---------T----------T---------T-----------¬

¦Показатели ¦Ед. ¦Выполнение¦План 2009¦%, 2009 год¦
¦ ¦измер. ¦2008 года ¦года ¦к 2008 году¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Количество государственных ¦ед. ¦ 3 ¦ 1 ¦ 33% ¦
¦унитарных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Объем промышленной продукции ¦млн. руб.¦ 420,3 ¦ 435,2 ¦ 104% ¦
¦(работ, услуг) без НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и акцизов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Объем платных услуг населению ¦млн. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Инвестиции в основной капитал ¦млн. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦за счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦В том числе за счет бюджета ¦млн. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Численность работников ¦тыс. чел.¦ 0,48 ¦ 0,45 ¦ 94% ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Фонд заработной платы ¦млн. руб.¦ 144,9 ¦ 152,8 ¦ 105% ¦
L------------------------------+---------+----------+---------+------------


2.3.2. Повышение эффективности работы государственных
унитарных предприятий, подведомственных
префектуре Зеленоградского АО

   -------------------------------T---------T----------T---------T-----------¬

¦Показатели ¦Ед. ¦Выполнение¦План 2009¦%, 2009 год¦
¦ ¦измер. ¦2008 года ¦года ¦к 2008 году¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Выручка (нетто) от реализации ¦млн. руб.¦ 420,3 ¦ 435,2 ¦ 104% ¦
¦продукции (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Стоимость чистых активов ¦млн. руб.¦ 973,3 ¦ 90,75 ¦ 9% ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Чистая прибыль (убыток) ¦млн. руб.¦ 9,8 ¦ 5,1 ¦ 52% ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Сумма отчислений части чистой ¦млн. руб.¦ 2,5 ¦ 1,3 ¦ 52% ¦
¦прибыли в бюджет города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------+---------+----------+---------+------------


2.3.3. Показатели развития государственных унитарных
предприятий, подведомственных управе
района Матушкино-Савелки

   -------------------------------T---------T----------T---------T-----------¬

¦Показатели ¦Ед. ¦Выполнение¦План 2009¦%, 2009 год¦
¦ ¦измер. ¦2008 года ¦года ¦к 2008 году¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Количество государственных ¦ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100% ¦
¦унитарных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Объем промышленной продукции ¦млн. руб.¦ 125,8 ¦ 145,9 ¦ 116% ¦
¦(работ, услуг) без НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и акцизов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Объем платных услуг населению ¦млн. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Инвестиции в основной капитал ¦млн. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦за счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦В том числе за счет бюджета ¦млн. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Численность работников ¦тыс. чел.¦ 0,020 ¦ 0,021¦ 105% ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Фонд заработной платы ¦млн. руб.¦ 5,0 ¦ 5,8 ¦ 116% ¦
L------------------------------+---------+----------+---------+------------


2.3.4. Повышение эффективности работы государственных
унитарных предприятий, подведомственных управе
района Матушкино-Савелки

   -------------------------------T---------T----------T---------T-----------¬

¦Показатели ¦Ед. ¦Ожидаемое ¦План 2009¦%, 2009 год¦
¦ ¦измер. ¦выполнение¦года ¦к 2008 году¦
¦ ¦ ¦2008 года ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Выручка (нетто) от реализации ¦млн. руб.¦ 125,8 ¦ 145,9 ¦ 116% ¦
¦продукции (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Стоимость чистых активов ¦млн. руб.¦ 3,8 ¦ 4,0 ¦ 105% ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Чистая прибыль (убыток) ¦млн. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Сумма отчислений части чистой ¦млн. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦прибыли в бюджет города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------+---------+----------+---------+------------


2.3.5. Показатели развития государственных унитарных
предприятий, подведомственных управе Панфиловского района

   -------------------------------T---------T----------T---------T-----------¬

¦Показатели ¦Ед. ¦Ожидаемое ¦План 2009¦%, 2009 год¦
¦ ¦измер. ¦выполнение¦года ¦к 2008 году¦
¦ ¦ ¦2008 года ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Количество государственных ¦ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100% ¦
¦унитарных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Объем промышленной продукции ¦млн. руб.¦ 127,0 ¦ 152,0 ¦ 120% ¦
¦(работ, услуг) без НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и акцизов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Объем платных услуг населению ¦млн. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Инвестиции в основной капитал ¦млн. руб.¦ - ¦ - ¦ ¦
¦за счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦В том числе за счет бюджета ¦млн. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Численность работников ¦тыс. чел.¦ 0,02 ¦ 0,03 ¦ 150% ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Фонд заработной платы ¦млн. руб.¦ 5,3 ¦ 6,4 ¦ 121% ¦
L------------------------------+---------+----------+---------+------------


2.3.6. Повышение эффективности работы государственных
унитарных предприятий, подведомственных управе
Панфиловского района

   -------------------------------T---------T----------T---------T-----------¬

¦Показатели ¦Ед. ¦Выполнение¦План 2009¦%, 2009 год¦
¦ ¦измер. ¦2008 года ¦года ¦к 2008 году¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Выручка (нетто) от реализации ¦млн. руб.¦ 127,0 ¦ 152,0 ¦ 120% ¦
¦продукции (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Стоимость чистых активов ¦млн. руб.¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 100% ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Чистая прибыль (убыток) ¦млн. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Сумма отчислений части чистой ¦млн. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦прибыли в бюджет города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------+---------+----------+---------+------------


2.3.7. Показатели развития государственных унитарных
предприятий, подведомственных управе района Крюково

   -------------------------------T---------T----------T---------T-----------¬

¦Показатели ¦Ед. ¦Выполнение¦План 2009¦%, 2009 год¦
¦ ¦измер. ¦2008 года ¦года ¦к 2008 году¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Количество государственных ¦ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100% ¦
¦унитарных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Объем промышленной продукции ¦млн. руб.¦ 272,0 ¦ 326,4 ¦ 120% ¦
¦(работ, услуг) без НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и акцизов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Объем платных услуг населению ¦млн. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Инвестиции в основной капитал ¦млн. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦за счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦В том числе за счет бюджета ¦млн. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Численность работников ¦тыс. чел.¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ 100% ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Фонд заработной платы ¦млн. руб.¦ 4,9 ¦ 5,8 ¦ 118% ¦
L------------------------------+---------+----------+---------+------------


2.3.8. Повышение эффективности работы государственных
унитарных предприятий, подведомственных управе
района Крюково

   -------------------------------T---------T----------T---------T-----------¬

¦Показатели ¦Ед. ¦Выполнение¦План 2009¦%, 2009 год¦
¦ ¦измер. ¦2008 года ¦года ¦к 2008 году¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Выручка (нетто) от реализации ¦млн. руб.¦ 272,0 ¦ 326,4 ¦ 120% ¦
¦продукции (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Стоимость чистых активов ¦млн. руб.¦ 2458,9 ¦ 4,0 ¦ - ¦
¦ ¦ ¦(на ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦балансе - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нежилой ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦фонд) ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Чистая прибыль (убыток) ¦млн. руб.¦ 0,074 ¦ 0,1 ¦ 135% ¦
+------------------------------+---------+----------+---------+-----------+
¦Сумма отчислений части чистой ¦млн. руб.¦ 0,004 ¦ 0,005¦ 135% ¦
¦прибыли в бюджет города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------+---------+----------+---------+------------


2.4. Основные мероприятия по реализации промышленной
политики в Зеленоградском административном округе

   -----T-------------------------T-----------T------------T-----------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Показатели ¦Срок ¦Ответственные ¦
¦п/п ¦ ¦на 2009 год¦выполнения ¦исполнители ¦
+----+-------------------------+-----------+------------+-----------------+
¦1. ¦Реализация Комплексной программы промышленной деятельности в городе ¦
¦ ¦Москве на 2007-2009 гг. в Зеленоградском административном округе ¦
¦ ¦города Москвы ¦
+----+-------------------------T-----------T------------T-----------------+
¦1.1.¦Обеспечение высоких ¦ ¦В течение ¦Научные ¦
¦ ¦экономических, финансовых¦ ¦года ¦и промышленные ¦
¦ ¦и социальных результатов ¦ ¦ ¦организации ¦
¦ ¦деятельности организаций ¦ ¦ ¦округа ¦
¦ ¦науки и промышленности ¦ ¦ ¦Тельминов А.И. ¦
¦ ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----------+------------+-----------------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦1.1.¦Обновление номенклатуры ¦ ¦В течение ¦Научные ¦
¦ ¦выпускаемых изделий, ¦ ¦года ¦и промышленные ¦
¦ ¦освоение современных ¦ ¦ ¦организации ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦округа ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Тельминов А.И. ¦
+----+-------------------------+-----------+------------+-----------------+
¦1.1.¦Модернизация и расширение¦ ¦В течение ¦Научные и ¦
¦ ¦производственной базы ¦ ¦года ¦промышленные ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦организации ¦
¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦округа ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Тельминов А.И. ¦
+----+-------------------------+-----------+------------+-----------------+
¦1.1.¦Стимулирование участия ¦ ¦В течение ¦Научные ¦
¦ ¦организаций науки ¦ ¦года ¦и промышленные ¦
¦ ¦и промышленности ¦ ¦ ¦организации ¦
¦ ¦в выставочно-ярмарочных ¦ ¦ ¦округа ¦
¦ ¦и конгрессных ¦ ¦ ¦Тельминов А.И. ¦
¦ ¦мероприятиях ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----------+------------+-----------------+
¦1.5.¦Организация проведения ¦ ¦В течение ¦Научные и ¦
¦ ¦окружных конкурсов, ¦ ¦года ¦промышленные ¦
¦ ¦этапов городских ¦ ¦ ¦организации ¦
¦ ¦конкурсов ¦ ¦ ¦округа ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Тельминов А.И. ¦
+----+-------------------------+-----------+------------+-----------------+
¦2. ¦Реализация в округе Городской целевой комплексной программы ¦
¦ ¦создания инновационной системы в городе Москве на 2008-2010 гг. ¦
+----+-------------------------T-----------T------------T-----------------+
¦2.1.¦Подготовка предложений ¦ ¦2008-2010 ¦Окружная рабочая ¦
¦ ¦по законодательному ¦ ¦гг. ¦группа ¦
¦ ¦обеспечению создания ¦ ¦ ¦по инновационной ¦
¦ ¦и регулирования ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦территории инновационного¦ ¦ ¦Тельминов А.И. ¦
¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+-----------+------------+-----------------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦1.2.¦Разработка предложений ¦ ¦2008-2010 ¦Окружная рабочая ¦
¦ ¦и реализация мероприятий ¦ ¦гг. ¦группа ¦
¦ ¦по созданию кластеров ¦ ¦ ¦по инновационной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Тельминов А.И. ¦
+----+-------------------------+-----------+------------+-----------------+
¦2.3.¦Совершенствование системы¦ ¦2008-2010 ¦Окружная рабочая ¦
¦ ¦кадрового обеспечения ¦ ¦гг. ¦группа ¦
¦ ¦организаций округа ¦ ¦ ¦по инновационной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Тельминов А.И. ¦
L----+-------------------------+-----------+------------+------------------


2.4.1. Реализация государственной политики в области
охраны труда в Зеленоградском административном округе
города Москвы на 2009 год

   ----T--------------------------T-------------T----------T-----------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Показатели ¦Срок ¦Ответственные ¦
¦п/п¦ ¦на 2009 год ¦выполнения¦исполнители ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦1. ¦Снижение уровня ¦ ¦2008-2010 ¦Тельминов А.И., ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦гг. ¦окружной базовый ¦
¦ ¦травматизма, формирование ¦ ¦ ¦центр по охране ¦
¦ ¦общественного мнения ¦ ¦ ¦труда, ¦
¦ ¦о необходимости соблюдения¦ ¦ ¦НП "ЦРП ЗелАО", ¦
¦ ¦требований по охране труда¦ ¦ ¦Территориальное ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦объединение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работодателей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Организация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МКПП(р) в ЗелАО ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Москвы" ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦2. ¦Проведение заседаний МВК ¦8 заседаний ¦В течение ¦ -"- ¦
¦ ¦по охране труда ¦ ¦года ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦3. ¦Проведение анализа ¦140 проверок ¦В течение ¦Тельминов А.И., ¦
¦ ¦состояния условий и охраны¦ ¦года ¦окружной базовый ¦
¦ ¦труда, причин ¦ ¦ ¦центр по охране ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦труда, ¦
¦ ¦травматизма ¦ ¦ ¦НП "ЦРП ЗелАО", ¦
¦ ¦и профессиональной ¦ ¦ ¦Территориальное ¦
¦ ¦заболеваемости ¦ ¦ ¦объединение ¦
¦ ¦в организациях города. ¦ ¦ ¦работодателей ¦
¦ ¦Принятие и реализация ¦ ¦ ¦"Организация ¦
¦ ¦предупредительных ¦ ¦ ¦МКПП(р) в ЗелАО ¦
¦ ¦и профилактических мер ¦ ¦ ¦г. Москвы" ¦
¦ ¦по снижению уровня ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦травматизма ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и профессиональной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваемости ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦4. ¦Подготовить мероприятия ¦ ¦В течение ¦ -"- ¦
¦ ¦по охране труда ¦ ¦года ¦ ¦
¦ ¦в трехстороннее соглашение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2010 год ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦5. ¦Подготовить мероприятия ¦ ¦ ¦ -"- ¦
¦ ¦в городские целевые ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы по охране труда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2010 год ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦6. ¦Проведение конкурса ¦ ¦В течение ¦ -"- ¦
¦ ¦на лучшее в округе ¦ ¦года ¦ ¦
¦ ¦предприятие по охране ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦7. ¦Организация и проведение ¦4 семинара ¦В течение ¦ -"- ¦
¦ ¦семинаров-совещаний ¦ ¦года ¦ ¦
¦ ¦и "круглых столов" по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦охране труда ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦8. ¦Содействие развитию ¦ ¦В течение ¦ -"- ¦
¦ ¦системы государственного ¦ ¦года ¦ ¦
¦ ¦управления охраной труда в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малом предпринимательстве ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦9. ¦Организовать ¦3000 брошюр, ¦В течение ¦ -"- ¦
¦ ¦информационную поддержку ¦1000 ¦года ¦ ¦
¦ ¦малых предприятий в сфере ¦консультаций ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения охраны труда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦через систему ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Интернет-ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦10.¦Осуществлять проверки ¦140 проверок ¦В течение ¦ -"- ¦
¦ ¦в организациях всех форм ¦ ¦года ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦11.¦Публикация статей ¦10 статей ¦В течение ¦ -"- ¦
¦ ¦и информационных ¦ ¦года ¦ ¦
¦ ¦материалов по охране труда¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в средствах массовой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации, на сайте ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦префектуры ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------+-------------+----------+------------------


2.4.2. Реализация социальной политики в 2009 году
по научным и промышленным организациям округа

   ----T-----------------------------T----------T---------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Ответственные ¦
¦п/п¦ ¦выполнения¦исполнители ¦
+---+-----------------------------+----------+---------------+
¦1. ¦Создание необходимых условий ¦В течение ¦Научные ¦
¦ ¦для социальной и правовой ¦года ¦и промышленные ¦
¦ ¦защиты работников организаций¦ ¦предприятия ¦
¦ ¦ ¦ ¦округа ¦
¦ ¦ ¦ ¦Тельминов А.И. ¦
+---+-----------------------------+----------+---------------+
¦2. ¦Решение социальных вопросов ¦В течение ¦Научные ¦
¦ ¦в рамках Зеленоградского ¦года ¦и промышленные ¦
¦ ¦трехстороннего соглашения ¦ ¦предприятия ¦
¦ ¦на 2009 год ¦ ¦округа ¦
¦ ¦ ¦ ¦Тельминов А.И. ¦
L---+-----------------------------+----------+----------------


2.4.3. Основные финансово-экономические показатели НПК
организаций науки и промышленности г. Зеленограда

   ----T-----------------------------T---------T--------¬

¦№ ¦Наименование показателя ¦Ед. ¦2009 год¦
¦п/п¦ ¦измер. ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+
¦1. ¦Темп роста выручки ¦% ¦ 114 ¦
¦ ¦от реализации ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+
¦2. ¦Темп роста налогооблагаемой ¦% ¦ 115 ¦
¦ ¦прибыли ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+
¦3. ¦Темп роста налоговых ¦% ¦ 115 ¦
¦ ¦поступлений в федеральный ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+
¦4. ¦Темп роста налоговых ¦% ¦ 115 ¦
¦ ¦поступлений в городской ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+
¦5. ¦Темп роста обязательных ¦% ¦ 115 ¦
¦ ¦отчислений в социальные фонды¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+
¦6. ¦Среднесписочная численность ¦тыс. чел.¦ 13,5 ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+
¦7. ¦Темп роста среднемесячной ¦% ¦ 118 ¦
¦ ¦заработной платы ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+
¦8. ¦Количество новых рабочих мест¦чел. ¦ 300 ¦
L---+-----------------------------+---------+---------


2.4.4. Реконструкция и развитие производственных
территорий, формирование перспективных промышленных зон

   ----T-------------------------T--------------T----------T-----------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Показатели ¦Срок ¦Ответственные ¦
¦п/п¦ ¦на 2009 год ¦выполнения¦исполнители ¦
+---+-------------------------+--------------+----------+-----------------+
¦1. ¦Ликвидация предприятий, ¦Не планируется¦ - ¦ - ¦
¦ ¦в т.ч. с участков ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного строительства ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+----------+-----------------+
¦2. ¦Перебазирование ¦Не планируется¦ - ¦ - ¦
¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т ч. с участков ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного строительства ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+----------+-----------------+
¦3. ¦Разработка проекта ¦ 1 ¦В течение ¦МКАрхитектура, ¦
¦ ¦планировки промзоны ¦ ¦года ¦НИиПИ Генплана, ¦
¦ ¦"Малино" ¦ ¦ ¦Кузин В.Ю. ¦
L---+-------------------------+--------------+----------+------------------


2.5. Основные мероприятия по развитию и поддержке
малого предпринимательства

   -------T----------------------T--------------T----------T-----------------¬

¦№ п/п ¦Содержание мероприятия¦Показатели ¦Срок ¦Ответственные ¦
¦ ¦ ¦на 2009 год ¦выполнения¦исполнители ¦
+------+----------------------+--------------+----------+-----------------+
¦1. ¦Совершенствование внешней среды развития предпринимательства ¦
+------+----------------------T--------------T----------T-----------------+
¦1.1. ¦Правовое, ¦ ¦В течение ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦организационное ¦ ¦года ¦Щербаков М.Л. ¦
¦ ¦и аналитическое ¦ ¦ ¦Михайлова А.Н. ¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦Заборня А.В. ¦
¦ ¦деятельности субъектов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+--------------+----------+-----------------+
¦1.2. ¦Пропаганда идей ¦ ¦В течение ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦года ¦Щербаков М.Л. ¦
¦ ¦и самоорганизации ¦ ¦ ¦Михайлова А.Н. ¦
¦ ¦малого бизнеса ¦ ¦ ¦Заборня А.В. ¦
+------+----------------------+--------------+----------+-----------------+
¦1.3. ¦Устранение ¦Не менее 4 ¦В течение ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦необоснованных ¦заседаний ¦года ¦Щербаков М.Л. ¦
¦ ¦административных ¦в год ¦ ¦Михайлова А.Н. ¦
¦ ¦препятствий для ¦ ¦ ¦Заборня А.В. ¦
¦ ¦создания новых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и развития действующих¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малых предприятий. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Работа ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Межведомственной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комиссии по устранению¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦административных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦барьеров при ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦префектуре ЗелАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+--------------+----------+-----------------+
¦1.4. ¦Совершенствование ¦50 встреч ¦В течение ¦Тельминов А.И. ¦
¦ ¦охраны труда в сфере ¦ ¦года ¦Щербаков М.Л. ¦
¦ ¦малого ¦ ¦ ¦Михайлова А.Н. ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦Заборня А.В. ¦
¦ ¦ЗелАО г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+--------------+----------+-----------------+
¦1.5. ¦Информационно- ¦ ¦В течение ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦аналитическое ¦ ¦года ¦Щербаков М.Л. ¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦Михайлова А.Н. ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦Заборня А.В. ¦
¦ ¦по поддержке малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+--------------+----------+-----------------+
¦2. ¦Усиление рыночных позиций малого предпринимательства ¦
+------+----------------------T--------------T----------T-----------------+
¦2.1. ¦Имущественная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержка малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+--------------+----------+-----------------+
¦2.1.1.¦Создание на базе ¦1 объект ¦В течение ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦Центра развития ¦ ¦года ¦Тельминов А.И. ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦Казенного предприятия ¦ ¦ ¦Щербаков М.Л. ¦
¦ ¦"Бизнес-инкубатор ¦ ¦ ¦Заборня А.В. ¦
¦ ¦Зеленоград" для ¦ ¦ ¦Дорошенков Г.В. ¦
¦ ¦начинающих субъектов ¦ ¦ ¦Беспалов В.А. ¦
¦ ¦малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение нежилыми ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещениями ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержки малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Зеленоградского АО ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+--------------+----------+-----------------+
¦2.1.2.¦Разработка ПСД ¦1 объект ¦В течение ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦и получение разрешения¦ ¦года ¦Тельминов А.И. ¦
¦ ¦на строительство ¦ ¦ ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦за счет средств ¦ ¦ ¦Щербаков М.Л. ¦
¦ ¦инвесторов - субъектов¦ ¦ ¦Заборня А.В. ¦
¦ ¦малого ¦ ¦ ¦Дорошенков Г.В. ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦Беспалов В.А. ¦
¦ ¦Делового центра ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по адресу: Москва, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Зеленоград, 16-й мкр.,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пересечение пр. № 657 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и пр. № 649 ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+--------------+----------+-----------------+
¦2.1.3.¦Выпуск АРИ ¦ ¦В течение ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦и проведение конкурса ¦ ¦года ¦Тельминов А.И. ¦
¦ ¦на разработку ПСД для ¦ ¦ ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦строительства за счет ¦ ¦ ¦Щербаков М.Л. ¦
¦ ¦средств инвесторов - ¦ ¦ ¦Заборня А.В. ¦
¦ ¦субъектов малого ¦ ¦ ¦Дорошенков Г.В. ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦Беспалов В.А. ¦
¦ ¦многофункциональных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деловых центров ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по адресам: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Зеленоград, ¦2 объекта ¦ ¦ ¦
¦ ¦корп. 602-а, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корп. 608-6. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Разработка ¦2 объекта ¦ ¦ ¦
¦ ¦градобоснования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦многофункциональных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деловых центров ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по адресу: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Заводская, д. 30 ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+--------------+----------+-----------------+
¦2.1.4.¦Продолжение ¦25,0 тыс. кв. ¦В течение ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦строительства ¦м - 1 очередь ¦года ¦Щербаков М.Л. ¦
¦ ¦Специализированной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Зеленоградская-1" ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+--------------+----------+-----------------+
¦2.1.5.¦Строительство третьей ¦6,6 тыс. кв. м¦В течение ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦очереди ¦ ¦года ¦Щербаков М.Л. ¦
¦ ¦Технологической ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деревни МИЭТ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+--------------+----------+-----------------+
¦2.2. ¦Финансовая поддержка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства: ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+--------------+----------+-----------------+
¦2.2.1.¦Деятельность Окружной ¦ ¦В течение ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦конкурсной комиссии ¦ ¦года ¦Щербаков М.Л. ¦
¦ ¦по финансово- ¦ ¦ ¦Заборня А.В. ¦
¦ ¦имущественной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержке субъектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+--------------+----------+-----------------+
¦2.2.2.¦Обеспечение льготного ¦ ¦В течение ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦кредитования субъектов¦ ¦года ¦Щербаков М.Л. ¦
¦ ¦малого ¦ ¦ ¦Новиков А.В. ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Муниципального фонда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержки малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Зеленоградского АО ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+--------------+----------+-----------------+
¦2.2.3.¦Расширение доступа ¦ ¦В течение ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦малых предприятий ¦ ¦года ¦Щербаков М.Л. ¦
¦ ¦к внебюджетным ¦ ¦ ¦Морозов А.В. ¦
¦ ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с использованием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возможностей Фонда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содействия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитованию малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бизнеса Москвы, Фонда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содействия развитию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦венчурных инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в малые предприятия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в научно-технической ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и организаций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦микрофинансирования ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+--------------+----------+-----------------+
¦2.3. ¦Информирование, ¦6400 ¦В течение ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦консультирование ¦консультаций, ¦года ¦Щербаков М.Л. ¦
¦ ¦и обучение ¦2 курса ¦ ¦Морозов А.В. ¦
¦ ¦ ¦обучения ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+--------------+----------+-----------------+
¦2.4. ¦Расширение деловых ¦12 экспозиций,¦В течение ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦возможностей малого ¦4 деловых ¦года ¦Щербаков М.Л. ¦
¦ ¦бизнеса. ¦визита, ¦ ¦Морозов А.В. ¦
¦ ¦Выставочно-ярмарочная ¦216 ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность, участие ¦консультаций ¦ ¦ ¦
¦ ¦в московских ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и международных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсах. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Расширение деловых, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦международных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и межрегиональных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контактов ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+--------------+----------+-----------------+
¦2.5. ¦Поддержка приоритетных¦ ¦В течение ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦направлений развития ¦ ¦года ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦предпринимательства. ¦ ¦ ¦Тельминов А.И. ¦
¦ ¦Развитие ¦ ¦ ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦Щербаков М.Л. ¦
¦ ¦в молодежной среде, ¦ ¦ ¦Морозов А.В. ¦
¦ ¦инновационной сфере, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в сфере ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства и бытового ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Продвижение малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бизнеса на рынок ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инноваций и наукоемкой¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+--------------+----------+-----------------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦2.3. ¦Совершенствование ¦ ¦В течение ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦года ¦Щербаков М.Л. ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержки малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бизнеса ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+--------------+----------+-----------------+
¦3. ¦Реализация мероприятий Городской целевой программы по обеспечению ¦
¦ ¦субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями ¦
¦ ¦на 2008-2010 гг. ¦
+------+----------------------T--------------T----------T-----------------+
¦3.1. ¦Подготовка ¦До 5 тыс. кв. ¦В течение ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦и проведение аукционов¦м ¦года ¦Дорошенков Г.В. ¦
¦ ¦по определению годовой¦ ¦ ¦Щербаков М.Л. ¦
¦ ¦арендной ставки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и заключению договоров¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аренды на нежилые ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещения местного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уровня с целью ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения субъектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нежилыми помещениями ¦ ¦ ¦ ¦
L------+----------------------+--------------+----------+------------------


2.6. Основные мероприятия по реализации Комплексной
целевой программы развития и поддержки малого
предпринимательства в Зеленоградском административном
округе г. Москвы на 2009 г.

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 ¦
¦ ¦выполнения¦год (млн. руб.) ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Городской¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦Реализация мероприятий ¦В течение ¦ 163,2 ¦ 2,4 ¦ 470 ¦
¦Комплексной целевой программы ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦развития и поддержки малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимательства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Зеленоградском административном¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦округе г. Москвы на 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+---------+----------+----------


2.7. Основные мероприятия по реализации Городской целевой
программы по обеспечению субъектов малого
предпринимательства нежилыми помещениями на 2009 г.

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2008 ¦
¦ ¦выполнения¦год (млн. руб.) ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Городской¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦Реализация мероприятий ¦В течение ¦ 50,7 ¦ - ¦ 80,0 ¦
¦городской целевой программы ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦по обеспечению субъектов малого¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимательства нежилыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+---------+----------+----------


2.8. Основные финансово-экономические показатели развития
малого предпринимательства

   ----T-----------------------------T---------T--------¬

¦№ ¦Наименование показателя ¦Ед. ¦2009 год¦
¦п/п¦ ¦измер. ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+
¦1. ¦Количество действующих малых ¦ед. ¦ 2600 ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+
¦2. ¦Количество индивидуальных ¦ед. ¦ 2500 ¦
¦ ¦предпринимателей, ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчитывающихся в налоговой ¦ ¦ ¦
¦ ¦инспекции ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+
¦3. ¦Выручка от реализации ¦млрд. ¦ 45,0¦
¦ ¦продукции ¦руб. ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------+--------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦3. ¦Общая численность работающих ¦тыс. чел.¦ 35,4¦
+---+-----------------------------+---------+--------+
¦4. ¦Количество предприятий, ¦ед. ¦ 800 ¦
¦ ¦внесенных в Реестр субъектов ¦ ¦ ¦
¦ ¦малого предпринимательства ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------------+---------+---------


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

2.5.4. Международные мероприятия, межрегиональные
и шефские связи

   ----T-----------------------------T----------------T---------------------T------------------¬

¦№ ¦Планируемые мероприятия ¦Период ¦Место проведения ¦Ответственный за ¦
¦п/п¦ ¦проведения ¦ ¦подготовку ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦ ¦Выставочно-ярмарочные мероприятия в сфере науки и промышленной политики ЗелАО города ¦
¦ ¦Москвы ¦
+---+-----------------------------T----------------T---------------------T------------------+
¦1. ¦Международный салон ¦Февраль - март ¦Культурно-выставочный¦Уточняется ¦
¦ ¦промышленной собственности ¦ ¦центр "Сокольники" ¦ ¦
¦ ¦"Архимед" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦2. ¦Международный форум "Высокие ¦Март - апрель ¦Центральный ¦Уточняется ¦
¦ ¦технологии XXI века" ¦ ¦выставочный комплекс ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Экспоцентр" ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦3. ¦Международная ¦Ноябрь - декабрь¦Универсальный ¦Уточняется ¦
¦ ¦специализированная выставка ¦ ¦выставочный зал ¦ ¦
¦ ¦нанотехнологий и материалов ¦ ¦здания Правительства ¦ ¦
¦ ¦"NTMEX" ¦ ¦Москвы ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦4. ¦Международная выставка ¦Октябрь ¦ЦВК "Экспоцентр" ¦Уточняется ¦
¦ ¦"ChipEXPO" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦ ¦Мероприятия в сфере информационных технологий ЗелАО города Москвы ¦
+---+-----------------------------T----------------T---------------------T------------------+
¦1. ¦Конференция "Электронное ¦В течение года ¦Москва, Большая ¦Всемирный банк ¦
¦ ¦Правительство" ¦ ¦Молчановка, 36-1 ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦2. ¦Участие Зеленограда как ¦Уточняется ¦Определяется ¦Специализированные¦
¦ ¦электронного округа (доклады ¦ ¦в течение года ¦организации ¦
¦ ¦по реализации программ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития режима "одного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦окна", системы порталов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и использование мобильной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связи для предоставления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных услуг) в 5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦международных конференциях ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦ ¦Мероприятия в сфере малого предпринимательства ЗелАО города Москвы ¦
+---+-----------------------------T----------------T---------------------T------------------+
¦1. ¦Организация рабочего места ¦I квартал ¦Зеленоград, ¦НП "ЦРП ЗелАО ¦
¦ ¦русско-немецко- ¦ ¦ул. Юности, д. 8, ¦г. Москвы" ¦
¦ ¦англоговорящего сотрудника ¦ ¦НП "ЦРП ЗелАО ¦ ¦
¦ ¦в НП "ЦРП ЗелАО г. Москвы" ¦ ¦г. Москвы", каб. 215,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тел. 495-666-31-42, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦crpzel@mail.ru ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦2. ¦Поддержание партнерских ¦Постоянно ¦НП "ЦРП ЗелАО ¦НП "ЦРП ЗелАО ¦
¦ ¦связей с Унтершляйсхаймом ¦ ¦г. Москвы" ¦г. Москвы" ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦3. ¦Развитие и налаживание ¦Постоянно ¦НП "ЦРП ЗелАО ¦НП "ЦРП ЗелАО ¦
¦ ¦партнерских отношений ¦ ¦г. Москвы" ¦г. Москвы" ¦
¦ ¦с другими городами и землями ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Германии (например, Технопарк¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Адлерсхоф - Берлин, Земля ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Гессен - Франкфурт-на-Майне) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и другими странами ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦4. ¦Работа консультационного бюро¦Постоянно ¦Зеленоград, ¦НП "ЦРП ЗелАО ¦
¦ ¦в г. Зеленограде ¦ ¦ул. Юности, д. 8, ¦г. Москвы" ¦
¦ ¦ ¦ ¦НП "ЦРП ЗелАО ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦г. Москвы", каб. 215,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тел. 495-666-31-42, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦crpzel@mail.ru ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦5. ¦Работа консультационного бюро¦Постоянно ¦Консультационное ¦НП "ЦРП ЗелАО ¦
¦ ¦в г. Унтершляйсхайме ¦ ¦бюро, ¦г. Москвы" ¦
¦ ¦ ¦ ¦г. Унтершляйсхайм, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Германия ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦6. ¦Подготовка и публикация ¦Постоянно ¦НП "ЦРП ЗелАО ¦НП "ЦРП ЗелАО ¦
¦ ¦актуальной информации ¦ ¦г. Москвы" ¦г. Москвы" ¦
¦ ¦о партнерстве г. Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и г. Унтершляйсхайма ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на совместном сайте ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦http://www.unterschleissheim-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦zelenograd.de/, а также ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на сайте http://zelao.mbm.ru/¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в разделе "Международное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сотрудничество" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦7. ¦Подготовка информационного ¦Постоянно ¦НП "ЦРП ЗелАО ¦НП "ЦРП ЗелАО ¦
¦ ¦материала (буклеты, брошюры, ¦ ¦г. Москвы" ¦г. Москвы" ¦
¦ ¦листовки) о Зеленограде ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и о НП "ЦРП ЗелАО г. Москвы" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦8. ¦Проведение семинаров с целью ¦2 раза в год ¦НП "ЦРП ЗелАО ¦НП "ЦРП ЗелАО ¦
¦ ¦информирования ¦ ¦г. Москвы" ¦г. Москвы" ¦
¦ ¦предпринимателей малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и среднего бизнеса ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Зеленограда по вопросам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦международного сотрудничества¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦9. ¦Проведение опросов среди ¦2 раза в год ¦НП "ЦРП ЗелАО ¦НП "ЦРП ЗелАО ¦
¦ ¦зеленоградских ¦ ¦г. Москвы" ¦г. Москвы" ¦
¦ ¦предпринимателей по тематикам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦международного сотрудничества¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦10.¦Подготовка материала и выпуск¦Октябрь ¦НП "ЦРП ЗелАО ¦НП "ЦРП ЗелАО ¦
¦ ¦второго номера журнала ¦ ¦г. Москвы" ¦г. Москвы" ¦
¦ ¦"Международный Зеленоград" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦11.¦Публикация в журнале ¦6 статей в год ¦НП "ЦРП ЗелАО ¦НП "ЦРП ЗелАО ¦
¦ ¦"Зеленоградский ¦ ¦г. Москвы" ¦г. Москвы" ¦
¦ ¦предприниматель" серии ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦статей, посвященных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦международному сотрудничеству¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦12.¦Международная промышленная ¦Уточняется ¦Ганновер, Германия ¦Технопарк ¦
¦ ¦ярмарка в Ганновере ¦ ¦ ¦"Зеленоград" ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦13.¦Международная ярмарка высоких¦Уточняется ¦Шеньчжень, Китай ¦Технопарк ¦
¦ ¦технологий в Шеньчжене ¦ ¦ ¦"Зеленоград" ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦14.¦Дни Москвы в Пекине ¦Уточняется ¦Пекин, Китай ¦Технопарк ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Зеленоград" ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦ ¦Международные мероприятия в социальной сфере ¦
+---+-----------------------------T----------------T---------------------T------------------+
¦1. ¦X Московский международный ¦28 апреля - 1 ¦Дворец культуры ¦Префектура ЗелАО ¦
¦ ¦фестиваль армейской песни ¦мая ¦"Зеленоград" ¦г. Москвы, ¦
¦ ¦"Виват, Победа!" ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦2. ¦Фестиваль творчества детей ¦Апрель - июнь ¦ГУК "Творческий ¦Префектура ЗелАО ¦
¦ ¦с ограниченными возможностями¦ ¦лицей" ¦г. Москвы, ¦
¦ ¦"Цветик-семицветик" (2009, ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦2010 гг.) ¦ ¦ ¦культуры ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦3. ¦Межрегиональный фестиваль ¦Сентябрь ¦О/л "Орленок", ¦Префектура ЗелАО, ¦
¦ ¦детских и юношеских ¦ ¦Клинский район ¦ДШИ им. ¦
¦ ¦фольклорно-этнографических ¦ ¦Московской обл. ¦С.П. Дягилева ¦
¦ ¦коллективов "Новолетие-2009",¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Новолетие-2010" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦4. ¦III Зеленоградский ¦Ноябрь ¦Г. Зеленоград, ¦Префектура ЗелАО ¦
¦ ¦международный театральный ¦ ¦"Ведогонь-театр" ¦г. Москвы, ¦
¦ ¦фестиваль (2009 г.) ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦5. ¦Обмен опытом между учащимися ¦В течение года ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦и педагогами школы № 1150 ¦ ¦ ¦образования ЗелАО,¦
¦ ¦и г. Талса ¦ ¦ ¦школа № 1150 ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦ ¦Международные мероприятия в сфере физической культуры и спорта ¦
+---+-----------------------------T----------------T---------------------T------------------+
¦1. ¦XIII Зеленоградский ¦Июнь ¦Маршрут ¦Префектура ЗелАО, ¦
¦ ¦полумарафон ¦ ¦по г. Зеленограду ¦УФКиС ¦
¦ ¦ ¦ ¦(Центральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦проспект) ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦2. ¦VI Международный турнир ¦Март - апрель ¦ГОУ СДЮШОР № 111, ¦Префектура ЗелАО, ¦
¦ ¦по греко-римской борьбе среди¦ ¦Зеленоград, ¦УФКиС ¦
¦ ¦юношей ¦ ¦корп. 348Б ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦3. ¦30-й Международный турнир ¦Май ¦Стадионы ¦Префектура ЗелАО, ¦
¦ ¦по регби "Золотой овал" ¦ ¦г. Зеленограда ¦УФКиС, ¦
¦ ¦ ¦ ¦(МИЭТ) ¦ГУ "Доверие" ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦4. ¦Международный турнир ¦Февраль ¦С/к МИЭТ ¦Фед. волейбола ¦
¦ ¦по волейболу среди ветеранов,¦ ¦ ¦ЗелАО ¦
¦ ¦посвященный памяти ЗТР СССР ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦А.В. Кильчевского ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦ ¦Международные мероприятия в сфере образования ¦
+---+-----------------------------T----------------T---------------------T------------------+
¦1. ¦Посещение Зеленограда ¦Январь ¦Г. Зеленоград ¦Управление ¦
¦ ¦делегацией руководителей ¦ ¦ ¦образования ЗелАО ¦
¦ ¦и педагогов Святошинского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района г. Киева. Подписание ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договора о сотрудничестве ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2009-2014 гг. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦2. ¦Посещение Святошинского ¦Апрель ¦Г. Киев ¦Управление ¦
¦ ¦района зеленоградскими ¦ ¦ ¦образования ЗелАО ¦
¦ ¦педагогами и учащимися ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦3. ¦Визит хоровой студии ¦Март ¦Г. Зеленоград ¦Управление ¦
¦ ¦"Звонница" из г. Минска ¦ ¦ ¦образования ЗелАО ¦
¦ ¦в Зеленоградский ДТДиМ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦4. ¦Взаимодействие зеленоградских¦В течение года ¦Г. Загреб, Хорватия ¦Управление ¦
¦ ¦образовательных учреждений ¦ ¦ ¦образования ЗелАО,¦
¦ ¦с Центром "СУВАГ" ¦ ¦ ¦Центр ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦психологической ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и коррекции ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Логотон" ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦5. ¦Участие музыкально-хорового ¦Январь, апрель ¦Уточняется ¦Управление ¦
¦ ¦центра "Лель" Зеленоградского¦ ¦ ¦образования ЗелАО ¦
¦ ¦ДТДиМ в международном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсе на лучшее исполнение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦духовной музыки в рамках ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Московского международного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детско-юношеского фестиваля ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Звучит Москва" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦6. ¦Участие коллектива ¦Август ¦Венгрия, г. Будапешт ¦Управление ¦
¦ ¦современной хореографии ¦ ¦ ¦образования ЗелАО ¦
¦ ¦"Акварели" Зеленоградского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДТДиМ в международном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фестивале современного танца ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и в Национальном празднике ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Хлеба в Венгрии ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦7. ¦Открытый Международный ¦Май ¦ДТДиМ ¦Управление ¦
¦ ¦чемпионат по Street ¦ ¦ ¦Департамента ¦
¦ ¦dance&Hip-hop the battle ¦ ¦ ¦семейной ¦
¦ ¦Fishes ¦ ¦ ¦и молодежной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики г. Москвы¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ЗелАО ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦8. ¦Ежегодная олимпиада среди ¦Ежегодно ¦Уточняется ¦Управление ¦
¦ ¦учащихся, для которых русский¦ ¦ ¦образования ЗелАО ¦
¦ ¦язык не является родным, - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шк. 604 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦9. ¦День столицы Армении - ¦Апрель ¦Школа № 604 ¦Управление ¦
¦ ¦Еревана ¦ ¦ ¦образования ЗелАО ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦ ¦Межрегиональные и шефские связи ¦
+---+-----------------------------T----------------T---------------------T------------------+
¦1. ¦Оказание шефской помощи, ¦В течение года ¦Г. Севастополь ¦Префектура ¦
¦ ¦выезд делегации на подшефный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корабль "Цезарь Куников" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦2. ¦Оказание шефской помощи АПКР ¦В течение года ¦Приморский край, ¦Префектура ¦
¦ ¦"Зеленоград" ¦ ¦г. Большой Камень ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦3. ¦Оказание шефской помощи, ¦В течение года ¦Г. Севастополь ¦Префектура ¦
¦ ¦выезд делегации в подшефный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полк РЭБ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦4. ¦Оказание шефской помощи 177 ¦В течение года ¦Г. Лодейное Поле, ¦Управа ¦
¦ ¦истребительному авиационному ¦ ¦Ленинградская обл. ¦Матушкино-Савелки ¦
¦ ¦полку, выезд делегации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в подшефный полк ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦5. ¦Оказание шефской помощи ¦В течение года ¦Шереметьево ¦Префектура ¦
¦ ¦Службе пограничного контроля ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в международном аэропорту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Шереметьево ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------------+---------------------+------------------+
¦6. ¦Шефство над делегациями ¦В течение года ¦Г. Зеленоград ¦Префектура ¦
¦ ¦регионов, прибывающими ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для участия в официальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городских мероприятиях ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------------+----------------+---------------------+-------------------


2.5.5. Основные мероприятия по реализации Комплексной
целевой среднесрочной программы шефства Москвы
над Военно-морским флотом РФ на 2007-2009 годы

   -----------------------------T----------T---------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 г. ¦
¦ ¦исполнения¦(тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +------------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Традиционный¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+----------------------------+----------+------------+----------+---------+
¦Материально-техническое ¦2009 ¦ - ¦ 539 ¦ - ¦
¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оказание шефской помощи: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦БДК" "Цезарь Куников" ¦ ¦ ¦ 129 ¦ ¦
¦РПК СН "Зеленоград" ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦
¦РЭБ в/ч 60135 ¦ ¦ ¦ 110 ¦ ¦
¦ООПК "Москва" ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦
L----------------------------+----------+------------+----------+----------


III. Строительство, реконструкция, землепользование

3.1. Основные мероприятия по реализации градостроительной
политики и землепользования

   ----T------------------------T---------------T----------T-----------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Показатели ¦Срок ¦Ответственные ¦
¦п/п¦ ¦на 2009 год ¦выполнения¦исполнители ¦
+---+------------------------+---------------+----------+-----------------+
¦1. ¦Осуществлять контроль ¦3 жилых дома, ¦В течение ¦Кузин В.Ю. ¦
¦ ¦за строительством ¦32,7 тыс. кв. м¦года ¦Неклюдов М.А. ¦
¦ ¦и обеспечить ввод жилых ¦22 коттеджа, ¦ ¦ ¦
¦ ¦домов ¦37,1 тыс. кв. м¦ ¦ ¦
+---+------------------------+---------------+----------+-----------------+
¦2. ¦Осуществлять контроль: ¦31 жилой дом, ¦В течение ¦Кузин В.Ю. ¦
¦ ¦- за выполнением графика¦123,2 тыс. кв. ¦года ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦сноса пятиэтажных жилых ¦м ¦ ¦Хохрина Т.А. ¦
¦ ¦домов и отселения из них¦ ¦ ¦Неклюдов М.А. ¦
¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- жилых домов по улице ¦8 жилых домов ¦ ¦ ¦
¦ ¦Колхозная ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+---------------+----------+-----------------+
¦3. ¦Обеспечить контроль ¦30 объектов ¦В течение ¦Кузин В.Ю. ¦
¦ ¦за строительством ¦ ¦года ¦Неклюдов М.А. ¦
¦ ¦объектов инженерного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения и транспорта¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с заданием Программы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства Москвы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2009 год ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+---------------+----------+-----------------+
¦4. ¦Обеспечить контроль ¦ ¦В течение ¦Кузин В.Ю. ¦
¦ ¦за ходом строительства ¦ ¦года ¦Неклюдов М.А. ¦
¦ ¦и вводом объектов ¦ ¦ ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦социальной сферы: ¦ ¦ ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦- детская музыкальная ¦600 мест ¦ ¦ ¦
¦ ¦школа № 71 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на Панфиловском ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проспекте ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ФОК с залом, корп. ¦3,8 тыс. кв. м ¦ ¦ ¦
¦ ¦428А (ввод) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ФОК с бассейном и 2 ¦2,6 тыс. кв. м ¦ ¦ ¦
¦ ¦ваннами, п/з "Северная" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(задел) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ФОК с бассейном и 2 ¦2,6 тыс. кв. м ¦ ¦ ¦
¦ ¦ваннами, к/з ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Александровка" (задел) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- молодежно-подростковый¦11,5 тыс. кв. м¦ ¦ ¦
¦ ¦культурно- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оздоровительный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦многопрофильный центр ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с регбийным стадионом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в парке Победы (задел) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- детский сад, корп. ¦160 мест ¦ ¦ ¦
¦ ¦2015 в 20 мкр. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- пристройка БНК к школе¦200 мест ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 2038 в 20 мкр., ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корп. 2011 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+---------------+----------+-----------------+
¦5. ¦Осуществлять контроль: ¦В соответствии ¦В течение ¦Кузин В.Ю. ¦
¦ ¦- за ходом ¦с титулами ¦года ¦Неклюдов М.А. ¦
¦ ¦проектирования объектов ¦и контрактами ¦ ¦Игнатьева А.В. ¦
¦ ¦и утверждением ПСД ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в установленные сроки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства будущих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лет; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- за разработкой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектов планировок 17, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦19 мкр., промзоны ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Малино" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+---------------+----------+-----------------+
¦6. ¦Осуществлять контроль ¦19 объектов, ¦В течение ¦Кузин В.Ю. ¦
¦ ¦за ходом строительства ¦134,6 тыс. кв. ¦года ¦ ¦
¦ ¦и вводом объектов ¦м ¦ ¦ ¦
¦ ¦культурного и бытового ¦в соответствии ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения за счет ¦с титулами и ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств инвесторов ¦контрактами ¦ ¦ ¦
¦ ¦в установленные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦графиками сроки ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+---------------+----------+-----------------+
¦7. ¦Обеспечить проведение ¦ ¦В течение ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦инвестиционных конкурсов¦ ¦года ¦Катышев В.Н. ¦
¦ ¦по подбору инвесторов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦градостроительных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектов по объектам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нежилого фонда ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------------+---------------+----------+------------------


3.2. Основные мероприятия по обеспечению садовыми
участками жителей

   ----T----------------------------T-------------T----------T---------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Количество ¦Срок ¦Ответственные ¦
¦п/п¦ ¦ ¦выполнения¦исполнители ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+---------------+
¦1. ¦Осуществить необходимые меры¦ ¦В течение ¦Кузин В.Ю. ¦
¦ ¦по распределению земельного ¦ ¦года ¦Главы управ ¦
¦ ¦фонда, выделенного округу ¦ ¦ ¦районов ¦
¦ ¦под коллективное садоводство¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦По состоянию на 01.02.2009 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земельный фонд префектуре ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЗелАО не определен ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+---------------+
¦2. ¦Обеспечивать первоочередное ¦2488 ¦В течение ¦Кузин В.Ю. ¦
¦ ¦предоставление садовых ¦очередников ¦года ¦Главы управ ¦
¦ ¦участков очередникам ¦льготных ¦ ¦районов ¦
¦ ¦льготной категории: ¦категорий ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидам и участникам ВОВ, ¦по состоянию ¦ ¦ ¦
¦ ¦узникам концлагерей, семьям ¦на 01.01.2009¦ ¦ ¦
¦ ¦погибших (умерших) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участников ВОВ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и др. льготным категориям ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------------------+-------------+----------+----------------


3.2.1. Основные мероприятия по реализации Городской
целевой среднесрочной программы дальнейшего развития
коллективного садоводства для жителей г. Москвы
на 2007-2009 годы

   --------------------------------T-------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Объем финансирования (тыс. ¦
¦ ¦руб.) на 2009 г. ¦
¦ +----------T----------T---------+
¦ ¦Городской ¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+----------+---------+
¦Строительство внешнего ¦ 1044,6 ¦ - ¦ - ¦
¦электроснабжения садоводческих ¦ ¦ ¦ ¦
¦объединений, сформированных ¦ ¦ ¦ ¦
¦из жителей ЗелАО у деревень ¦ ¦ ¦ ¦
¦Саньково, Масюгино Клинского ¦ ¦ ¦ ¦
¦района Московской области ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+----------+----------


IV. Городское хозяйство

4.1. Жилищно-коммунальное хозяйство

4.1.1. Основные мероприятия по финансовому обеспечению
жилищно-коммунального хозяйства

   -----T---------------------------T------------T----------T----------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Показатели ¦Срок ¦Ответственные ¦
¦п/п ¦ ¦на 2009 год,¦выполнения¦исполнители ¦
¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+------------+----------+----------------+
¦1. ¦Обеспечить контроль ¦ 2455,9 ¦В течение ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦за эффективным и целевым ¦ ¦года ¦Главы управ ¦
¦ ¦использованием бюджетных ¦ ¦ ¦Елманов В.Н. ¦
¦ ¦ассигнований, выделенных ¦ ¦ ¦Пасков В.В. ¦
¦ ¦на жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦ГУ "ИС ЗелАО" ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+------------+----------+----------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+------------+----------+----------------+
¦1.1.¦Эксплуатация жилищного ¦ 961,2 ¦В течение ¦ ¦
¦ ¦фонда ¦ ¦года ¦ ¦
+----+---------------------------+------------+----------+----------------+
¦1.2.¦Расходы по благоустройству ¦ 825,0 ¦В течение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦
+----+---------------------------+------------+----------+----------------+
¦1.3.¦Содержание подведомственных¦ 181,3 ¦В течение ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦года ¦ ¦
+----+---------------------------+------------+----------+----------------+
¦1.4.¦Субсидии на покрытие ¦ 342,8 ¦В течение ¦ ¦
¦ ¦убытков теплоснабжающих ¦ ¦года ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+------------+----------+----------------+
¦1.5.¦Капитальный ремонт ¦ 6,6 ¦В течение ¦ ¦
¦ ¦спортивных площадок ¦ ¦года ¦ ¦
+----+---------------------------+------------+----------+----------------+
¦1.6.¦Расходы на ЖКХ ¦ 138,6 ¦В течение ¦ ¦
¦ ¦и благоустройство за счет ¦ ¦года ¦ ¦
¦ ¦средств префектуры ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+------------+----------+----------------+
¦1.7.¦Благоустройство кладбищ ¦ 792,0 ¦В течение ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦ ¦ ¦года ¦Немерюк А.А. ¦
L----+---------------------------+------------+----------+-----------------


4.1.2. Основные показатели по проведению ремонтных
работ в жилищно-коммунальном хозяйстве

   ----T----------------------------T-----------T-----------T----------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Единица ¦Показатели ¦Ответственные ¦
¦п/п¦ ¦измерения ¦на 2009 год¦исполнители ¦
+---+----------------------------+-----------+-----------+----------------+
¦1. ¦Капитальный ремонт жилых ¦кол. ¦ 24 ¦ГУ ДКР по ЗелАО ¦
¦ ¦домов ¦тыс. кв. м ¦ 257,5 ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главы управ ¦
+---+----------------------------+-----------+-----------+----------------+
¦2. ¦Проведение работ по ремонту ¦млн. руб. ¦ 133,5 ¦Кирюхин. В.Н. ¦
¦ ¦инженерных коммуникаций ¦ ¦ ¦Корольков И.В. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пасков В.В. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Каменецкий А.Б. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Овчинников А.В. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Куклев Ю.В. ¦
+---+----------------------------+-----------+-----------+----------------+
¦3. ¦Комплексное благоустройство ¦ед. ¦ 17 ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦дворов жилого фонда ¦ ¦ ¦Главы управ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елманов В.Н. ¦
+---+----------------------------+-----------+-----------+----------------+
¦4. ¦Капитальный ремонт дорожных ¦тыс. кв. м ¦ 143,3 ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦покрытий ¦ ¦ ¦Елманов В.Н. ¦
+---+----------------------------+-----------+-----------+----------------+
¦5. ¦Текущий ремонт дорожных ¦тыс. кв. м ¦ 37,6 ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦покрытий ¦ ¦ ¦Елманов В.Н. ¦
+---+----------------------------+-----------+-----------+----------------+
¦6. ¦Разметка дорог ¦км ¦ 44,9 ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елманов В.Н. ¦
+---+----------------------------+-----------+-----------+----------------+
¦7. ¦Разметка пешеходных ¦ед. ¦ 229 ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦переходов ¦ ¦ ¦Елманов В.Н. ¦
L---+----------------------------+-----------+-----------+-----------------


4.1.3. Основные мероприятия по организации управления
системой жилищно-коммунального хозяйства

   ----T----------------------------T-----------T----------T-----------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Показатели ¦Срок ¦Ответственные ¦
¦п/п¦ ¦на 2009 год¦выполнения¦исполнители ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦1. ¦Обеспечить привлечение ¦32 ¦В течение ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦подрядных организаций ¦организации¦года ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦для производства работ ¦ ¦ ¦Главы управ ¦
¦ ¦по жилищно-коммунальному ¦ ¦ ¦Елманов В.Н. ¦
¦ ¦хозяйству на конкурсной ¦ ¦ ¦Директора ¦
¦ ¦основе ¦ ¦ ¦ДЕЗ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУ "ИС ЗелАО" ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦2. ¦Обеспечить мероприятия ¦ ¦В течение ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦по созданию условий для ¦ ¦года ¦ ¦
¦ ¦добровольного страхования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦3. ¦Обеспечить выполнение ¦40 жилых ¦В течение ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦программы формирования ¦домов ¦года ¦Главы управ ¦
¦ ¦имущественных комплексов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦многоквартирных домов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и домовых комитетов ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------------------+-----------+----------+------------------


4.1.4. Основные мероприятия по благоустройству
и озеленению территории округа

   -------T-------------------------T-----------T----------T-----------------¬

¦№ п/п ¦Содержание мероприятия ¦Показатели ¦Срок ¦Ответственные ¦
¦ ¦ ¦на 2009 год¦выполнения¦исполнители ¦
+------+-------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦ ¦Комплексное ¦ 34 ¦II, III ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦благоустройство дворовых ¦ ¦кварталы ¦Главы управ ¦
¦ ¦территорий (ед.) ¦ ¦ ¦Елманов В.Н. ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объекты жилого фонда ¦ 17 ¦ ¦ ¦
¦ ¦объекты здравоохранения ¦ 2 ¦ ¦ ¦
¦ ¦объекты образования ¦ 7 ¦ ¦ ¦
¦ ¦объекты пром. предприятий¦ 2 ¦ ¦ ¦
¦ ¦объекты вузов ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦и техникумов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объекты учреждений ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивные объекты ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦объекты бытового ¦ 6 ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объекты транспортной ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дворы частного сектора ¦ - ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+-----------+----------+-----------------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦1.6.2.¦Обеспечить реализацию ¦ ¦II, III ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦программы озеленительных ¦ ¦кварталы ¦Главы управ ¦
¦ ¦работ: ¦ ¦ ¦Макеева М.А. ¦
¦ ¦- посадка деревьев (тыс. ¦ 1,0 ¦ ¦Елманов В.Н. ¦
¦ ¦шт.) ¦ ¦ ¦Рунов В.В. ¦
¦ ¦- посадка кустарников ¦ 45,2 ¦ ¦ ¦
¦ ¦(тыс. шт.) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- устройство цветников ¦ 20,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ремонт газонов (га) ¦ 15 ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦1.6.3.¦Направить ¦ 223,0 ¦II, IV ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦на благоустройство ¦ ¦кварталы ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦и озеленение территории ¦ ¦ ¦Главы управ ¦
¦ ¦округа (млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
L------+-------------------------+-----------+----------+------------------


4.1.5. Благоустройство дворовых территорий

   --------T----------------------------T---------T-----------T--------------¬

¦№ п/п ¦Содержание мероприятия ¦Ед. изм. ¦Показатели ¦Ответственные ¦
¦ ¦ ¦ ¦на 2009 год¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+-----------+--------------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦1.7.1. ¦Благоустройство дворовых ¦шт. ¦ 17 ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦Главы управ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елманов В.Н. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Директора ДЕЗ ¦
+-------+----------------------------+---------+-----------+--------------+
¦1.7.2. ¦Содержание дворовых ¦ ¦ ¦ -"- ¦
¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ремонт асфальтовых ¦тыс. кв. ¦ 15,4 ¦ ¦
¦ ¦покрытий ¦м ¦ ¦ ¦
¦ ¦- замена бортового камня ¦тыс. пог.¦ 1,32 ¦ ¦
¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+-----------+--------------+
¦1.7.3. ¦Содержание контейнерных ¦шт. ¦ 17 ¦ -"- ¦
¦ ¦площадок ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ремонт ¦шт. ¦ 17 ¦ ¦
¦ ¦- устройство новых ¦шт. ¦ - ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+-----------+--------------+
¦1.7.4. ¦Содержание детских площадок:¦ ¦ 23 ¦ -"- ¦
¦ ¦- ремонт ¦шт. ¦ 21 ¦ ¦
¦ ¦- устройство новых ¦шт. ¦ 2 ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+-----------+--------------+
¦1.7.5. ¦Содержание спортивных ¦ ¦ 5 ¦ -"- ¦
¦ ¦площадок ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ремонт ¦шт. ¦ 4 ¦ ¦
¦ ¦- устройство новых ¦шт. ¦ 1 ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+-----------+--------------+
¦1.7.6. ¦Ремонт и устройство площадок¦шт. ¦ 1 ¦ -"- ¦
¦ ¦для выгула собак ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+-----------+--------------+
¦1.7.7. ¦Ремонт газонов ¦га ¦ 15 ¦ -"- ¦
+-------+----------------------------+---------+-----------+--------------+
¦1.7.8. ¦Посадка деревьев ¦тыс. шт. ¦ 1,0 ¦ -"- ¦
+-------+----------------------------+---------+-----------+--------------+
¦1.7.9. ¦Посадка кустарников ¦тыс. шт. ¦ 45,2 ¦ -"- ¦
+-------+----------------------------+---------+-----------+--------------+
¦1.7.10.¦Удаление сухостоя ¦шт. ¦ ¦ -"- ¦
+-------+----------------------------+---------+-----------+--------------+
¦1.7.11.¦Устройство цветников ¦кв. м ¦ 20,0 ¦ -"- ¦
+-------+----------------------------+---------+-----------+--------------+
¦1.7.12.¦Устройство ограждений ¦ ¦ 2038 ¦ -"- ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ремонт ¦пог. м ¦ 628 ¦ ¦
¦ ¦- установка новых ¦пог. м ¦ 1410 ¦ ¦
+-------+----------------------------+---------+-----------+--------------+
¦1.7.13.¦Устройство парковок ¦м/мест ¦ 103 ¦ -"- ¦
L-------+----------------------------+---------+-----------+---------------


4.1.6. Основные мероприятия по обеспечению
жилой площадью жителей

   ----T----------------------------T--------------T-----------T-------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Показатели на ¦Срок ¦Ответственные¦
¦п/п¦ ¦2009 год ¦выполнения ¦исполнители ¦
+---+----------------------------+--------------+-----------+-------------+
¦1 ¦Обеспечить очередников ¦15,1 тыс. кв. ¦В течение ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦округа по месту жительства ¦м ¦года ¦Хохрина Т.А. ¦
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- по договорам социального ¦2,8 тыс. кв. м¦ ¦ ¦
¦ ¦найма ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- по договорам купли-продажи¦1,6 тыс. кв. м¦ ¦ ¦
¦ ¦- с использованием ¦3,8 тыс. кв. м¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной ипотеки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- по программе "Молодой ¦3,0 тыс. кв. м¦ ¦ ¦
¦ ¦семье - доступное жилье" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по договорам купли-продажи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с рассрочкой платежа ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и на условиях найма ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- по программе переселения ¦2,0 тыс. кв. м¦ ¦ ¦
L---+----------------------------+--------------+-----------+--------------


4.2. Охрана окружающей природной среды

4.2.1. Основные мероприятия по охране окружающей
природной среды

   -----T-------------------------T----------------T-----------T-------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Показатели на ¦Срок ¦Ответственные¦
¦п/п ¦ ¦2009 год ¦выполнения ¦исполнители ¦
+----+-------------------------+----------------+-----------+-------------+
¦1. ¦Создание системы особо охраняемых природных территорий ¦
+----+-------------------------T----------------T-----------T-------------+
¦1.1.¦Создание в системе особо ¦Утверждение ¦В течение ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦охраняемых природных ¦границ, ¦года ¦Макеева М.А. ¦
¦ ¦территорий заказника ¦организация ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Долина реки Горетовка" ¦дирекции ООПТ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на основе ГПУ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Зеленоградский"¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----------------+-----------+-------------+
¦2. ¦Развитие территорий природного комплекса ¦
+----+-------------------------T----------------T-----------T-------------+
¦2.1.¦Благоустройство ¦2,1 млн. руб. ¦В течение ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦территории у стационарной¦ ¦года ¦Макеева М.А. ¦
¦ ¦пасеки пчеловодов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ремонтные работы ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----------------+-----------+-------------+
¦2.2.¦Благоустройство ¦1,0 млн. руб. ¦В течение ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦водоохранной зоны у ручья¦ ¦года ¦Макеева М.А. ¦
¦ ¦Ржавка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Строительные работы ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----------------+-----------+-------------+
¦2.3.¦Создание зоны отдыха ¦5,2 млн. руб. ¦2009-2011 ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦в лесопарке между 1-м ¦ ¦гг. ¦Макеева М.А. ¦
¦ ¦и 5-м микрорайонами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Строительные работы ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----------------+-----------+-------------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦2.5.¦Благоустройство сквера ¦0,6 млн. руб. ¦2009-2010 ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦Победы (14-й микрорайон) ¦ ¦гг. ¦Макеева М.А. ¦
¦ ¦Ремонтные работы по 2-му ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦этапу ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----------------+-----------+-------------+
¦3. ¦Охрана окружающей среды ¦
+----+-------------------------T----------------T-----------T-------------+
¦3.1.¦Строительство кустовых ¦ОС-1 и ОС-3 ¦2009-2010 ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦очистных сооружений ¦ ¦гг. ¦Макеева М.А. ¦
¦ ¦на водовыпусках ГУП ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Мосводосток" ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+----------------+-----------+-------------+
¦3.2.¦Создание систем ¦ ¦В течение ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦локального экологического¦ ¦года ¦Макеева М.А. ¦
¦ ¦мониторинга на 2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленных предприятиях¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ввод автоматизированной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы передачи данных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на сервер ДПиООС ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(по РТС-1) ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-------------------------+----------------+-----------+--------------


4.2.2. Основные мероприятия по реализации Целевой
среднесрочной экологической программы на 2009 год

   --------------------------------T----------T--------------T----------------------------¬

¦Содержание мероприятий ¦Срок ¦Объем ¦В том числе за счет средств,¦
¦ ¦выполнения¦финансирования¦млн. руб. ¦
¦ ¦ ¦на 2009 год +------T----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦Бюджет¦Средства ¦Прочие ¦
¦ ¦ ¦ ¦города¦префектуры¦источники ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ЦБТЭФ) ¦
+-------------------------------+----------+--------------+------+----------+----------+
¦Создание новых объектов ¦В течение ¦ 23,7 ¦ ¦ - ¦ 23,7 <*> ¦
¦озеленения на территории ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природного комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+--------------+------+----------+----------+
¦Ремонт озелененных территорий, ¦В течение ¦ 5,4 ¦ ¦ - ¦ 5,4 <*> ¦
¦расположенных у основных ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦магистралей города и подлежащих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитальному ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+--------------+------+----------+----------+
¦Создание особо охраняемых ¦В течение ¦Не определен ¦ ¦ - ¦ ¦
¦природных территорий ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+--------------+------+----------+----------+
¦Содержание объектов общего ¦В течение ¦ 161,02 ¦ ¦ ¦161,02 <*>¦
¦пользования, подлежащих ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реконструкции и ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+--------------+------+----------+----------+
¦Работы по содержанию зеленых ¦В течение ¦ 11,5 ¦ 11,5 ¦ ¦ ¦
¦насаждений (заказчик ГУОБ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЗелАО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+--------------+------+----------+----------+
¦Работы по цветочному оформлению¦В течение ¦ 10,2 ¦ 10,2 ¦ ¦ ¦
¦(заказчик ГУОБ ЗелАО) ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+--------------+------+----------+----------+
¦Восстановительный ремонт ¦В течение ¦ 7,4 ¦ 7,4 ¦ ¦ ¦
¦зеленых насаждений ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+--------------+------+----------+----------+
¦Всего по округу ¦ ¦ 219,22 ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+--------------+------+----------+-----------


   --------------------------------

<*> Финансирование из средств компенсационного озеленения (Департамент природопользования и охраны окружающей среды).

4.2.3. Основные мероприятия по реализации Городской
целевой среднесрочной программы по реабилитации малых рек
и водоемов на территории города Москвы на 2009-2011 гг.

   ------------------------T--------------T----------------------------------¬

¦Содержание мероприятий ¦Объем ¦В том числе за счет средств, млн. ¦
¦ ¦финансирования¦руб. ¦
¦ ¦на 2009 год +-----------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦Бюджет ¦Средства ¦Прочие ¦
¦ ¦ ¦города ¦префектуры ¦источники ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ЦБТЭФ) ¦
+-----------------------+--------------+-----------+-----------+----------+
¦Пруд Нижний Каменский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПИР ¦ 10,9 ¦ 10,9 <*> ¦ ¦ ¦
¦СМР ¦ 192,3 ¦ 192,3 <*> ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------------+-----------+-----------+----------+
¦Пруд на 3-м Западном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПИР ¦ 4,6 ¦ 4,6 <*> ¦ ¦ ¦
¦СМР ¦ 41,9 ¦ 41,9 <*> ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------------+-----------+-----------+----------+
¦Пруд Михайловский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПИР ¦ 9,5 ¦ 9,5 <*> ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------------+-----------+-----------+----------+
¦Пруд в 12 микрорайоне, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦у корп. 1207 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СМР ¦ 23 ¦ 23 <**> ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------------+-----------+-----------+----------+
¦Пруд Школьный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СМР ¦ 95,0 ¦ 95 <**> ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------------+-----------+-----------+----------+
¦Всего по округу ¦ 118 <**> ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 234,2 <**>¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+--------------+-----------+-----------+-----------


   --------------------------------

<*> Финансирование из средств компенсационного озеленения (Департамент природопользования и охраны окружающей среды).
<**> Финансирование из средств Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

4.3. Транспорт, гаражное строительство, телефонная связь

4.3.1. Основные мероприятия по организации движения
городского транспорта, гаражного строительства,
безопасности пешеходов, связи

   ----T----------------------------T-----------T----------T-----------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Показатели ¦Срок ¦Ответственные ¦
¦п/п¦ ¦на 2009 год¦выполнения¦исполнители ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦1. ¦Продолжить работу ¦ ¦В течение ¦Кузин В.Ю. ¦
¦ ¦с Управлением транспорта ¦ ¦года ¦Макшанцев В.Е. ¦
¦ ¦и связи по обновлению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подвижного состава ГУП ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Зеленоградский ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автокомбинат" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦3. ¦Осуществлять контроль ¦ ¦В течение ¦Кузин В.Ю. ¦
¦ ¦за работой ж/д пассажирского¦ ¦года ¦ ¦
¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦4. ¦Обеспечить выполнение ¦23,7 млн. ¦В течение ¦Михальченков А.И.¦
¦ ¦мероприятий по безопасности ¦руб. ¦года ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦дорожного движения (дорожная¦ ¦ ¦ГИБДД ¦
¦ ¦разметка, установка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пешеходных ограждений, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожных указателей) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦6. ¦Выполнить работы по разметке¦55,6 км ¦В течение ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦дорог пешеходных переходов ¦226 шт. ¦года ¦Елманов В.Н. ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦7. ¦Обеспечить строительство ¦2000 м/мест¦В течение ¦Кузин В.Ю. ¦
¦ ¦за счет средств инвесторов ¦ ¦года ¦ ¦
¦ ¦объектов гаражно-стояночного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦8. ¦Обеспечить установку ¦1014 ед. ¦В течение ¦Кузин В.Ю. ¦
¦ ¦телефонных номеров ¦ ¦года ¦Силина Н.В. ¦
L---+----------------------------+-----------+----------+------------------


V. Социальное развитие

Основные мероприятия по реализации социальной политики

5.1. Образование

   ----T----------------------------T--------------T----------T--------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Показатели на ¦Срок ¦Исполнители ¦
¦п/п¦ ¦2009 г. ¦выполнения¦ ¦
+---+----------------------------+--------------+----------+--------------+
¦1. ¦Обеспечение реализации ¦ ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦национальных проектов ¦ ¦года ¦Халева А.Ф. ¦
¦ ¦в области образования ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+--------------+----------+--------------+
¦2. ¦Обеспечение выполнения ¦ ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦целевых комплексных программ¦ ¦года ¦Халева А.Ф. ¦
¦ ¦по развитию системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+--------------+----------+--------------+
¦3. ¦Осуществление комплекса ¦Все ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦мероприятий по подготовке ¦учреждения ¦года ¦Халева А.Ф. ¦
¦ ¦учреждений образования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к новому 2009/2010 учебному ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+--------------+----------+--------------+
¦4. ¦Участие в городских ¦315 чел. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦и окружных конкурсах ¦ ¦года ¦Халева А.Ф. ¦
¦ ¦("Учитель года" и др.), ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение олимпиад ¦9800 уч-ся ¦ ¦ ¦
¦ ¦по предметам ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+--------------+----------+--------------+
¦5. ¦Обеспечение контроля ¦181740,0 млн. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦за своевременным ¦руб. ¦года ¦Халева А.Ф. ¦
¦ ¦финансированием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и организацией питания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учащихся округа ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+--------------+----------+--------------+
¦6. ¦Обеспечение организации ¦17 тыс. чел. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦отдыха и досуга детей ¦ ¦года ¦Халева А.Ф. ¦
¦ ¦и подростков в период ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школьных каникул ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+--------------+----------+--------------+
¦7. ¦Проведение лицензирования ¦24 ед. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦и аттестации образовательных¦ ¦года ¦Халева А.Ф. ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+--------------+----------+--------------+
¦8. ¦Обеспечение развития сети ¦3 ед. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦учреждений образования ¦ ¦года ¦Халева А.Ф. ¦
+---+----------------------------+--------------+----------+--------------+
¦9. ¦Совершенствование работы ¦28 шт. ед. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦по обеспечению ¦ ¦года ¦Халева А.Ф. ¦
¦ ¦педагогическими кадрами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦округа (ДОУ) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+--------------+----------+--------------+
¦10.¦Обеспечение контроля ¦кап. рем. 5 ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦за выполнением капитального ¦учреждений ¦года ¦Халева А.Ф. ¦
¦ ¦и текущего ремонта <*> ¦--------------¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов образования ¦99,0 млн. руб.¦ ¦ ¦
L---+----------------------------+--------------+----------+---------------


   --------------------------------

<*> Перечень объектов текущего ремонта учреждений образования и объем работ будут определены в марте 2009 г.

5.1.1. Основные мероприятия по реализации Городской
целевой программы "Патриотическое воспитание молодежи
Москвы на 2007-2009 годы"

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 ¦
¦ ¦выполнения¦г. (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Городской¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦1. Приобретение формы для ¦В течение ¦ - ¦ 270,0 ¦ - ¦
¦участников ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦военно-патриотических лагерей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦2. Подготовка, организация ¦В течение ¦ - ¦ 600,0 ¦ - ¦
¦и проведение выездных военных ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборов для старшеклассников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+---------+----------+----------


5.1.2. Основные мероприятия по реализации Городской
целевой программы "Молодежь Москвы на 2007-2009 годы"

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 ¦
¦ ¦выполнения¦г. (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Городской¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦1. Информационное сопровождение¦В течение ¦ - ¦ 180,0 ¦ - ¦
¦молодежной политики ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦2. Организация культурного ¦В течение ¦ - ¦ 1655,0 ¦ ¦
¦досуга ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦3. Организация проведения ¦В течение ¦ - ¦ 780,0 ¦ ¦
¦мероприятий по гражданскому, ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦нравственному и патриотическому¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воспитанию молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦4. Развитие молодежного ¦В течение ¦ - ¦ 3123,0 ¦ ¦
¦и студенческого общественного ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦5. Участие в подготовке ¦01.09.2009¦ 220,0 ¦ - ¦ - ¦
¦и проведении праздника, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦посвященного Дню знаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦6. Участие в подготовке ¦Сентябрь ¦ 558,0 ¦ ¦ ¦
¦и проведении праздника, ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦
¦посвященного Дню города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦7. Организация и проведение ¦Декабрь ¦ 450,0 ¦ ¦ ¦
¦Новогоднего молодежного бала ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦8. Приобретение подарков ¦В течение ¦ - ¦ 500,0 ¦ - ¦
¦выпускникам-медалистам школ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+---------+----------+----------


5.1.3. Основные мероприятия по реализации Городской
целевой комплексной программы мер социальной защиты
жителей Москвы

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 ¦
¦ ¦выполнения¦г. (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Городской¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦Питание школьников ¦В течение ¦ 185176,0¦ - ¦ - ¦
¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+---------+----------+----------


5.1.4. Основные мероприятия по реализации Окружной целевой
программы "Оснащение образовательных учреждений
Зеленоградского учебного округа компьютерным
оборудованием" на 2009 г.

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 ¦
¦ ¦выполнения¦г. (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Городской¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦Приобретение компьютерного ¦В течение ¦ 31495,7 ¦ - ¦ - ¦
¦оборудования ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+---------+----------+----------


5.1.5. Основные мероприятия по реализации Окружной
целевой программы "Комплексное благоустройство территорий
учреждений образования Зеленоградского АО" на 2009 г.

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 ¦
¦ ¦выполнения¦г. (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Городской¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦Организация и проведение работ ¦III ¦ 39234,0 ¦ - ¦ - ¦
¦по благоустройству территорий ¦квартал ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+---------+----------+----------


5.1.6. Основные мероприятия по реализации Окружной
целевой программы "Образование и здоровье" на 2009 г.

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 ¦
¦ ¦выполнения¦г. (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Городской¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦Организация и проведение ¦В течение ¦ 20000,0 ¦ - ¦ - ¦
¦оздоровительной кампании ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦в период зимних и летних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦школьных каникул ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+---------+----------+----------


5.2. Здравоохранение

   ----T---------------------------T--------------T----------T---------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Показатели на ¦Срок ¦Исполнители ¦
¦п/п¦ ¦2009 г. ¦выполнения¦ ¦
+---+---------------------------+--------------+----------+---------------+
¦1. ¦Обеспечение реализации ¦ ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦национальных проектов ¦ ¦года ¦Комаристов И.А.¦
¦ ¦в области здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+--------------+----------+---------------+
¦2. ¦Обеспечение реализации ¦ ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦окружных целевых программ ¦ ¦года ¦Комаристов И.А.¦
¦ ¦по приоритетным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направлениям медицинской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи населению округа ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+--------------+----------+---------------+
¦3. ¦Осуществление контроля ¦13 ЛПУ ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦за лекарственным ¦ ¦года ¦Комаристов И.А.¦
¦ ¦обеспечением льготных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категорий населения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+--------------+----------+---------------+
¦4. ¦Осуществление контроля ¦10 ЛПУ ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦за работой ЛПУ по учету, ¦ ¦года ¦Комаристов И.А.¦
¦ ¦хранению и обоснованности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения наркотических ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и психотропных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лекарственных средств ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+--------------+----------+---------------+
¦5. ¦Обеспечение контроля ¦1 ед. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦за ходом строительства ¦ ¦года ¦Комаристов И.А.¦
¦ ¦объектов здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+--------------+----------+---------------+
¦6. ¦Повышение квалификации ¦300 чел. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦врачей и среднего ¦ ¦года ¦Комаристов И.А.¦
¦ ¦медицинского персонала ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+--------------+----------+---------------+
¦7. ¦Проведение ¦Согласно плану¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦санитарно-гигиенических ¦на 2009 г. ¦года ¦Комаристов И.А.¦
¦ ¦и противоэпидемических ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий совместно ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с Роспотребнадзором округа ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+--------------+----------+---------------+
¦8. ¦Обеспечение контроля ¦10 учреждений ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦за выполнением капитального¦--------------¦года ¦Комаристов И.А.¦
¦ ¦и текущего ремонта объектов¦31,2 млн. руб.¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------------------+--------------+----------+----------------


5.2.1. Основные мероприятия по реализации Городской
целевой программы "Столичное здравоохранение" на 2009 г.

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 ¦
¦ ¦выполнения¦г. (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Городской¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦Оказание населению округа ¦В течение ¦742070,0 ¦ 8373,0 ¦705000,0 ¦
¦бесплатной медицинской помощи ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+---------+----------+----------


5.2.2. Основные мероприятия по реализации Городской
целевой программы "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2008-2009 гг.

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 ¦
¦ ¦выполнения¦г. (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Городской¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦Проведение врачами ¦В течение ¦Финансирование ¦
¦профилактической ¦года ¦не предусмотрено ¦
¦разъяснительной работы ¦ ¦ ¦
¦в учреждениях образования ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+-------------------------------


5.2.3. Основные мероприятия по реализации Окружной
целевой программы "Диспансеризация населения
Зеленоградского АО" на 2009 г.

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦ ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 ¦
¦ ¦выполнения¦г. (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Городской¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦Организация и проведение ¦В течение ¦ 190,0 ¦ - ¦ 4500,0 ¦
¦диспансеризации населения ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+---------+----------+----------


5.3. Социальная защита населения

   ----T------------------------T--------------T----------T------------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Показатели на ¦Срок ¦Исполнители ¦
¦п/п¦ ¦2009 г. ¦выполнения¦ ¦
+---+------------------------+--------------+----------+------------------+
¦1. ¦Организация и проведение¦46,8 млн. руб.¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦года ¦Главы управ ¦
¦ ¦по социальной поддержке ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семей с детьми, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦студентов и молодежи ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------+----------+------------------+
¦2. ¦Организация и проведение¦10,6 млн. руб.¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦года ¦Главы управ ¦
¦ ¦по социальной поддержке ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветеранов Великой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Отечественной войны ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и граждан старшего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поколения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------+----------+------------------+
¦3. ¦Организация и проведение¦6,9 млн. руб. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦года ¦Главы управ ¦
¦ ¦по социальной поддержке ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителей округа ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------+----------+------------------+
¦4. ¦Выплата ежемесячных ¦22 тыс. чел. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦государственных пособий ¦ ¦года ¦Сафонова Л.В. ¦
¦ ¦на детей ¦ ¦ ¦Руководители РУСЗН¦
+---+------------------------+--------------+----------+------------------+
¦5. ¦Выплата ежемесячных ¦51 тыс. чел. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦доплат к пенсиям ¦ ¦года ¦Сафонова Л.В. ¦
¦ ¦до социальной нормы ¦ ¦ ¦Руководители РУСЗН¦
¦ ¦из средств городского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------+----------+------------------+
¦6. ¦Предоставление ¦1000 чел. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦бесплатных ¦ ¦года ¦Сафонова Л.В. ¦
¦ ¦санаторно-курортных ¦ ¦ ¦Руководители РУСЗН¦
¦ ¦путевок отдельным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категориям граждан ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------+----------+------------------+
¦7. ¦Оказание бесплатных ¦6690 чел. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦социальных услуг на дому¦ ¦года ¦Сафонова Л.В. ¦
¦ ¦одиноким пенсионерам ¦ ¦ ¦Руководители РУСЗН¦
¦ ¦и лежачим больным ¦ ¦ ¦и КЦСО ¦
+---+------------------------+--------------+----------+------------------+
¦8. ¦Обеспечение бесплатным ¦5,9 тыс. чел. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦горячим питанием ¦(в т.ч. 1080 -¦года ¦Сафонова Л.В. ¦
¦ ¦малообеспеченных граждан¦дети) ¦ ¦Руководители РУСЗН¦
¦ ¦через КЦСО ¦ ¦ ¦и КЦСО ¦
+---+------------------------+--------------+----------+------------------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦10.¦Социальная помощь ¦170 чел. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦и социальный патронаж ¦ ¦года ¦Сафонова Л.В. ¦
¦ ¦детей-сирот - ¦ ¦ ¦Руководители РУСЗН¦
¦ ¦выпускников интернатных ¦ ¦ ¦и КЦСО ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------+----------+------------------+
¦11.¦Работа с лицами БОМЖ ¦8 чел. ¦В течение ¦Руководители РУСЗН¦
¦ ¦ ¦ ¦года ¦и КЦСО ¦
+---+------------------------+--------------+----------+------------------+
¦12.¦Обеспечение контроля ¦2 учреждения ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦за выполнением ¦--------------¦года ¦Сафонова Л.В. ¦
¦ ¦капитального ремонта ¦31,1 млн. руб.¦ ¦Руководители РУСЗН¦
¦ ¦объектов социальной ¦ ¦ ¦и КЦСО ¦
¦ ¦защиты населения ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------------+--------------+----------+-------------------


5.3.1. Основные мероприятия по реализации Городской
целевой программы "Социальная интеграция инвалидов
и других лиц с ограничением жизнедеятельности
города Москвы на 2007-2009 годы"

   ----------------------------T----------T----------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 г. ¦
¦ ¦выполнения¦(тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +---------T--------------T---------+
¦ ¦ ¦Городской¦Дополнительное¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджетное ¦источники¦
¦ ¦ ¦ ¦финансирование¦ ¦
+---------------------------+----------+---------+--------------+---------+
¦1. Выплата денежных ¦В течение ¦ ¦ ¦ ¦
¦компенсаций: ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦- инвалидам по слуху ¦ ¦ 50,0 ¦ - ¦ - ¦
¦- инвалидам с нарушением ¦ ¦ 17,0 ¦ - ¦ - ¦
¦опорно-двигательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+---------+--------------+---------+
¦2. Организация и проведение¦В течение ¦ - ¦ 420,0 ¦ - ¦
¦торжественного мероприятия ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦ко Дню инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+---------+--------------+---------+
¦3. Совершенствование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплексной медико- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов и других лиц с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ограничениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жизнедеятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+---------+--------------+---------+
¦3.1. Комплектование ¦2009-2011 ¦ 3152,0 ¦ - ¦ - ¦
¦реабилитационным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и диагностическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реабилитационного центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с использованием методов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физической культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и спорта (РЦДИ ФКиС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+---------+--------------+---------+
¦3.2. Создание на базе КЦСО ¦В течение ¦ 3554,3 ¦ - ¦ - ¦
¦"Солнечный" окружного ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦пункта проката технических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+---------+--------------+---------+
¦4. Реабилитация инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦методами культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦искусства, спорта и туризма¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+---------+--------------+---------+
¦4.1. Проведение окружных ¦2009-2011 ¦ 1000,0 ¦ - ¦ - ¦
¦параолимпийских игр среди ¦весна, ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов и лиц ¦осень ¦ ¦ ¦ ¦
¦с ограничениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жизнедеятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(совместно с Ассоциацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общественных инвалидных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций "Единство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непохожих") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+---------+--------------+---------+
¦4.2. Организация групп ¦2009-2011 ¦ - ¦ 250,0 ¦ - ¦
¦по туристско-краеведческой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности для инвалидов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей-инвалидов и лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с ограничениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жизнедеятельности на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КЦСО "Савелки" (походы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экскурсии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+---------+--------------+---------+
¦4.3. Проведение фестивалей ¦2009-2011 ¦ - ¦ 230,0 ¦ - ¦
¦творчества ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+---------+--------------+---------+
¦5. Формирование комфортной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦среды жизнедеятельности для¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦маломобильных граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+---------+--------------+---------+
¦5.1. Приспособление для ¦2009-2011 ¦ - ¦ 300,0 ¦ - ¦
¦доступа инвалидов и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦маломобильных групп зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(входных групп, внутренних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦путей перемещения и зон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оказания услуги), а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прилегающих к ним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территорий по объектам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- дворовых территорий; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- квартир проживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- входных групп жилых домов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+---------+--------------+---------+
¦6. Развитие социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦партнерства в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной интеграции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+---------+--------------+---------+
¦6.1. Проведение конкурса ¦2009-2011 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦
¦среди общественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций, инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и лиц с ограничениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жизнедеятельности на лучший¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проект по созданию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безбарьерной среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для маломобильных групп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+---------+--------------+---------+
¦6.2. Финансовая поддержка ¦2009-2011 ¦ - ¦ 1500,0 ¦ - ¦
¦деятельности общественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+---------+--------------+---------+
¦7. Совершенствование работы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с детьми-инвалидами с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возможностями здоровья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+---------+--------------+---------+
¦7.1. Организация проведения¦2009-2011 ¦ 1800 ¦ - ¦ - ¦
¦лечебно-оздоровительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдыха для детей-инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и детей с ограничениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возможности здоровья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+----------+---------+--------------+----------


5.3.2. Основные мероприятия по реализации Городской
целевой комплексной программы мер социальной защиты
жителей города Москвы

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 ¦
¦ ¦выполнения¦г. (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Городской¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦1. Выплата ежемесячных ¦В течение ¦ 200000,0¦ - ¦ - ¦
¦государственных пособий ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦на детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦2. Выплата ежемесячных доплат ¦В течение ¦1244820,0¦ - ¦ - ¦
¦к пенсиям до социальной нормы ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦из средств городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦3. Материальная помощь ¦В течение ¦ 2000,0¦ - ¦ - ¦
¦малообеспеченным гражданам ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦4. Культурно-досуговая работа ¦В течение ¦ 1207,0¦ 873,0 ¦ ¦
¦с малообеспеченными гражданами ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦в КЦСО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦5. Обеспечение бесплатными ¦В течение ¦ 3639,6¦ - ¦ - ¦
¦продовольственными наборами ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦6. Обеспечение бесплатным ¦В течение ¦ 11063,2¦ - ¦ - ¦
¦горячим питанием ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦малообеспеченных граждан через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КЦСО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+---------+----------+----------


5.3.3. Основные мероприятия по реализации Окружной
программы социальной поддержки жителей г. Зеленограда
на 2007-2009 годы

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 ¦
¦ ¦выполнения¦г. (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Городской¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦1. Организация и проведение ¦В течение ¦ - ¦ 46902,90 ¦ 2126,9 ¦
¦мероприятий по социальной ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦поддержке семей с детьми, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦студентов и молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- оказание материальной помощи ¦ ¦ - ¦ 2595,0 ¦ 67,4 ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- оказание натуральной ¦ ¦ - ¦ 115,0 ¦ 205,0 ¦
¦(продовольственной, вещевой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- оказание льготных бытовых ¦ ¦ - ¦ 110,0 ¦ 127,5 ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- организация досуговой работы ¦ ¦ - ¦ 1740,0 ¦ 277,0 ¦
¦с детьми, подростками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и молодежью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- оказание финансовой поддержки¦ ¦ - ¦ 19849,0 ¦ - ¦
¦объектам социальной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- организация зимних и летних ¦ ¦ - ¦ 3040,0 ¦ - ¦
¦оздоровительных лагерей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- организация культурного и ¦ ¦ - ¦ 7340,9 ¦ 1130,0 ¦
¦спортивного досуга, праздничных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- поддержка развития физической¦ ¦ - ¦ 6626,0 ¦ - ¦
¦культуры и спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- оказание финансовой поддержки¦ ¦ - ¦ 200,0 ¦ - ¦
¦вузам округа на организацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культурных программ по работе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с молодежью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- оказание финансовой поддержки¦ ¦ - ¦ 3265,0 ¦ - ¦
¦молодежным общественным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- вакцинация детей и подростков¦ ¦ - ¦ 1800,0 ¦ - ¦
¦против инфекционных заболеваний¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- прочие ¦ ¦ - ¦ 222,0 ¦ 320 ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦2. Организация и проведение ¦В течение ¦ ¦ 18289,0 ¦ 2091,5 ¦
¦мероприятий по социальной ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦поддержке ветеранов Великой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Отечественной войны и граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦старшего поколения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- оказание материальной помощи ¦ ¦ - ¦ 430,0 ¦ 70,5 ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- оказание натуральной ¦ ¦ - ¦ 750,0 ¦ 402,0 ¦
¦(продовольственной, вещевой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- оказание льготных бытовых ¦ ¦ - ¦ 247,0 ¦ 88,0 ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- организация культурного ¦ ¦ - ¦ 6516,0 ¦ 1531,0 ¦
¦досуга, праздничных мероприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- оказание финансовой поддержки¦ ¦ - ¦ 485,0 ¦ - ¦
¦общественным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- оказание финансовой поддержки¦ ¦ - ¦ 2050,0 ¦ - ¦
¦учреждениям социальной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- организация спортивных ¦ ¦ - ¦ 1420,0 ¦ - ¦
¦мероприятий с участием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- прочее ¦ ¦ - ¦ 6391,0 ¦ - ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦3. Организация и проведение ¦В течение ¦ - ¦ 10369,0 ¦ 1106,0 ¦
¦мероприятий по социальной ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦поддержке жителей округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- оказание материальной помощи ¦ ¦ - ¦ 505,0 ¦ - ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- оказание натуральной ¦ ¦ - ¦ 60,0 ¦ 155,0 ¦
¦(продовольственной, вещевой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- оказание льготных бытовых ¦ ¦ - ¦ 160,0 ¦ 196,0 ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- организация культурного ¦ ¦ - ¦ 1992,0 ¦ 130,0 ¦
¦досуга и праздничных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- оказание финансовой поддержки¦ ¦ - ¦ 4752,0 ¦ 30,0 ¦
¦общественным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- организация мер ¦ ¦ - ¦ 1510,0 ¦ - ¦
¦по оздоровлению детей-инвалидов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- благоустройство городских ¦ ¦ - ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦
¦территорий для обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦беспрепятственного передвижения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- благоустройство домов ¦ ¦ - ¦ 500,0 ¦ 50,0 ¦
¦и квартир проживания инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- предоставление ¦ ¦ - ¦ 250,0 ¦ - ¦
¦инвалидам-колясочникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спецавтобуса с подъемником ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦- прочее ¦ ¦ - ¦ 340,0 ¦ 245 ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦Всего ¦ ¦ - ¦ 75560,9 ¦ 5324,4 ¦
L-------------------------------+----------+---------+----------+----------


5.4. Работа с детьми, подростками и молодежью

   ----T----------------------------T-----------T----------T-----------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Показатели ¦Срок ¦Исполнители ¦
¦п/п¦ ¦на 2009 г. ¦выполнения¦ ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦1. ¦Организация шефства ¦150 встреч ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦образовательных учреждений ¦ ¦года ¦Халева А.Ф. ¦
¦ ¦над ветеранами войны и труда¦ ¦ ¦Колесников В.Г. ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦2. ¦Проведение военно-спортивных¦300 чел. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦праздников, приуроченных ¦ ¦года ¦Колесников В.Г. ¦
¦ ¦к праздничным датам, ¦ ¦ ¦Свиридова Н.А. ¦
¦ ¦и автопробегов ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦3. ¦Проведение "круглых столов" ¦950 чел. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦для школьников по вопросам ¦ ¦года ¦Халева А.Ф. ¦
¦ ¦толерантности ¦ ¦ ¦Колесников В.Г. ¦
¦ ¦и интернационализма ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦4. ¦Организация поста у ¦ ¦Февраль, ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦памятника "Защитникам ¦ ¦май, июнь,¦Колесников В.Г. ¦
¦ ¦Москвы" и у монумента Славы ¦ ¦декабрь ¦ ¦
¦ ¦на 40-м км ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ленинградского шоссе. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Торжественные возложения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цветов к памятникам ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦5. ¦Организация и проведение ¦200 чел. ¦Декабрь ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦военно-спортивных игр ¦ ¦ ¦Свиридова Н.А. ¦
¦ ¦"Рубежи славы" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦6. ¦Организация и проведение Дня¦ ¦Май ¦Хурумов А.И. ¦
¦ ¦призывника ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦7. ¦Участие в московских играх ¦ ¦Февраль ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦"Зарница" ¦ ¦ ¦Халева А.Ф. ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦8. ¦Организация и проведение ¦1000 чел. ¦Май ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦дневных сборов на базе ¦ ¦ ¦Колесников В.Г. ¦
¦ ¦воинской части ¦ ¦ ¦Халева А.Ф. ¦
¦ ¦г. Солнечногорска для ¦ ¦ ¦Копейкин Ю.К. ¦
¦ ¦допризывной молодежи ¦ ¦ ¦Андреев В.В. ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦9. ¦Организация и проведение ¦2 ед. ¦Весна, ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦окружных и районных ¦ ¦осень ¦Невзоров В.М. ¦
¦ ¦спартакиад допризывной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и призывной молодежи ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦10.¦Проведение субботников ¦150 чел. ¦Весна, ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦с участием ветеранских ¦ ¦осень ¦Колесников В.Г. ¦
¦ ¦организаций, детских ¦ ¦ ¦Ильичев А.Ю. ¦
¦ ¦и молодежных общественных ¦ ¦ ¦Романенкова М.В. ¦
¦ ¦объединений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦11.¦Проведение конкурса школьных¦ ¦Февраль ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦военно-исторических музеев ¦ ¦ ¦Халева А.Ф. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Колесников В.Г. ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦12.¦Организация и проведение ¦306 ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦цикла мероприятий по истории¦мероприятий¦года ¦Халева А.Ф. ¦
¦ ¦Отечества для школьников ¦ ¦ ¦Колесников В.Г. ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦13.¦Организация работы детских ¦17 тыс. ¦В период ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦оздоровительных учреждений ¦чел. ¦зимних ¦Колесников В.Г. ¦
¦ ¦различных видов в период ¦ ¦и летних ¦Халева А.Ф. ¦
¦ ¦оздоровительной кампании ¦ ¦школьных ¦Свиридова Н.А. ¦
¦ ¦ ¦ ¦каникул ¦Сафонова Л.В. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Невзоров В.М. ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦14.¦Проведение вечеров отдыха ¦4 ед. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦для молодежи ¦ ¦года ¦Колесников В.Г. ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦15.¦Проведение игр КВН - 2009 ¦6 тыс. чел.¦Февраль - ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦молодежной и юношеской лиг ¦ ¦март ¦Свиридова Н.А. ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦16.¦Организация и проведение ¦700 чел. ¦Апрель ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦концертной программы ¦ ¦ ¦Колесников В.Г. ¦
¦ ¦Фестиваля студенческого ¦ ¦ ¦Свиридова Н.А. ¦
¦ ¦творчества "Фестос - 2009" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦17.¦Организация и проведение ¦500 чел. ¦Декабрь ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦фестиваля детских ¦ ¦ ¦Колесников В.Г. ¦
¦ ¦и молодежных общественных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объединений "Молодежь ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и город" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-----------+----------+-----------------+
¦18.¦Организация и проведение ¦3 тыс. чел.¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦праздничных мероприятий, ¦ ¦года ¦Колесников В.Г. ¦
¦ ¦посвященных Дню российской ¦ ¦ ¦Свиридова Н.А. ¦
¦ ¦молодежи, Дню города и др. ¦ ¦ ¦Главы управ ¦
L---+----------------------------+-----------+----------+------------------


5.4.1. Основные мероприятия по реализации Городской
целевой программы "Патриотическое воспитание молодежи
Москвы на 2007-2009 годы"

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 ¦
¦ ¦выполнения¦г. (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Городской¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦1. Организация и проведение ¦Апрель - ¦500,0 <*>¦3300,0 <*>¦ - ¦
¦Московского международного ¦май ¦ ¦ ¦ ¦
¦фестиваля армейской песни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Виват, Победа!" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+---------+----------+----------


   --------------------------------

<*> Финансирование по Программе "Культура Москвы на 2009 год".

5.4.2. Основные мероприятия по реализации Окружной
целевой программы "Молодежь Зеленограда" на 2009 г.

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 ¦
¦ ¦выполнения¦г. (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Городской¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦1. Обеспечение для молодежи ¦В течение ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦равных стартовых возможностей ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦в условиях мегаполиса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦2. Информационное сопровождение¦В течение ¦ - ¦ 180,0 ¦ - ¦
¦молодежной политики ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦3. Организация культурного ¦В течение ¦ - ¦ 1655,0 ¦ - ¦
¦досуга молодежи ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦4. Организация и проведение ¦В течение ¦ - ¦ 780,0 ¦ - ¦
¦мероприятий по гражданскому, ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦нравственному и патриотическому¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воспитанию молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦5. Развитие молодежного ¦В течение ¦ - ¦ 3123,0 ¦ - ¦
¦и студенческого общественного ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦6. Проведение праздника ¦25 января ¦ <*> ¦ - ¦ - ¦
¦"Татьянин день на льду" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦7. Организация работы выездного¦3-7 ¦ <*> ¦ - ¦ - ¦
¦лагеря студенческого актива ¦февраля ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦8. Мероприятия, посвященные ¦Февраль ¦ <*> ¦ - ¦ - ¦
¦20-летию вывода советских войск¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из Афганистана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦9. Проведение патриотической ¦Февраль - ¦ <*> ¦ - ¦ - ¦
¦акции "Эстафета доброты" ¦март ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦10. Проведение акции "Навстречу¦Март ¦ <*> ¦ - ¦ - ¦
¦друг другу" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦11. Проведение окружного этапа ¦Март ¦ <*> ¦ - ¦ - ¦
¦конкурса "Виктория: лучший ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в профессии, лучший в бизнесе" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦12. Организация и проведение ¦Январь - ¦ <*> ¦ - ¦ - ¦
¦спортивного фестиваля молодежи ¦апрель ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦13. Проведение серии игр ¦Январь - ¦ <*> ¦ - ¦ - ¦
¦ассоциации молодежных клубов ¦май ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Что? Где? Когда?" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦14. Проведение туристического ¦Май ¦ <*> ¦ - ¦ - ¦
¦слета с участием ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Великой Отечественной войны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Вперед, к Победе!" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦15. Проведение ¦12 июня ¦ <*> ¦ - ¦ - ¦
¦молодежно-патриотической акции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦посвященной Дню независимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦16. Проведение ¦22 июня ¦ <*> ¦ - ¦ - ¦
¦молодежно-патриотической акции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Мы помним!", посвященной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦началу Великой Отечественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦войны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦17. Проведение праздничного ¦25 июня ¦ <*> ¦ - ¦ - ¦
¦концерта, посвященного Дню ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦российской молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦18. Участие в подготовке ¦1 сентября¦ 220,0 ¦ - ¦ - ¦
¦и проведении праздника, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦посвященного Дню знаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦19. Участие в подготовке ¦Сентябрь ¦ 558,0 ¦ - ¦ - ¦
¦и проведении праздника, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦посвященного Дню города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦20. Проведение молодежного ¦Сентябрь ¦ <*> ¦ - ¦ - ¦
¦рок-фестиваля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦21. Проведение ролевой игры ¦Ноябрь ¦ <*> ¦ - ¦ - ¦
¦по безопасности дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦движения среди студенческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦команд "Гонка патрулей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦22. Организация и проведение ¦Декабрь ¦ <*> ¦ - ¦ - ¦
¦зимнего спортивного фестиваля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦23. Организация и проведение ¦Декабрь ¦ - ¦ 450,0 ¦ - ¦
¦новогоднего молодежного бала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+---------+----------+----------


   --------------------------------

<*> На 01.01.2009 объем финансирования не определен.

5.4.3. Основные мероприятия по реализации Окружной
целевой программы "Каникулы" на 2009 г.

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 ¦
¦ ¦выполнения¦г. (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Городской¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦1. Организация работы ¦В период ¦ 20000,0 ¦ - ¦ - ¦
¦загородных оздоровительных ¦зимних и ¦ ¦ ¦ ¦
¦лагерей ведомств и Управления ¦летних ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦школьных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦каникул ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦2. Организация работы ¦В период ¦ ¦ <*> ¦ - ¦
¦оздоровительных лагерей для ¦зимних и ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей из социально незащищенных¦летних ¦ ¦ ¦ ¦
¦семей ¦школьных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦каникул ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦3. Оздоровление детей-инвалидов¦В период ¦ - ¦ 1500,0 ¦ - ¦
¦и детей с отклонениями ¦зимних и ¦ ¦ ¦ ¦
¦в здоровье ¦летних ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школьных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦каникул ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦4. Организация работы ¦В период ¦ - ¦ <*> ¦ - ¦
¦спортивных лагерей Управления ¦зимних и ¦ ¦ ¦ ¦
¦физической культуры и спорта ¦летних ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школьных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦каникул ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦5. Другие затраты на проведение¦В период ¦ - ¦ 400,0 ¦ - ¦
¦оздоровительной кампании ¦зимних и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦летних ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школьных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦каникул ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+---------+----------+----------


   --------------------------------

<*> На 01.01.2009 объем финансирования не определен.

   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

5.4.5. Основные мероприятия по реализации Окружной
целевой программы "Патриотическое воспитание молодежи
Зеленограда" на 2007-2009 гг.

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 ¦
¦ ¦выполнения¦г. (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Городской¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦1. Приобретение формы ¦В течение ¦ - ¦ 270,0 ¦ - ¦
¦для участников ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦военно-патриотических лагерей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦2. Подготовка, организация ¦В течение ¦ - ¦ 600,0 ¦ - ¦
¦и проведение выездных военных ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборов для старшеклассников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+---------+----------+----------


5.5. Культура

   ----T--------------------------T-------------T----------T-----------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Показатели на¦Срок ¦Исполнители ¦
¦п/п¦ ¦2009 г. ¦выполнения¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦1. ¦Обеспечение выполнения ¦Более 420 ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦целевой комплексной ¦мероприятий ¦года ¦Антонова И.Р. ¦
¦ ¦программы по развитию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦2. ¦Организация и проведение ¦28 ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦традиционных ¦мероприятий ¦года ¦Антонова И.Р. ¦
¦ ¦культурно-массовых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦3. ¦Развитие самодеятельных ¦405,0 тыс. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦и любительских творческих ¦руб. ¦года ¦Антонова И.Р. ¦
¦ ¦коллективов ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦4. ¦Развитие ¦3395,0 тыс. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦материально-технической ¦руб. ¦года ¦Антонова И.Р. ¦
¦ ¦базы учреждений культуры ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦5. ¦Развитие сети учреждений ¦ ¦II-III ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦культуры: ¦ ¦кварталы ¦Антонова И.Р. ¦
¦ ¦- осуществление перевода ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДХШ "Фуэте" на новую ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорию (корп. 133); ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- оказание содействия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в организации учебного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процесса ДМШ № 71 в новом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещении на Панфиловском ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проспекте ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦6. ¦Обеспечение контроля ¦4 учреждения ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦за проведением текущего ¦-------------¦года ¦Антонова И.Р. ¦
¦ ¦ремонта учреждений ¦5,8 млн. руб.¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------+-------------+----------+------------------


5.5.1. Основные мероприятия по реализации Городской
целевой программы "Культура Москвы" на 2009 г.

   -----------------------------T----------T---------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 г. ¦
¦ ¦выполнения¦(тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +------------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Городской ¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+----------------------------+----------+------------+----------+---------+
¦1. Государственная поддержка¦В течение ¦ 21848,0 ¦ - ¦ - ¦
¦окружных театров ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦и концертных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+------------+----------+---------+
¦2. Государственная поддержка¦В течение ¦ 3298,0 ¦ - ¦ - ¦
¦окружных музеев ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦и выставочных залов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+------------+----------+---------+
¦3. Государственная поддержка¦В течение ¦ 44057,0 ¦ - ¦ - ¦
¦окружных публичных библиотек¦года ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+------------+----------+---------+
¦4. Государственная поддержка¦В течение ¦ 97877,0 ¦ - ¦ - ¦
¦клубных и др. ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦культурно-досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+------------+----------+---------+
¦5. Государственная поддержка¦В течение ¦ 151945,0 ¦ - ¦ - ¦
¦окружных образовательных ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+------------+----------+---------+
¦6. Организация и проведение ¦Март - май¦ 500,0 ¦ - ¦ - ¦
¦праздничной программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Виват, Победа!" (более 150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участников программы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+------------+----------+---------+
¦7. Строительство здания ДМШ ¦В течение ¦1361,0 ¦ - ¦ - ¦
¦№ 71 и нового помещения ДХШ ¦года ¦(средства ¦ ¦ ¦
¦"Фуэте" (корп. 133) ¦ ¦Департамента¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жилищной ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦политики) ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+------------+----------+---------+
¦8. Создание условий для ¦В течение ¦ 1670,0 ¦ - ¦ - ¦
¦свободного передвижения ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов и малоподвижных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦групп населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в учреждениях культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(детские библиотеки № 2, 68)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+------------+----------+---------+
¦9. Организация мероприятий ¦В течение ¦ 7710,0 ¦ - ¦ - ¦
¦по обеспечению комплексной ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+----------+------------+----------+----------


5.5.2. Основные мероприятия по реализации Окружной
целевой программы "Культура Зеленограда" на 2009 г.

   --------------------------T-------------T---------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 г. ¦
¦ ¦выполнения ¦(тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +------------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Городской ¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------+-------------+------------+----------+---------+
¦1. Проведение ¦В течение ¦ - ¦ 2619,0 ¦ - ¦
¦мероприятий, посвященных ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦праздничным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и знаменательным датам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(Дню защитника Отечества,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Международному женскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дню 8 марта, Дню Победы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------------+------------+----------+---------+
¦2. Проект "Новые имена ¦Июль - август¦ - ¦ 120,0 ¦ - ¦
¦Москвы": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- организация участия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лауреатов фестиваля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Новые имена Москвы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в летней творческой школе¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Суздаля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------------+------------+----------+---------+
¦3. Участие в Московском ¦IV квартал ¦ - ¦ 180,0 ¦ - ¦
¦фестивале художественного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦творчества ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦войны, труда, Вооруженных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сил ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------------+------------+----------+---------+
¦4. Организация ¦Январь ¦ - ¦ 320,0 ¦ - ¦
¦и проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Благотворительной елки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦префекта для детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сотрудников силовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦структур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------------+------------+----------+---------+
¦5. Организация ¦Декабрь ¦ - ¦ 450,0 ¦ - ¦
¦и проведение Новогоднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодежного бала префекта¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------------+------------+----------+---------+
¦6. Организация ¦Январь ¦ - ¦ 162,0 ¦ - ¦
¦и проведение вечера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Рождественские встречи" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------------+------------+----------+---------+
¦7. Организация ¦В течение ¦ - ¦ 240,0 ¦ - ¦
¦и проведение цикла ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦ретро-вечеров "Старый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦патефон" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------------+------------+----------+---------+
¦8. Организация ¦Апрель - май ¦500,0* ¦ - ¦ - ¦
¦и проведение фестиваля ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦
¦армейской песни "Виват, ¦ ¦входят в ¦ ¦ ¦
¦Победа!" ¦ ¦Программу ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Культура ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы 2009"¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------------+------------+----------+---------+
¦9. Организация ¦Сентябрь ¦ - ¦ 670,0 ¦ - ¦
¦и проведение фестиваля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦духовых оркестров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Фанфары Зеленограда" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------------+------------+----------+---------+
¦10. Организация ¦Ежеквартально¦ - ¦ 360,0 ¦ - ¦
¦и проведение концертов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в рамках салона "Звезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦России и стран Европы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------------+------------+----------+---------+
¦11. Организация ¦II квартал ¦ - ¦ 130,0 ¦ - ¦
¦и проведение Пасхального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вечера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------------+------------+----------+---------+
¦12. Организация ¦Май ¦ - ¦ 315,0 ¦ - ¦
¦и проведение Дня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------------+------------+----------+---------+
¦13. Организация ¦Октябрь ¦ - ¦ 495,0 ¦ - ¦
¦и проведение Дня учителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений сферы культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------------+------------+----------+---------+
¦14. Подготовка и издание ¦Ежеквартально¦ - ¦ 500,0 ¦ - ¦
¦альманаха "Зеленоградская¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦палитра" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+-------------+------------+----------+----------


5.6. Физкультура и спорт

   ----T---------------------------T---------------T----------T--------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Показатели на ¦Срок ¦Исполнители ¦
¦п/п¦ ¦2009 г. ¦выполнения¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+----------+--------------+
¦1. ¦Обеспечение выполнения ¦ ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦программ по развитию ¦ ¦года ¦Невзоров В.М. ¦
¦ ¦физкультурно-спортивной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы в округе ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+----------+--------------+
¦2. ¦Организация и проведение ¦380 ед. ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦окружных ¦-------------- ¦года ¦Невзоров В.М. ¦
¦ ¦физкультурно-массовых ¦22,0 тыс. чел. ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий и спортивных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦праздников ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+----------+--------------+
¦3. ¦Укрепление и развитие ¦400,0 тыс. руб.¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦материально-технической ¦ ¦года ¦Невзоров В.М. ¦
¦ ¦базы учреждений физической ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и спорта ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+----------+--------------+
¦4. ¦Проведение спартакиад ¦2 ед. ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦в спортивно-оздоровительных¦ ¦года ¦Невзоров В.М. ¦
¦ ¦лагерях ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+----------+--------------+
¦5. ¦Организация и проведение ¦50,0 тыс. руб. ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦туристических мероприятий ¦ ¦года ¦Невзоров В.М. ¦
¦ ¦(водный туризм, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общегородской слет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туристов, походы выходного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дня) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+----------+--------------+
¦6. ¦Организация и проведение ¦330,0 тыс. руб.¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦спортивно-физкультурных ¦ ¦года ¦Невзоров В.М. ¦
¦ ¦мероприятий среди инвалидов¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+----------+--------------+
¦7. ¦Обеспечение постоянного ¦400,0 тыс. руб.¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦информирования жителей ¦ ¦года ¦Невзоров В.М. ¦
¦ ¦округа в средствах массовой¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации о развитии ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физической культуры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и спорта ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------------+----------+--------------+
¦8. ¦Осуществление координации ¦ ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦деятельности окружных ¦ ¦года ¦Невзоров В.М. ¦
¦ ¦федераций по видам спорта, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивных организаций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------------------+---------------+----------+---------------


5.6.1. Основные мероприятия по реализации Городской
целевой программы "Развитие объектов физкультуры
и спорта в Москве" на 2009 г.

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 ¦
¦ ¦выполнения¦г. (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Городской¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦Строительство и реконструкция ¦В течение ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов физкультуры и спорта ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦вблизи жилья для различных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦групп населения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ФОК у корп. 428а (ввод объекта ¦ ¦250000,0 ¦ - ¦ - ¦
¦в 2009 г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ФОК с бассейном ¦ ¦ 50000,0 ¦ - ¦ - ¦
¦в Александровке, пр-д 624 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(ввод объекта в 2010 г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ФОК с бассейном на 1-м Западном¦ ¦ 50000,0 ¦ - ¦ - ¦
¦пр-де (ввод объекта в 2010 г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+---------+----------+----------


5.6.2. Основные мероприятия по реализации Городской
целевой программы "Спорт Москвы-2" на 2007-2009 гг.

   -------------------------T----------T-------------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 г. (тыс.¦
¦ ¦выполнения¦руб.) ¦
¦ ¦ +---------T----------T----------------+
¦ ¦ ¦Городской¦Средства ¦Иные источники ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦ ¦
+------------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦1. Капитальные вложения ¦В течение ¦ - ¦ - ¦6000,0 ¦
¦(проектирование ¦года ¦ ¦ ¦(ООО ¦
¦и строительство крытых ¦ ¦ ¦ ¦"Стройкомплекс")¦
¦спортивных учреждений): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортивно-рекреационного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦назначения, корп. 456Д ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Молодежно- ¦ ¦200000,0 ¦ - ¦ - ¦
¦подростковый культурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оздоровительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦многопрофильный центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с регбийным стадионом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в парке Победы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+----------+---------+----------+-----------------


5.6.3. Основные мероприятия по реализации Окружной
целевой программы "Развитие физкультурно-спортивной
работы с населением в Зеленоградском АО" на 2009 г.

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 ¦
¦ ¦выполнения¦г. (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Городской¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦Строительство и реконструкция ¦В течение ¦ ¦ ¦ ¦
¦плоскостных объектов ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦физкультуры и спорта на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дворовых территориях (6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Хоккейная коробка ¦ ¦ 6408,0 ¦ - ¦ - ¦
¦у корп. 1466-1471 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Хоккейная коробка у корп. ¦ ¦ 2000,0 ¦ - ¦ - ¦
¦1103 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Хоккейная площадка у корп. ¦ ¦ 4000,0 ¦ - ¦ - ¦
¦307 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Спортивная площадка у корп. ¦ ¦ 2500,0 ¦ - ¦ - ¦
¦1521 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Спортивная площадка у корп. ¦ ¦ 1300,0 ¦ - ¦ - ¦
¦1007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Спортивная площадка у корп. ¦ ¦ 300,0 ¦ - ¦ - ¦
¦604 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+---------+----------+----------


5.7. Занятость населения

   ----T--------------------------T-------------T----------T-----------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Показатели ¦Срок ¦Исполнители ¦
¦п/п¦ ¦на 2009 г. ¦выполнения¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦1. ¦Обеспечение приема ¦25,0 тыс. ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦и регистрации граждан, ¦чел. ¦года ¦Поплевин В.Н. ¦
¦ ¦обратившихся в службу ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занятости населения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦2. ¦Содействие в ¦10,0 тыс. ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦трудоустройстве гражданам,¦чел. ¦года ¦Поплевин В.Н. ¦
¦ ¦обратившимся по вопросам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трудоустройства ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦3. ¦Проведение окружных ¦3 окружные ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦ярмарок вакансий ¦и 7 мини- ¦года ¦Поплевин В.Н. ¦
¦ ¦и мини-ярмарок ¦ярмарок ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦4. ¦Содействие работодателям ¦800 ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦в комплектовании ¦работодат. ¦года ¦Поплевин В.Н. ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалифицированными кадрами¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦5. ¦Формирование и обновление ¦4,5 тыс. ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦банка вакансий организаций¦вакансий ¦года ¦Поплевин В.Н. ¦
¦ ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦6. ¦Обеспечение своевременного¦По мере ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦получения от работодателей¦обращения ¦года ¦Поплевин В.Н. ¦
¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦о предполагаемом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦высвобождении работников ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦7. ¦Оказание методической ¦250 ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦и консультационной помощи ¦консультаций.¦года ¦Поплевин В.Н. ¦
¦ ¦безработным гражданам ¦Оказание ¦ ¦ ¦
¦ ¦по организации ¦материал. ¦ ¦ ¦
¦ ¦индивидуальной трудовой ¦поддержки 8 ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности и малого ¦безработным ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦8. ¦Содействие занятости ¦5,0 тыс. чел.¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦молодежи ¦ ¦года ¦Поплевин В.Н. ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦9. ¦Содействие занятости ¦6,0 тыс. чел.¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦женщинам, в т.ч. ¦ ¦года ¦Поплевин В.Н. ¦
¦ ¦воспитывающим ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей-инвалидов, одиноким,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦многодетным и пр. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦10.¦Содействие адаптации ¦75 ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦населения округа ¦безработных ¦года ¦Поплевин В.Н. ¦
¦ ¦к условиям рынка труда ¦граждан ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦11.¦Проведение ¦3,7 тыс. ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦профконсультационной ¦консультаций ¦года ¦Поплевин В.Н. ¦
¦ ¦и профориентационной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы с безработными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гражданами ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦12.¦Направление ¦210 чел. ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦на профессиональную ¦ ¦года ¦Поплевин В.Н. ¦
¦ ¦подготовку, переподготовку¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и повышение квалификации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безработных граждан ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦13.¦Содействие регулированию ¦По мере ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦привлечения иностранной ¦обращения ¦года ¦Поплевин В.Н. ¦
¦ ¦рабочей силы в организации¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦14.¦Оказание консультационной ¦800 ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦и методической помощи ¦консультаций ¦года ¦Поплевин В.Н. ¦
¦ ¦организациям и гражданам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по вопросам применения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательства о труде ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и занятости ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦15.¦Заключение договоров ¦1,9 тыс. чел.¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦с организациями округа ¦ ¦года ¦Поплевин В.Н. ¦
¦ ¦на проведение общественных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и временных работ, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направление безработных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и ищущих работу граждан, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а также несовершеннолетних¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на общественные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и временные работы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦16.¦Осуществление материальной¦4,0 тыс. чел.¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦поддержки безработных ¦ ¦года ¦Поплевин В.Н. ¦
¦ ¦в виде пособий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по безработице, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальной помощи, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стипендий и досрочных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пенсий ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-------------+----------+-----------------+
¦17.¦Информирование населения ¦ ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦и работодателей округа ¦ ¦года ¦Поплевин В.Н. ¦
¦ ¦по вопросам политики ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занятости и состояния ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рынка труда ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------+-------------+----------+------------------


5.7.1. Основные мероприятия по реализации Окружной
целевой программы содействия занятости населения
Зеленоградского АО на 2009 г.

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 ¦
¦ ¦выполнения¦г. (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Городской¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦1. Обеспечение выполнения ¦В течение ¦ 52536,4 ¦ - ¦ - ¦
¦программных мероприятий ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦содействия занятости населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦2. Развитие ¦В течение ¦ 480,0 ¦ - ¦ - ¦
¦материально-технической базы ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦Центра занятости населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+---------+----------+----------


VI. Потребительский рынок и услуги

6.1. Основные мероприятия по развитию
потребительского рынка и услуг

   ----T------------------------T-------------T----------T-------------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Показатели на¦Срок ¦Исполнители ¦
¦п/п¦ ¦2009 г. ¦выполнения¦ ¦
+---+------------------------+-------------+----------+-------------------+
¦1. ¦Обеспечение выполнения ¦ ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦программы развития ¦ ¦года ¦Двоеглазова В.И. ¦
¦ ¦потребительского рынка и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг Зеленоградского АО¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------+----------+-------------------+
¦2. ¦Ввод за счет нового ¦33 ед. ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦строительства 7 ¦ ¦года ¦Двоеглазова В.И. ¦
¦ ¦предприятий торговли, 5 ¦ ¦ ¦Руководители ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦предпринимательских¦
¦ ¦общественного питания ¦ ¦ ¦структур ¦
¦ ¦и 21 предприятия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бытового обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------+----------+-------------------+
¦3. ¦Проведение реконструкции¦10 ед. ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦и модернизации 5 ¦ ¦года ¦Двоеглазова В.И. ¦
¦ ¦предприятий торговли, 2 ¦ ¦ ¦Руководители ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦предпринимательских¦
¦ ¦общественного питания и ¦ ¦ ¦структур ¦
¦ ¦3 предприятий бытового ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------+----------+-------------------+
¦4. ¦Упорядочение размещения ¦ ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦мелкорозничной торговой ¦ ¦года ¦Двоеглазова В.И. ¦
¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------+----------+-------------------+
¦5. ¦Аккредитация предприятий¦11 ед. ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦бытового обслуживания ¦ ¦года ¦Двоеглазова В.И. ¦
¦ ¦и общественного питания ¦ ¦ ¦Руководители ¦
¦ ¦для обслуживания ¦ ¦ ¦предпринимательских¦
¦ ¦льготных категорий ¦ ¦ ¦структур ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------+----------+-------------------+
¦6. ¦Проведение работы по ¦15 ед. ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦расширению предприятий, ¦ ¦года ¦Двоеглазова В.И. ¦
¦ ¦предоставляющих льготы ¦ ¦ ¦Руководители ¦
¦ ¦по карте москвича, ¦ ¦ ¦предпринимательских¦
¦ ¦установка необходимого ¦ ¦ ¦структур ¦
¦ ¦для этой цели ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------+----------+-------------------+
¦7. ¦Открытие автостоянок ¦5 ед. ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦у предприятий ¦-------------¦года ¦Двоеглазова В.И. ¦
¦ ¦потребительского рынка ¦110 маш./мест¦ ¦Руководители ¦
¦ ¦и услуг ¦ ¦ ¦предпринимательских¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦структур ¦
+---+------------------------+-------------+----------+-------------------+
¦8. ¦Реконструкция входов ¦213 ед. ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦у объектов торговли ¦ ¦года ¦Двоеглазова В.И. ¦
¦ ¦специальными ¦ ¦ ¦Руководители ¦
¦ ¦приспособлениями ¦ ¦ ¦предпринимательских¦
¦ ¦и оборудованием, ¦ ¦ ¦структур ¦
¦ ¦обеспечивающими доступ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к ним инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------+----------+-------------------+
¦9. ¦Проведение окружных ¦55 ед. ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦ярмарок-продаж, а также ¦ ¦года ¦Двоеглазова В.И. ¦
¦ ¦ярмарок выходного дня ¦ ¦ ¦Управы районов ¦
¦ ¦и ярмарок меда ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------+----------+-------------------+
¦10.¦Совершенствование ¦2 ед. ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦организации школьного ¦ ¦года ¦Двоеглазова В.И. ¦
¦ ¦питания, модернизация ¦ ¦ ¦ГУП "Комбинат ¦
¦ ¦школьных пищеблоков, ¦ ¦ ¦школьного питания" ¦
¦ ¦внедрение проекта "Карта¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учащегося" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------+----------+-------------------+
¦11.¦Продолжение работы ¦ ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦по защите прав ¦ ¦года ¦Двоеглазова В.И. ¦
¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦Управы районов ¦
+---+------------------------+-------------+----------+-------------------+
¦12.¦Создание новых рабочих ¦447 ед. ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦мест на предприятиях ¦ ¦года ¦Двоеглазова В.И. ¦
¦ ¦потребительского рынка ¦ ¦ ¦Руководители ¦
¦ ¦и услуг ¦ ¦ ¦предприятий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребительского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рынка и услуг ¦
+---+------------------------+-------------+----------+-------------------+
¦13.¦Проведение ¦ ¦IV квартал¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦организационной работы ¦ ¦ ¦Двоеглазова В.И. ¦
¦ ¦по закладке на хранение ¦ ¦ ¦ОАО ОПК ¦
¦ ¦картофеля и плодоовощной¦ ¦ ¦"Зеленоградский" ¦
¦ ¦продукции урожая 2009 г.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по городскому заказу ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------+----------+-------------------+
¦14.¦Содержание ¦0,9 млн. руб.¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦и благоустройство ¦ ¦года ¦Двоеглазова В.И. ¦
¦ ¦городских кладбищ ¦ ¦ ¦ГУП "Ритуал" ¦
L---+------------------------+-------------+----------+--------------------


6.1.1. Основные мероприятия по реализации Городской
целевой программы развития потребительского рынка
и услуг в городе Москве на 2007-2009 годы

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 ¦
¦ ¦выполнения¦г. (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Городской¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦2. Содержание и благоустройство¦В течение ¦ 792,0 ¦ - ¦ 2015,0 ¦
¦городских кладбищ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+---------+----------+----------


VII. Безопасность и правопорядок

7.1. Основные мероприятия по обеспечению
безопасности и правопорядка

   ------T-------------------------------------T-----------T-----------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятий на 2009 год ¦Срок ¦Ответственные ¦
¦п/п ¦ ¦исполнения ¦исполнители ¦
+-----+-------------------------------------+-----------+-----------------+
¦1. ¦В целях активизации борьбы ¦ ¦ ¦
¦ ¦с преступностью, обеспечения ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности граждан и создания ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы социальной профилактики ¦ ¦ ¦
¦ ¦правонарушений: ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----------+-----------------+
¦1.1. ¦Организовать совместную работу ¦В течение ¦Главы управ, ¦
¦ ¦территориальных общественных пунктов ¦года ¦председатели ОПОП¦
¦ ¦охраны порядка (ОПОП) и участковых ¦ ¦ ¦
¦ ¦уполномоченных милиции по привлечению¦ ¦ ¦
¦ ¦общественных объединений граждан ¦ ¦ ¦
¦ ¦к проведению мероприятий ¦ ¦ ¦
¦ ¦по предупреждению правонарушений ¦ ¦ ¦
¦ ¦в жилом секторе ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----------+-----------------+
¦1.2. ¦Продолжить проверки ¦В течение ¦Хурумов А.И., ¦
¦ ¦антитеррористической защищенности ¦года ¦главы управ, ¦
¦ ¦потенциально опасных, жизненно важных¦ ¦отдел УФСБ, ОУВД,¦
¦ ¦объектов, жилого сектора, учреждений ¦ ¦Управление МЧС РФ¦
¦ ¦культуры, образования, ¦ ¦по г. Москве, ¦
¦ ¦здравоохранения, крупных торговых ¦ ¦отдел ФМС ¦
¦ ¦центров, рынков, мест с массовым ¦ ¦ ¦
¦ ¦пребыванием людей ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----------+-----------------+
¦1.3. ¦Оказать материально-техническую ¦В течение ¦Хурумов А.И., ¦
¦ ¦поддержку Зеленоградскому ОУВД и его ¦года ¦главы управ ¦
¦ ¦структурным подразделениям в размере ¦ ¦ ¦
¦ ¦13360 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----------+-----------------+
¦1.4. ¦Продолжить проведение ¦В течение ¦Хурумов А.И., ¦
¦ ¦профилактических мероприятий ¦года ¦отдел ¦
¦ ¦по предупреждению преступлений ¦ ¦Госнаркоконтроля,¦
¦ ¦в сфере незаконного оборота ¦ ¦ОУВД, ОПОП ¦
¦ ¦наркотических средств ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----------+-----------------+
¦1.5. ¦Проведение практических семинаров ¦В течение ¦Хурумов А.И., ¦
¦ ¦сотрудников ОУВД, муниципалитетов, ¦года ¦главы управ, ¦
¦ ¦ОПОП, МЦ "Дети улиц" по обмену опытом¦ ¦отдел УФСБ, ОУВД,¦
¦ ¦в осуществлении мероприятий ¦ ¦Управление МЧС РФ¦
¦ ¦по профилактике правонарушений среди ¦ ¦по г. Москве, ¦
¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦отдел ФМС ¦
+-----+-------------------------------------+-----------+-----------------+
¦1.6. ¦Оказать материальную помощь ¦В течение ¦Хурумов А.И., ¦
¦ ¦в проведении ремонта нежилых ¦года ¦Ласточкин В.П., ¦
¦ ¦помещений в корп. 302, выделенных для¦ ¦окружной штаб ДНД¦
¦ ¦размещения окружного штаба ДНД ¦ ¦ ¦
¦ ¦и штаба ДНД района Матушкино-Савелки,¦ ¦ ¦
¦ ¦в размере 600 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----------+-----------------+
¦1.7. ¦Оказать материальную помощь ¦В течение ¦Хурумов А.И., ¦
¦ ¦в проведении реконструкции и ремонта ¦года ¦Зорин А.Н., ¦
¦ ¦нежилых помещений, выделенных для ¦ ¦отдел УФМС России¦
¦ ¦размещения отдела УФМС России ¦ ¦по г. Москве ¦
¦ ¦по г. Москве в ЗелАО и отделения ФМС ¦ ¦в ЗелАО ¦
¦ ¦по району Матушкино-Савелки по ¦ ¦ ¦
¦ ¦адресу: г. Зеленоград, 1-й Западный ¦ ¦ ¦
¦ ¦проезд, д. 2, в размере 5600 тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-----------+-----------------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦1.6. ¦Осуществить комплекс мер ¦В течение ¦Хурумов А.И., ¦
¦ ¦по соблюдению миграционного ¦года ¦главы управ, ¦
¦ ¦законодательства Российской Федерации¦ ¦отдел УФСБ, ОУВД,¦
¦ ¦на территории округа ¦ ¦отдел ФМС ¦
L-----+-------------------------------------+-----------+------------------


7.1.1. Основные мероприятия по реализации Городской
целевой программы профилактики правонарушений, борьбы
с преступностью и обеспечением безопасности граждан
в городе Москве на 2006-2010 годы

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 ¦
¦ ¦выполнения¦год (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Городской¦Средства ¦Иные ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦Укрепление ¦В течение ¦ - ¦ 13360 ¦ - ¦
¦материально-технической базы ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦Зеленоградского ОУВД и его ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦структурных подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦Обеспечение пожарной ¦В течение ¦ 31853,0 ¦ - ¦ - ¦
¦безопасности учреждений ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦Обеспечение пожарной ¦В течение ¦ 6400,0 ¦ - ¦ 800,0 ¦
¦безопасности учреждений ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦Обеспечение пожарной ¦В течение ¦ 1598,0 ¦ - ¦ - ¦
¦безопасности учреждений ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦Обеспечение пожарной ¦В течение ¦ 7710,0 ¦ - ¦ - ¦
¦безопасности учреждений ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦Выполнение мероприятий по ¦В течение ¦ - ¦ 4600 ¦ - ¦
¦безопасности дорожного движения¦года ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦Дорожная разметка ¦В течение ¦ 19120,2 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+---------+----------+----------


7.2. Основные мероприятия по обеспечению
гражданской обороны

   ----T---------------------------T----------T------------T------------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Показатели ¦Ответственные ¦
¦п/п¦ ¦выполнения¦на 2009 год,¦исполнители ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦
+---+---------------------------+----------+------------+------------------+
¦1. ¦Развитие ¦В течение ¦1 об./50,0 ¦Агентство ¦
¦ ¦учебно-методической базы ¦года ¦ ¦гражданской защиты¦
¦ ¦УМЦ ГОЧС Зеленоградского ¦ ¦ ¦Зеленоградского АО¦
¦ ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+----------+------------+------------------+
¦2. ¦Дооборудование ¦В течение ¦3 об./250,0 ¦Агентство ¦
¦ ¦и переоснащение ¦года ¦ ¦гражданской защиты¦
¦ ¦существующих учебных ¦ ¦ ¦Зеленоградского АО¦
¦ ¦городков и классов на базе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГПС для практической ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подготовки сил гражданской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обороны к ведению АСДНР ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в ходе учений и тренировок ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+----------+------------+------------------+
¦3. ¦Создание запасов имущества,¦В течение ¦ 75,0 ¦Агентство ¦
¦ ¦оборудования и средств ¦года ¦ ¦гражданской защиты¦
¦ ¦защиты для обеспечения ¦ ¦ ¦Зеленоградского АО¦
¦ ¦мероприятий гражданской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обороны (стенды, плакаты, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СИЗ) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+----------+------------+------------------+
¦4. ¦Материально-техническое ¦В течение ¦ 2789,0 ¦Агентство ¦
¦ ¦оснащение Агентства ¦года ¦ ¦гражданской защиты¦
¦ ¦гражданской защиты ¦ ¦ ¦Зеленоградского АО¦
¦ ¦Зеленоградского АО Москвы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе приобретение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автотехники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оперативно-служебный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобиль, расходные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалы) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+----------+------------+------------------+
¦5. ¦Подготовка, организация ¦II квартал¦25 ГОУ СОШ ¦Агентство ¦
¦ ¦и проведение соревнований ¦ ¦ЗелАО/300,0 ¦гражданской защиты¦
¦ ¦"Школа безопасности" ¦ ¦ ¦Зеленоградского АО¦
+---+---------------------------+----------+------------+------------------+
¦6. ¦Оснащение кружка "Юный ¦В течение ¦8 об./324,0 ¦Агентство ¦
¦ ¦спасатель" ¦года ¦ ¦гражданской защиты¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Зеленоградского АО¦
+---+---------------------------+----------+------------+------------------+
¦7. ¦Подготовка, организация ¦II квартал¦40 чел. ¦Агентство ¦
¦ ¦и проведение выездного ¦ ¦школьников/ ¦гражданской защиты¦
¦ ¦специализированного лагеря ¦ ¦400,0 ¦Зеленоградского АО¦
¦ ¦"Юный спасатель" ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------------------+----------+------------+-------------------


7.2.1. Основные мероприятия по реализация Городской
программы развития гражданской обороны города Москвы
на 2009 год по Зеленоградскому административному округу

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 ¦
¦ ¦исполнения¦год, тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Бюджет ¦Средства ¦Прочие ¦
¦ ¦ ¦города ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦Развитие системы гражданской ¦В течение ¦ - ¦ 4188 ¦ - ¦
¦обороны, предупреждение ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦и ликвидация ЧС, мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по противодействию терроризму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+---------+----------+----------


7.3. Основные мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности

   ----T-------------------------T------------T----------T-------------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Показатели¦Ответственные ¦
¦п/п¦ ¦выполнения ¦на 2009 ¦исполнители ¦
¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+-------------------+
¦1. ¦Приобретение ¦В течение ¦7162 тыс. ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦оборудования, техническое¦года ¦руб. ¦Хурумов А.И. ¦
¦ ¦оснащение Управления ГО ¦ ¦ ¦АГЗ Зеленоградского¦
¦ ¦и ЧС средствами ¦ ¦ ¦АО ¦
¦ ¦проводной, радио, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электронной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и громкоговорящей связи, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включая их обслуживание, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт и приобретение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонтного оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и оплату по их наладке ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(настройке). ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Приобретение и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизация оргтехники ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+-------------------+
¦2. ¦Создание и содержание ¦В течение ¦1356 тыс. ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦запасов расходных ¦года ¦руб. ¦Хурумов А.И. ¦
¦ ¦и эксплуатационных ¦ ¦ ¦АГЗ Зеленоградского¦
¦ ¦материалов для техники ¦ ¦ ¦АО ¦
¦ ¦и механизированного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечению пожарной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности округа ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+-------------------+
¦3. ¦Проведение работ ¦В течение ¦1370 тыс. ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦по ремонту, ¦года ¦руб. ¦Хурумов А.И. ¦
¦ ¦дооборудованию помещений,¦ ¦ ¦АГЗ Зеленоградского¦
¦ ¦инженерных сетей ¦ ¦ ¦АО ¦
¦ ¦и коммуникаций пожарных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦частей ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+-------------------+
¦4. ¦Обустройство площадок ¦II-III ¦20 шт. ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦для установки пожарной ¦кварталы ¦ ¦ГУ "ИС ЗелАО" ¦
¦ ¦и специальной техники ¦ ¦ ¦Управы районов ¦
+---+-------------------------+------------+----------+-------------------+
¦5. ¦Размещение стендов по ПБ ¦I-IV ¦20 шт. ¦ГУП ДЕЗ № 1 ¦
¦ ¦в подъездах ¦кварталы ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+-------------------+
¦6. ¦Укомплектование ¦I-IV ¦76 шт. ¦Управа района ¦
¦ ¦вахтерских постов ¦кварталы ¦ ¦Матушкино Савелки ¦
¦ ¦огнетушителями ¦ ¦ ¦ГУ ИС ЗелАО ¦
+---+-------------------------+------------+----------+-------------------+
¦7. ¦Проведение капитального ¦I-IV ¦80 шт. ¦Управы районов, ¦
¦ ¦ремонта систем ППА и ДУ ¦кварталы ¦ ¦ГУ ИС, ТСЖ, ЖСК ¦
+---+-------------------------+------------+----------+-------------------+
¦8. ¦Текущий ремонт ¦I-IV ¦990 шт. ¦ГУП ДЕЗ 1, 3 ¦
¦ ¦и техническое ¦кварталы ¦ ¦Крюково ¦
¦ ¦обслуживание систем ППА и¦ ¦ ¦ОАО "Электроремонт"¦
¦ ¦ДУ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+-------------------+
¦9. ¦Укомплектование пожарных ¦I-IV ¦6500 шт. ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦шкафов ¦кварталы ¦ ¦Управы районов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управляющие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦
+---+-------------------------+------------+----------+-------------------+
¦10.¦Оборудование пожарных ¦I-IV ¦1 проезд ¦ГУ ИС ЗелАО ¦
¦ ¦проездов у жилых домов ¦кварталы ¦вокруг ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦корп. 831,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦832, 833 ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+-------------------+
¦11.¦Изготовление аварийной ¦II-IV ¦14 ¦ГУП ДЕЗ 3, ГУП ДЕЗ ¦
¦ ¦документации на жилые ¦кварталы ¦комплектов¦"Крюково" ¦
¦ ¦дома повышенной этажности¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+-------------------+
¦12.¦Восстановление линий ¦II-IV ¦49 штук ¦Управы районов, ¦
¦ ¦связи от пусковых кнопок ¦кварталы ¦ ¦ГУ ИС ЗелАО ¦
¦ ¦в жилых домах до насосов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повысителей в помещениях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+-------------------+
¦13.¦Пропитка деревянных ¦II-III, IV ¦6 домов ¦ГУП ДЕЗ "Крюково" ¦
¦ ¦элементов конструкций ¦кварталы ¦ ¦ ¦
¦ ¦крыш жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦огнезащитным составом ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------------+----------+-------------------+
¦14.¦Выпуск и распространение ¦I-IV ¦1000 шт. ¦Кирюхин В.Н. ¦
¦ ¦агитационных листовок ¦кварталы ¦ ¦Управы районов ¦
¦ ¦на противопожарную ¦ ¦ ¦Управляющие ¦
¦ ¦тематику ¦ ¦ ¦организации ¦
L---+-------------------------+------------+----------+--------------------


7.3.1. Основные мероприятия по реализации Городской
среднесрочной целевой программы "Пожарная безопасность
Зеленоградского АО на 2009 год"

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 ¦
¦ ¦исполнения¦год, тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Бюджет ¦Средства ¦Прочие ¦
¦ ¦ ¦города ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦Выполнение мероприятий ¦В течение ¦ - ¦ 9888 ¦ - ¦
¦Программы "Пожарная ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасность Зеленоградского АО¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2009 год" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+---------+----------+----------


VIII. Организация работы с населением и органами
местного самоуправления

8.1. Основные мероприятия по совершенствованию
взаимодействия с органами местного самоуправления

   ----T--------------------------------T----------------T-------------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Срок выполнения ¦Ответственные ¦
¦п/п¦ ¦ ¦исполнители ¦
+---+--------------------------------+----------------+-------------------+
¦1. ¦Оказание содействия органам ¦В течение года ¦Хурумов А.И. ¦
¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦Руководители ¦
¦ ¦в организации муниципального ¦ ¦муниципалитетов ¦
¦ ¦взаимодействия по решению ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельных вопросов местного ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+----------------+-------------------+
¦2. ¦Проведение развернутой ¦I-III кварталы ¦Хурумов А.И. ¦
¦ ¦информационной кампании ¦ ¦Юсупова Н.А. ¦
¦ ¦в окружных, районных СМИ, ¦ ¦ ¦
¦ ¦посвященной Дню города ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+----------------+-------------------+
¦3. ¦Проведение социологических ¦В течение года ¦Хурумов А.И. ¦
¦ ¦опросов по основополагающим ¦ ¦Руководители ¦
¦ ¦вопросам местного ¦ ¦муниципалитетов ¦
¦ ¦самоуправления, выполнению ¦ ¦ ¦
¦ ¦переданных полномочий ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+----------------+-------------------+
¦4. ¦Освещение в средствах массовой ¦В течение года ¦Хурумов А.И. ¦
¦ ¦информации деятельности органов ¦ ¦Руководители ¦
¦ ¦местного самоуправления, ¦ ¦муниципалитетов ¦
¦ ¦реализации мероприятий Программы¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержки местного ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------+----------------+-------------------+
¦5. ¦Формирование через средства ¦В течение года ¦Хурумов А.И. ¦
¦ ¦массовой информации и социальную¦ ¦Руководители ¦
¦ ¦рекламу активной гражданской ¦ ¦муниципалитетов ¦
¦ ¦позиции, устойчивого интереса ¦ ¦ ¦
¦ ¦общества к участию в выборах ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------------+----------------+--------------------


8.2. Основные мероприятия по реализации Городской целевой
программы государственной поддержки и развития местного
самоуправления в городе Москве на 2008-2010 годы
по Зеленоградскому АО

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 ¦
¦ ¦исполнения¦год, тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Бюджет ¦Средства ¦Прочие ¦
¦ ¦ ¦города ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦Обеспечение информирования ¦В течение ¦ 72,0 ¦ - ¦ - ¦
¦населения о развитии местного ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----------+---------+----------+----------


8.3. Основные мероприятия по обеспечению информирования
граждан о деятельности органов исполнительной власти

   ----T-----------------------T---------------T-----------T-----------------¬

¦№ ¦Содержание мероприятия ¦Количественные ¦Срок ¦Ответственные ¦
¦п/п¦на 2009 год ¦показатели ¦выполнения ¦исполнители ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------------+
¦1. ¦Выступления префекта ¦Более 300 ¦В течение ¦Хурумов А.И. ¦
¦ ¦ЗелАО в московских ¦выступлений ¦года ¦Пресс-служба ¦
¦ ¦и зеленоградских СМИ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------------+
¦2. ¦Выпуск еженедельной ¦Еженедельно ¦В течение ¦Хурумов А.И. ¦
¦ ¦окружной газеты "41" ¦ ¦года ¦Пресс-служба ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИД "41" ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------------+
¦3. ¦Выпуск информационного ¦2 раза в месяц ¦В течение ¦Хурумов А.И. ¦
¦ ¦приложения к газете ¦ ¦года ¦Пресс-служба ¦
¦ ¦"41" ¦ ¦ ¦ИД "41" ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------------+
¦4. ¦Выпуск ¦Тираж 2000 штук¦Декабрь ¦Хурумов А.И. ¦
¦ ¦иллюстрированного ¦ ¦ ¦Пресс-служба ¦
¦ ¦специального номера ¦ ¦ ¦ИД "41" ¦
¦ ¦"Наш 2009" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------------+
¦5. ¦Организация ¦300 фотографий ¦Декабрь ¦Хурумов А.И. ¦
¦ ¦фотовыставки "Наш 2009"¦ ¦ ¦Пресс-служба ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИД "41" ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------------+
¦6. ¦Освещение деятельности ¦3 районных и 5 ¦В течение ¦Хурумов А.И. ¦
¦ ¦исполнительной власти ¦муниципальных ¦года ¦Пресс-служба, ¦
¦ ¦ЗелАО в районной ¦газет ¦ ¦управы, ¦
¦ ¦и муниципальной прессе ¦ ¦ ¦муниципалитеты ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------------+
¦7. ¦Выпуск ¦ ¦В течение ¦Хурумов А.И. ¦
¦ ¦специализированных ¦ ¦года ¦Пресс-служба, ¦
¦ ¦изданий для целевой ¦ ¦ ¦редакции ¦
¦ ¦аудитории (журналы: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Зеленоградский ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприниматель", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Альфея", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Зеленоградская ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦палитра", "Алфавит ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здоровья", "Деловой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Зеленоград", газета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Молодой Зеленоград") ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------------+
¦8. ¦Освещение деятельности ¦Более 100 ¦В течение ¦Хурумов А.И. ¦
¦ ¦руководителей ¦материалов ¦года ¦Пресс-служба ¦
¦ ¦исполнительной власти ¦о ЗелАО ¦ ¦ ¦
¦ ¦и городского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в московской прессе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Российская газета", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"МК", "Московская ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правда", "Вечерняя ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москва" и др., ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телевидение: РТР, ТВЦ, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Столица", "Доверие", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦радио: "Радио Маяк", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Радио России", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новостные ленты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Интерфакс, РИА ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Новости" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------------+
¦9. ¦Выступления в эфире ¦По отдельным ¦В течение ¦Хурумов А.И. ¦
¦ ¦Зеленоградского ТВ ¦планам управ и ¦года ¦Пресс-служба, ¦
¦ ¦руководителей ¦муниципалитетов¦ ¦управы районов, ¦
¦ ¦исполнительной власти ¦ ¦ ¦муниципалитеты ¦
¦ ¦и городского хозяйства.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программы: "Час ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦префекта", "Микрофон ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включен", "Соседи" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и др. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------------+
¦10.¦Выступления в прямых ¦По отдельным ¦Еженедельно¦Хурумов А.И. ¦
¦ ¦радиоэфирах руководства¦планам управ и ¦ ¦Пресс-служба, ¦
¦ ¦города, районов, ¦муниципалитетов¦ ¦управы районов, ¦
¦ ¦муниципалитетов ¦ ¦ ¦муниципалитеты ¦
¦ ¦и городского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------------+
¦11.¦Проведение ¦12 встреч ¦Ежемесячно ¦Хурумов А.И. ¦
¦ ¦пресс-конференций ¦ ¦ ¦Пресс-служба ¦
¦ ¦с префектом, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заместителями префекта,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦др. руководителями ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦округа для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Зеленоградских СМИ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------------+
¦12.¦Выпуск альбома-каталога¦1000 штук ¦Февраль ¦Хурумов А.И. ¦
¦ ¦зеленоградских ¦ ¦ ¦Пресс-служба ¦
¦ ¦художников ¦ ¦ ¦"Альфея и К" ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦14.¦Издание сборника ¦1500 штук ¦Март ¦Хурумов А.И. ¦
¦ ¦"Литературный ¦ ¦ ¦Пресс-служба ¦
¦ ¦Зеленоград" ¦ ¦ ¦ИД "41" ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------------+
¦15.¦Издание сборника ¦1000 штук ¦IV квартал ¦Хурумов А.И. ¦
¦ ¦"Международный ¦ ¦ ¦Пресс-служба, ¦
¦ ¦Зеленоград" ¦ ¦ ¦ЦРП, ИД "41" ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------------+
¦16.¦Развитие официального ¦ ¦В течение ¦Хурумов А.И. ¦
¦ ¦портала zelao.ru ¦ ¦года ¦Пресс-служба, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдел ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦информатизации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦префектуры ¦
+---+-----------------------+---------------+-----------+-----------------+
¦17.¦Дальнейшее развитие ¦ ¦В течение ¦Хурумов А.И. ¦
¦ ¦историко- ¦ ¦года ¦Пресс-служба, ¦
¦ ¦познавательного сайта ¦ ¦ ¦отдел ¦
¦ ¦zelao-50 ¦ ¦ ¦информатизации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦префектуры ¦
L---+-----------------------+---------------+-----------+------------------


8.4. Основные мероприятия по реализации Городской целевой
программы развития рекламы, информации и оформления города
Москвы на 2008-2010 годы по Зеленоградскому АО

   --------------------------------T----------T------------------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Объем финансирования на 2009 ¦
¦ ¦исполнения¦год, тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------T----------T---------+
¦ ¦ ¦Бюджет ¦Средства ¦Прочие ¦
¦ ¦ ¦города ¦префектуры¦источники¦
+-------------------------------+----------+---------+----------+---------+
¦Праздничное оформление города ¦2008-2010 ¦ - ¦ 16532 ¦ - ¦
L-------------------------------+----------+---------+----------+----------


8.5. Основные мероприятия по развитию единого
информационного пространства округа на 2009 год

   -------------------------T--------------T------------------------T-------------------¬

¦Содержание мероприятия ¦Срок ¦Показатели ¦Ответственные ¦
¦ ¦реализации ¦результативности ¦исполнители ¦
+------------------------+--------------+------------------------+-------------------+
¦Ввод в эксплуатацию ¦В течение 2009¦Создание комфортных ¦Комитет ¦
¦отдела Центра ¦года ¦условий обслуживания ¦государственных ¦
¦обслуживания населения ¦ ¦населения с повышением ¦услуг г. Москвы, ¦
¦и организаций в режиме ¦ ¦уровня комфортности ¦Управление ¦
¦"одного окна" в корп. ¦ ¦не менее чем на 10%. ¦информатизации ¦
¦828 ¦ ¦Охват более 30% ¦г. Москвы, ¦
¦ ¦ ¦государственных услуг, ¦префектура ¦
¦ ¦ ¦оказываемых службами ¦Зеленоградского АО ¦
¦ ¦ ¦"одного окна" ¦г. Москвы ¦
¦ ¦ ¦в Зеленоградском ¦ ¦
¦ ¦ ¦административном округе ¦ ¦
¦ ¦ ¦г. Москвы ¦ ¦
+------------------------+--------------+------------------------+-------------------+
¦Запуск новых мобильных ¦В течение 2009¦Запуск не менее 14 новых¦Михальченков А.И. ¦
¦сервисов ¦года ¦мобильных сервисов, ¦Коробова А.Н. ¦
¦ ¦ ¦которыми воспользуются ¦ ¦
¦ ¦ ¦более 2000 жителей ¦ ¦
¦ ¦ ¦Зеленограда. ¦ ¦
¦ ¦ ¦Сокращение времени ¦ ¦
¦ ¦ ¦граждан, которое ¦ ¦
¦ ¦ ¦затрачивается на запросы¦ ¦
¦ ¦ ¦о готовности ответов ¦ ¦
¦ ¦ ¦по обращениям ¦ ¦
¦ ¦ ¦в префектуру и на сайт ¦ ¦
¦ ¦ ¦на 60% ¦ ¦
+------------------------+--------------+------------------------+-------------------+
¦Создание и внедрение ¦I-III кварталы¦Повышение эффективности ¦Департамент ¦
¦типовой компоненты ПТК ¦2009 года ¦использования бюджетных ¦территориальных ¦
¦"Электронный округ", ¦ ¦средств в сфере ЖКХиБ ¦органов ¦
¦"Жилищно-коммунальное ¦ ¦и обеспечение роста ¦государственной ¦
¦хозяйство ¦ ¦доверия граждан ¦власти, префектура ¦
¦и благоустройство ¦ ¦к городским властям ¦Зеленоградского АО ¦
¦административного ¦ ¦ ¦г. Москвы, ГУП ГНПП¦
¦округа", ГЦП ¦ ¦ ¦"Гранит-Центр" ¦
¦"Электронная Москва" ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------------+------------------------+-------------------+
¦Подключение рабочих мест¦В течение 2009¦Повышение оперативности ¦Михальченков А.И. ¦
¦единой ¦года ¦доставки поручений ¦Коробова А.Н. ¦
¦автоматизированной ¦ ¦в муниципалитетах ¦ ¦
¦системы ¦ ¦и окружных управлениях ¦ ¦
¦документационного ¦ ¦Зеленоградского АО ¦ ¦
¦обеспечения управления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЗелАО г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦
¦в муниципалитетах ¦ ¦ ¦ ¦
¦и окружных управлениях ¦ ¦ ¦ ¦
¦Зеленоградского АО ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------------+------------------------+-------------------+
¦Разработка системы ¦В течение 2009¦Выявление взаимосвязей ¦Михальченков А.И. ¦
¦кластерной ¦года ¦обращений и системное ¦Коробова А.Н. ¦
¦и интеллектуальной ¦ ¦их решение ¦ ¦
¦обработки обращений ¦ ¦ ¦ ¦
¦по вопросам, поступающим¦ ¦ ¦ ¦
¦в префектуру и управы ¦ ¦ ¦ ¦
¦районов, ОДС ¦ ¦ ¦ ¦
¦с использованием ¦ ¦ ¦ ¦
¦геоинформационной ¦ ¦ ¦ ¦
¦системы ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------------+------------------------+-------------------+
¦Развертывание системы ¦В течение 2009¦Повышение оперативности ¦Михальченков А.И. ¦
¦электронного ¦года ¦доставки и выполнения ¦Коробова А.Н. ¦
¦документооборота в ГУ ¦ ¦поручений в ГУ ИС ¦ГУ ИС ЗелАО ¦
¦"Инженерная Служба" ¦ ¦из префектуры и управ ¦ ¦
¦ ¦ ¦районов ¦ ¦
L------------------------+--------------+------------------------+--------------------






Приложение № 1
к Программе

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ С УРОВНЯ
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

тыс. руб.
   ----------------------------T------------T---------------T----------------¬

¦Наименование расходов ¦Факт. - ¦План на 2009 г.¦%, 2009 к ¦
¦ ¦2008 г. ¦ ¦2008 г. ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Управление ¦ 245308,1 ¦ 299424,3 ¦ 122,1 ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Мобилизационная подготовка ¦ 1295,6 ¦ 2100,0 ¦ 162,1 ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Связь и информатика ¦ 56539,5 ¦ 83005,0 ¦ 146,8 ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Строительство объектов ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦общегородского назначения ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Информирование населения о ¦ 78,5 ¦ 72,0 ¦ 91,7 ¦
¦развитии органов мест. ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Телевидение и радиовещание ¦ 0,0 ¦ 42156,0 ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Жилищно-коммунальное ¦ 2845984,4 ¦ 2455861,2 ¦ 86,3 ¦
¦хозяйство - всего ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Капитальный ремонт жилого ¦ 866158,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Эксплуатация жилищного ¦ 773021,8 ¦ 961227,7 ¦ 124,3 ¦
¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Расходы на благоустройство ¦ 652734,1 ¦ 824992,5 ¦ 126,4 ¦
¦города ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Субсидии на покрытие ¦ 247700,9 ¦ 342327,0 ¦ 138,2 ¦
¦убытков теплоснабжающих ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Содержание подведомственных¦ 154747,5 ¦ 181318,9 ¦ 117,2 ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Содержание ¦ 603,8 ¦ 792,0 ¦ 131,2 ¦
¦и благоустройство кладбищ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Капитальный ремонт спорт. ¦ 5917,4 ¦ 6574,1 ¦ 111,1 ¦
¦площадок ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Расходы на жилищное ¦ 145100,4 ¦ 138629,0 ¦ 95,5 ¦
¦хозяйство и благоустройство¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет средств префектуры ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Социально-культурные ¦ 4706998,0 ¦ 6453065,5 ¦ 137,1 ¦
¦мероприятия - всего ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Образование по учреждениям ¦ 3176254,9 ¦ 4489956,5 ¦ 141,4 ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Образование по учреждениям ¦ 117182,8 ¦ 150428,0 ¦ 128,4 ¦
¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Молодежная политика ¦ 19128,3 ¦ 100,0 ¦ 0,5 ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Расходы, осуществляемые ¦ 9245,8 ¦ 100,0 ¦ 1,1 ¦
¦за счет средств префектуры ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Культура, средства массовой¦ 147489,6 ¦ 170281,0 ¦ 115,5 ¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Здравоохранение, спорт ¦ 561314,0 ¦ 716042,0 ¦ 127,6 ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Социальная политика ¦ 685628,4 ¦ 926258,0 ¦ 135,1 ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦- учреждения социального ¦ 485534,9 ¦ 693878,0 ¦ 142,9 ¦
¦обслуживания населения ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦- пособия по социальной ¦ 19365,0 ¦ 22578,0 ¦ 116,6 ¦
¦помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦- реализация Комплексной ¦ 180728,5 ¦ 209802,0 ¦ 116,1 ¦
¦программы мер социальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦защиты жителей Москвы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦1. Питание пенсионеров ¦ 10495,0 ¦ 12750,0 ¦ 121,5 ¦
¦и детей ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦2. Питание учащихся ¦ 161931,3 ¦ 185176,0 ¦ 114,4 ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦3. Социальная помощь ¦ 8302,2 ¦ 11876,0 ¦ 143,0 ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Прочие расходы, ¦ 133793,4 ¦ 265812,0 ¦ 198,7 ¦
¦осуществляемые за счет ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств префектуры ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Другие вопросы в области ¦ 101551,7 ¦ 167771,0 ¦ 165,2 ¦
¦национальной экономики ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Другие вопросы в области ¦ 0,0 ¦ 11900,0 ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Другие вопросы в области ¦ 24779,2 ¦ 56752,0 ¦ 229,0 ¦
¦культуры, кинематографии ¦ ¦ ¦ ¦
¦и средств массовой ¦ ¦ ¦ ¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Другие вопросы в области ¦ 0,0 ¦ 19864,0 ¦ ¦
¦здравоохранения и спорта ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Другие вопросы в области ¦ 7462,5 ¦ 9525,0 ¦ 127,6 ¦
¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Целевые программы ¦ 21334,5 ¦ 17071,0 ¦ 80,0 ¦
¦по национальной экономике ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+---------------+----------------+
¦Всего ¦ 8011332,0 ¦ 39618567,0 ¦ 120,1 ¦
L---------------------------+------------+---------------+-----------------






Приложение № 2
к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
РЕНОВАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОГО ФОНДА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА НА 2009 Г.

   ----T-----------T----------------T------------T-----------T---------------¬

¦№ ¦Адрес ¦Вид работ ¦Существующая¦Планируемая¦Запланированные¦
¦п/п¦ ¦ ¦площадь, ¦площадь, ¦средства ¦
¦ ¦ ¦ ¦кв. м ¦кв. м ¦на 2009 г., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+---+-----------+----------------+------------+-----------+---------------+
¦1. ¦Корп. 123 ¦Новое ¦ - ¦ 2700 ¦ - ¦
¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+----------------+------------+-----------+---------------+
¦2. ¦Корп. 1206а¦Реконструкция ¦ 1015 ¦ 607,6 ¦ 3200 ¦
¦ ¦ ¦с надстройкой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и пристройкой ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+----------------+------------+-----------+---------------+
¦3. ¦Корп. 1641 ¦Реконструкция ¦ 1592,6 ¦ 1692,4 ¦ - ¦
¦ ¦ ¦с надстройкой ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+----------------+------------+-----------+---------------+
¦4. ¦Корп. 514а ¦Реконструкция ¦ 1300 ¦ 612 ¦ - ¦
+---+-----------+----------------+------------+-----------+---------------+
¦5. ¦Корп. 1543 ¦Требуется исключить из перечня в связи с отсутствием ¦
¦ ¦ ¦свободного земельного участка для размещения приобъектной¦
¦ ¦ ¦автостоянки ¦
+---+-----------+----------------T------------T-----------T---------------+
¦6. ¦Корп. 1137 ¦Определяется АРИ¦ 1404 ¦ 650 ¦ 6500 ¦
+---+-----------+----------------+------------+-----------+---------------+
¦7. ¦Корп. 410 ¦Определяется АРИ¦ 1400 ¦ 800 ¦ 6500 ¦
+---+-----------+----------------+------------+-----------+---------------+
¦8. ¦Корп. 233 ¦Определяется АРИ¦ 392 ¦ 1900 ¦ 6500 ¦
+---+-----------+----------------+------------+-----------+---------------+
¦9. ¦Корп. 1604 ¦Определяется АРИ¦ 1404 ¦ ¦ 6500 ¦
L---+-----------+----------------+------------+-----------+----------------






Приложение № 3
к Программе

ПРОЕКТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2009 Г. В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ
АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ Г. МОСКВЫ

млн. руб.
   ----------------------T--------------T---------------------T--------------T-----------------¬

¦Наименование объекта,¦Мощность ¦Заказчик ¦Лимит ¦Примечание ¦
¦серия проекта, ввод ¦объекта ¦--------- ¦финансирования¦ ¦
¦по инвестиционной ¦ ¦Подрядчик ¦на 2009 год ¦ ¦
¦программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Жилищное строительство ¦
+---------------------T--------------T---------------------T--------------T-----------------+
¦20 мкр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Жилой дом, корп. 2019¦7,2 тыс. кв. м¦"ЗКС" ¦ 39,875** ¦Введен ¦
¦Инд. проект ¦ ¦----- ¦ ¦в эксплуатацию. ¦
¦Ввод IV кв. 2008 г. ¦ ¦"ФЗС" ¦ ¦Плановый срок ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заселения - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦февраль 2009 г. ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Жилой дом, корп. 2022¦12,0 тыс. кв. ¦"ЗКС" ¦ 716,100* ¦Торги ¦
¦Инд. проект ¦м ¦----------- ¦ ¦ ¦
¦Ввод 2009 г. ¦ ¦Отсутствует ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Жилой дом, корп. 2027¦7,1 тыс. кв. м¦"ЗКС" ¦ 517,900* ¦Торги ¦
¦Инд. проект ¦ ¦----------- ¦ ¦ ¦
¦Ввод 2009 г. ¦ ¦Отсутствует ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦1 мкр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Жилой дом, корп. 130А¦3,5 тыс. кв. м¦"Зинвест" ¦ 57,997** ¦Подписан акт ¦
¦Инд. проект ¦ ¦--------------- ¦ ¦приемочной ¦
¦Ввод IV кв. 2008 г. ¦ ¦"Империо-Гранд" ¦ ¦комиссии, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦плановый срок ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заселения - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦апрель 2009 г. ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Жилой дом, корп. 130Б¦8,2 тыс. кв. м¦"Зинвест" ¦ 30,000** ¦Подписан акт ¦
¦Инд. проект ¦ ¦--------------- ¦ ¦приемочной ¦
¦Ввод IV кв. 2008 г. ¦ ¦"Империо-Гранд" ¦ ¦комиссии, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦плановый срок ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заселения - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦апрель 2009 г. ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Жилой дом, корп. 131 ¦5,2 тыс. кв. м¦"Зинвест" ¦ 88,296** ¦Подписан акт ¦
¦Инд. проект ¦ ¦--------------- ¦ ¦приемочной ¦
¦Ввод IV кв. 2008 г. ¦ ¦"Империо-Гранд" ¦ ¦комиссии, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦плановый срок ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заселения - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦апрель 2009 г. ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Жилой дом, корп. 132 ¦8,2 тыс. кв. м¦"Зинвест" ¦ 38,153** ¦Подписан акт ¦
¦Инд. проект ¦ ¦--------------- ¦ ¦приемочной ¦
¦Ввод IV кв. 2008 г. ¦ ¦"Империо-Гранд" ¦ ¦комиссии, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦плановый срок ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заселения - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦апрель 2009 г. ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Жилой дом, корп. 133 ¦5,2 тыс. кв. м¦"Зинвест" ¦ 64,997** ¦Подписан акт ¦
¦Инд. проект ¦ ¦--------------- ¦ ¦приемочной ¦
¦Ввод IV кв. 2008 г. ¦ ¦"Империо-Гранд" ¦ ¦комиссии, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦плановый срок ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заселения - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦апрель 2009 г. ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Жилой дом, корп. 134 ¦5,2 тыс. кв. м¦"Зинвест" ¦ 46,230** ¦Подписан акт ¦
¦Инд. проект ¦ ¦--------------- ¦ ¦приемочной ¦
¦Ввод IV кв. 2008 г. ¦ ¦"Империо-Гранд" ¦ ¦комиссии, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦плановый срок ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заселения - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦апрель 2009 г. ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Жилой дом, корп. 135 ¦5,4 тыс. кв. м¦"Зинвест" ¦ 39,997** ¦Подписан акт ¦
¦Инд. проект ¦ ¦--------------- ¦ ¦приемочной ¦
¦Ввод IV кв. 2008 г. ¦ ¦"Империо-Гранд" ¦ ¦комиссии, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦плановый срок ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заселения - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦апрель 2009 г. ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦3 мкр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Жилой дом, корп. 320 ¦15,8 тыс. кв. ¦"Зинвест" ¦ 245,197** ¦Подписан акт ¦
¦Инд. проект ¦м ¦--------- ¦ ¦приемочной ¦
¦Ввод IV кв. 2008 г. ¦ ¦"ФЗС" ¦ ¦комиссии, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦плановый срок ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заселения - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦апрель 2009 г. ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Жилой дом, корп. 321 ¦2,8 тыс. кв. м¦"Зинвест" ¦ 134,764** ¦Введен ¦
¦Инд. проект ¦ ¦--------- ¦ ¦в эксплуатацию, ¦
¦Ввод IV кв. 2008 г. ¦ ¦"ФЗС" ¦ ¦плановый срок ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заселения - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦февраль 2009 г. ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Жилой дом, корп. 323 ¦13,6 тыс. кв. ¦"Зинвест" ¦ 196,995** ¦Плановый срок ¦
¦Инд. проект ¦м ¦--------- ¦ ¦заселения - ¦
¦Ввод I кв. 2009 г. ¦ ¦"МФС-6" ¦ ¦апрель 2009 г. ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Жилой дом, корп. 324 ¦4,5 тыс. кв. м¦"Зинвест" ¦ 214,140** ¦Введен в ¦
¦Инд. проект ¦ ¦--------- ¦ ¦эксплуатацию, ¦
¦Ввод IV кв. 2008 г. ¦ ¦"ФЗС" ¦ ¦плановый срок ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заселения - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦апрель 2009 г. ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Жилой дом, корп. 325 ¦12,2 тыс. кв. ¦"Зинвест" ¦ 171,231** ¦Подписан акт ПК, ¦
¦ГМС-2001 ¦м ¦--------- ¦ ¦плановый срок ¦
¦Ввод IV кв. 2008 г. ¦ ¦УЖС-2 ГМС ¦ ¦заселения - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦апрель 2009 г. ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Малоэтажные жилые ¦22 коттеджа, ¦"Зинвест" ¦ 390,203** ¦Выполнен монтаж ¦
¦дома для многодетных ¦37,1 тыс. кв. ¦------------- ¦ ¦коттеджей, ¦
¦семей, п. Малино, пр.¦м ¦ЗАО "СУ-7 ФС" ¦ ¦ведутся работы ¦
¦710 ¦ ¦ ¦ ¦по прокладке ¦
¦Ввод I кв. 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦инженерных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникаций ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Сезонные работы ¦ ¦"Зинвест" ¦ 29,762** ¦Сезонные работы ¦
¦по сданным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в эксплуатацию корп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦№ 842, 614, 615, 616 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Итого на ж/д ввода ¦3 ж/д/32,7 ¦ ¦3021,837 ¦ ¦
¦2009 г. ¦тыс. кв. м, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦22 коттеджа, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦37,1 тыс. кв. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Инженерная подготовка территории ¦
+---------------------T--------------T---------------------T--------------T-----------------+
¦Инженерная ¦Снос 13 ж/д ¦"Сатори" ¦ 238,867* ¦Срок сноса ¦
¦подготовка территории¦40,5 тыс. кв. ¦-------- ¦ ¦корпусов - I кв. ¦
¦1, 6, 8 мкр. (снос ¦м ¦"Сатори" ¦ ¦2009 г., ПСД ¦
¦ж/домов) ¦ ¦ ¦ ¦разработана ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Инженерная подготовка¦Снос 4 ж/д ¦УМ-4 ¦ 87,901* ¦Срок сноса ¦
¦территории 2, 3 мкр. ¦12,4 тыс. кв. ¦---- ¦ ¦корпусов - II кв.¦
¦(снос ж/домов) ¦м ¦УМ-4 ¦ ¦2009 г., ведется ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработка ПСД ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Инженерная подготовка¦15 ж/д ¦Не определен ¦ 200,000* ¦Не определен ¦
¦территории корпусов ¦70,3 тыс. кв. ¦ ¦ ¦технический ¦
¦(224, 226, 227, 228, ¦м ¦ ¦ ¦заказчик ¦
¦229, 230, 342, 343, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦344, 353, 354, 355, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦619, 621, 829) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦ЦТП-8, обустроенное ¦ ¦Зинвест ¦ 30,729** ¦Ведутся ¦
¦ОДС (для корп. 320, ¦ ¦------------ ¦ ¦строительно- ¦
¦321, 323, 324, 325) ¦ ¦"Эко-Энерго" ¦ ¦монтажные работы ¦
¦мкр. 3 - 1 очередь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ввод III кв. 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ 557,497 ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Объекты культуры ¦
+---------------------T--------------T---------------------T--------------T-----------------+
¦Детская музыкальная ¦600 мест ¦"Зинвест" ¦ 1,361** ¦Ведутся ¦
¦школа № 71 ¦--------------¦--------- ¦ ¦строительно- ¦
¦Ввод III кв. 2009 г. ¦7,8 тыс. кв. м¦"ФЗС" ¦ ¦монтажные работы:¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦монтаж монолитных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦конструкций, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кирпичная кладка ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ 1,361 ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Объекты физкультуры и спорта ¦
+---------------------T--------------T---------------------T--------------T-----------------+
¦ФОК, Сосновая аллея ¦2,97 тыс. кв. ¦"Зинвест" ¦ 12,161** ¦Объект предъявлен¦
¦Ввод IV кв. 2008 г. ¦м ¦--------------- ¦ ¦МГСН, ведется ¦
¦ ¦97 чел./см. ¦"Билдинг Юнион" ¦ ¦комплексная ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦приемка, акт ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦приемочной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦комиссии подписан¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦ФОК, проезд 474, д. 3¦2,97 тыс. кв. ¦"Зинвест" ¦ 11,969** ¦Объект предъявлен¦
¦(корп. 815А) ¦м ¦--------------- ¦ ¦МГСН, ведется ¦
¦Ввод IV кв. 2008 г. ¦97 чел./см. ¦"Билдинг Юнион" ¦ ¦комплексная ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦приемка, акт ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦приемочной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦комиссии подписан¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦ФОК, ул. Логвиненко, ¦2,97 тыс. кв. ¦"Зинвест" ¦ 12,958** ¦Объект предъявлен¦
¦корп. 1447 ¦м ¦--------------- ¦ ¦МГСН, ведется ¦
¦Ввод IV кв. 2008 г. ¦97 чел./см. ¦"Билдинг Юнион" ¦ ¦комплексная ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦приемка, акт ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦приемочной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦комиссии подписан¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦ФОК с залом, 4 мкр., ¦3,76 тыс. кв. ¦"ЗКС" ¦ 123,047** ¦Ведутся ¦
¦корп. 428А ¦м ¦----------- ¦ ¦строительно- ¦
¦Ввод 2009 г. ¦ ¦"Альтстрой" ¦ ¦монтажные работы:¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦монтаж ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлических ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм, монолит ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутренних ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦конструкций ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦ФОК с бассейном, ¦2,6 тыс. кв. м¦"Зинвест" ¦ 50,000 ¦Торги ¦
¦с 2 ваннами, ПЗ ¦ ¦------------ ¦ ¦ ¦
¦"Северная", 1-й ¦ ¦Не определен ¦ ¦ ¦
¦Западный пр. <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2009-2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦ФОК с бассейном, ¦2,6 тыс. кв. м¦"Зинвест" ¦ 50,000 ¦Торги ¦
¦с 2 ваннами, ¦ ¦------------ ¦ ¦ ¦
¦ул. Александровка, ¦ ¦Не определен ¦ ¦ ¦
¦пр. № 624 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2009-2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Строительство ¦11,503 тыс. ¦"СпецСтрой" ¦200,000 ¦ПСД на ¦
¦молодежно- ¦кв. м ¦------------ ¦(лимиты ¦согласовании. ¦
¦подросткового ¦ ¦Не определен ¦предусмотрены,¦Имеются замечания¦
¦культурно- ¦ ¦ ¦но выделены ¦УГР по проектной ¦
¦оздоровительного ¦ ¦ ¦будут после ¦документации ¦
¦многопрофильного ¦ ¦ ¦утверждения ¦ ¦
¦центра с регбийным ¦ ¦ ¦ПСД) ¦ ¦
¦стадионом в парке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Победы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2009-2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ 460,135 ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Объекты образования ¦
+---------------------T--------------T---------------------T--------------T-----------------+
¦Детский сад в 20 ¦160 мест ¦"ЗКС" ¦ 60,219** ¦Акт приемочной ¦
¦мкр., корп. 2015 ¦ ¦----- ¦ ¦комиссии подписан¦
¦Ввод IV кв. 2008 г. ¦ ¦"МИС" ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Пристройка БНК к ¦200 мест ¦"ЗКС" ¦ 2,155** ¦Ведутся ¦
¦школе № 2038, ¦ ¦--------------- ¦ ¦строительно- ¦
¦мкр. 20, корп. 2011 ¦ ¦ООО "Альтстрой" ¦ ¦монтажные работы ¦
¦Ввод I кв. 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Школа, корп. 2031, ¦ ¦"Зинвест" ¦ 1,052** ¦ ¦
¦сезонные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ввод 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ 63,426 ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Объекты здравоохранения ¦
+---------------------T--------------T---------------------T--------------T-----------------+
¦Поликлиника, мкр. 20,¦750 пос. ¦"ЗКС" ¦ 5,000 ¦Устраняются ¦
¦корп. 2042 ¦ ¦------------ ¦ ¦замечания ¦
¦2010-2011 гг. ¦ ¦Не определен ¦ ¦Мосгосэкспертизы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ПСД ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Подстанция скорой ¦ ¦"Зинвест" ¦ 2,000 ¦Разработка ПСД ¦
¦медицинской помощи, ¦ ¦------------ ¦ ¦ ¦
¦к/з "Александровка" ¦ ¦Не определен ¦ ¦ ¦
¦2010-2011 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ 7,000 ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Объекты транспорта ¦
+---------------------T--------------T---------------------T--------------T-----------------+
¦Автобусный парк ¦1 объект ¦"Зинвест" ¦ 80,000 ¦Ведутся работы ¦
¦на ВКЗ ¦ ¦------------ ¦ ¦по корректировке ¦
¦2009-2011 гг. ¦ ¦Не определен ¦ ¦ПСД ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Транспортный терминал¦1 объект ¦Не определен ¦ 59,228 ¦Разработка ПСД ¦
¦в Крюково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Конечная автобусная ¦1 объект ¦"Зинвест" ¦ 40,0 ¦ПСД утверждена ¦
¦станция в 16 мкр. ¦ ¦------------ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Не определен ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Конечная станция, ¦1 объект ¦"Зинвест" ¦ 40,0 ¦Разработка ПСД ¦
¦промзона "Северная" ¦ ¦------------ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Не определен ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ 219,228 ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Коммунальное строительство ¦
+---------------------T--------------T---------------------T--------------T-----------------+
¦03-7603 ¦Обгонный ¦"Зинвест" ¦ 72,101* ¦Ведутся работы ¦
¦Обгонный коллектор ¦коллектор - ¦------------ ¦ ¦по проходке ¦
¦Большого пруда ¦0,25 км ¦"Инжстрой- ¦ ¦и устройству шахт¦
¦в г. Зеленограде ¦ ¦СитиМонолит" ¦ ¦ ¦
¦Ввод 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦06-7601 Инженерные ¦Водопровод - ¦"Зинвест" ¦ 166,455 ¦Ведутся ¦
¦коммуникации для 3Б ¦0,78 км, ¦---------------------¦ ¦строительно- ¦
¦мкр. г. Зеленограда ¦дожд. ¦"Межрегиональный союз¦ ¦монтажные работы ¦
¦Ввод 2009 г. ¦канализац. - ¦строителей" ¦ ¦ ¦
¦ ¦0,76 км, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т/сеть - 0,98 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Инженерные сети ¦Теплов. сети d¦"Зинвест" ¦ 3,519* ¦Работы выполнены,¦
¦и благоустройство 3А ¦более 300 мм -¦------------------ ¦ ¦оформление папки ¦
¦мкр. (перевод ¦0,41 км, ¦ЗАО "Моспромстрой" ¦ ¦исполнительной ¦
¦на закрытую схему ¦водосток - ¦ ¦ ¦документации ¦
¦теплоснабжения) ¦0,06 км, ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ввод 2009 г. ¦благоустр-во -¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦7,17 га ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦03-7600 ¦1 объект ¦"Зинвест" ¦ 65,707 ¦Работы ведутся ¦
¦Очистное сооружение ¦ ¦--------- ¦ ¦по монтажу ¦
¦№ 1 для застройки ¦ ¦"МИС" ¦ ¦надземной части, ¦
¦мкр. 1, 2 ¦ ¦ ¦ ¦прокладка ¦
¦г. Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦внутренних ¦
¦Ввод 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦инженерных сетей ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦03-7601 ¦1 объект ¦"Зинвест" ¦ 100,000 ¦Разработка ПСД ¦
¦Очистное сооружение ¦ ¦------------ ¦ ¦ ¦
¦№ 2 для реконструкции¦ ¦Не определен ¦ ¦ ¦
¦жилого фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2009-2011 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦03-7613 ¦1 объект ¦"Зинвест" ¦ 87,022* ¦Выполнена ¦
¦Очистное сооружение ¦ ¦----------- ¦ ¦перекладка ¦
¦№ 3 в пойме реки ¦ ¦ООО "Гамби" ¦ ¦инженерных ¦
¦Ржавки для ¦ ¦ ¦ ¦коммуникаций, ¦
¦реконструкции жилого ¦ ¦ ¦ ¦подземная часть ¦
¦фонда мкр. 1, 2, 3, ¦ ¦ ¦ ¦выполнена на 80%,¦
¦4, 6, 8 ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦
¦Ввод 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦приостановлены ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по причине замены¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦субподрядной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦988-04 ¦6 ПКЛ - 24 км,¦"Зинвест" ¦ 12,348* ¦Ведется кабельная¦
¦ПКЛ 10 кВ и РТП для ¦РТП - 1 ед., 8¦----------------- ¦ ¦прокладка ¦
¦больничного комплекса¦РКЛ ¦ОАО "Мосинжспецстрой"¦ ¦и монтаж ¦
¦Ввод II кв. 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦оборудования РТП ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Расширение ¦Вод. магист. и¦"Зинвест" ¦ 443,128 ¦Ведутся работы ¦
¦Панфиловского ¦сети - 1,1 км.¦---------- ¦ ¦по строительству ¦
¦проспекта ¦Водостоки - 2 ¦ЗАО "ГЕРА" ¦ ¦подземных ¦
¦Срок стр-ва 2007-2010¦км. Газ. сети ¦ ¦ ¦переходов, ¦
¦гг. ¦- 0,32 км. ¦ ¦ ¦по прокладке ¦
¦ ¦Дороги - 113 ¦ ¦ ¦дождевой ¦
¦ ¦тыс. кв. м. ¦ ¦ ¦канализации, ¦
¦ ¦Кан. кол. - ¦ ¦ ¦водостока, ¦
¦ ¦0,15 км. Кол. ¦ ¦ ¦по устройству ¦
¦ ¦для подзем. ¦ ¦ ¦тротуаров ¦
¦ ¦ком. - 0,38 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км. Пеш. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перех. - 8 ед.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Эл/сети - 21,8¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦3011-05 ¦Теплосеть - ¦"ЗКС" ¦ 18,700* ¦Ведутся работы по¦
¦Теплосеть от т. 4 до ¦1,22 км ¦---------------------¦ ¦теплоизоляции ¦
¦т. 32 для застройки ¦Канализ. ¦ОАО "Мосгазсетьстрой"¦ ¦ ¦
¦20 мкр. ¦коллект. - ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ввод I кв. 2009 г. ¦0,09 км. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водосток - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦0,08 км ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦3012-05 ¦Водосток - ¦"ЗКС" ¦ 44,000* ¦Ведутся ¦
¦Теплосеть для 2-й ¦0,14 км, ¦--------------- ¦ ¦строительно- ¦
¦очереди застройки 20 ¦т/сети - 1,4 ¦ЗАО "Эко-тепло" ¦ ¦монтажные работы ¦
¦мкр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ввод II кв. 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦3004-05 ¦Водопровод - ¦"Зеленоградкапстрой" ¦ 80,000 ¦Ведутся ¦
¦Реконструкция ¦0,2 км, ¦-------------------- ¦ ¦строительно- ¦
¦пр.пр. 648 и 649 для ¦Дожд. канализ.¦СУ-44 ОАО "Дормост" ¦ ¦монтажные работы ¦
¦застройки 20 мкр. ¦- 0,2 км, ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ввод IV кв. 2009 г. ¦Дороги - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1,2 км ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Реконструкция ¦ - ¦"ЗКС" ¦ 150,000 ¦Торги ¦
¦очистного сооружения ¦ ¦------------ ¦ ¦ ¦
¦дождевой канализации ¦ ¦не определен ¦ ¦ ¦
¦"Горетовка" для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦застройки мкр. 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦р-на Крюково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2009-2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦00-7601 ¦Дороги - 13,85¦"Зинвест" ¦ 68,000** ¦Физические работы¦
¦Дорога и ИК ¦км, водостоки ¦--------- ¦ ¦выполнены ¦
¦по пр. 5557 для ¦- 3 км, газ. ¦"Дормост" ¦ ¦в полном объеме, ¦
¦городского кладбища ¦сети - 0,9 км,¦ ¦ ¦объект предъявлен¦
¦в Алабушево ¦ПКЛ - 6,22 ¦ ¦ ¦МГСН, устраняются¦
¦Ввод I кв. 2009 г. ¦км, мост - 1 ¦ ¦ ¦замечания ¦
¦ ¦ед., благоуст.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 28 га ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Путепровод с ¦П/провод - 1 ¦"Зинвест" ¦1248,883* ¦Работы ведутся ¦
¦подходами на ¦ед. ¦------------ ¦ ¦по путепроводу, ¦
¦пересечении пр. 5371 ¦ ¦"Мостотрест" ¦ ¦по прокладке ПКЛ-¦
¦с железнодорожной ¦ ¦ ¦ ¦10 - кВт, ¦
¦веткой в п. Алабушево¦ ¦ ¦ ¦водопровода, ¦
¦2008-2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦газопровода ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Реконструкция Озерной¦Дорога - 15,21¦"Зинвест" ¦ 123,044* ¦Ведутся работы ¦
¦аллеи (пр. 4922) ¦тыс. кв. м, ¦--------- ¦ ¦по прокладке ¦
¦с плотиной через ¦водопровод - ¦ООО "МСС" ¦ ¦водопровода ¦
¦р. Сходня (1 п.к.) ¦1,02 км, ¦ ¦ ¦ ¦
¦Срок стр-ва ¦водостоки - ¦ ¦ ¦ ¦
¦2008-2009 гг. ¦0,61 км, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоуст-во - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦4,2 га ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Реконструкция Озерной¦Водопровод - ¦"Зинвест" ¦ 43,750* ¦Ведется прокладка¦
¦аллеи (пр. 4922 ¦0,43 км, ¦------------- ¦ ¦водопровода, ¦
¦по северной границе ¦канализация - ¦СУ-44 ¦ ¦устройство ¦
¦ТВЗ, 1 п.к.) ¦0,05 км, ¦ОАО "Дормост" ¦ ¦полотна дороги ¦
¦Срок стр-ва ¦водостоки - ¦ ¦ ¦ ¦
¦2008-2009 гг. ¦0,14 км, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дороги - 9,43 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Путепровод через ¦П/провод - 1 ¦"Зинвест" ¦ 618,639** ¦Физические работы¦
¦Октябрьскую ж/д в 8 ¦ед. ¦----------------- ¦ ¦1 п.к. выполнены ¦
¦мкр. г. Зеленограда ¦ ¦ОАО "Трест МСМ-1" ¦ ¦ ¦
¦(1 п.к.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Срок стр-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2008-2009 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+ ¦ +--------------+-----------------+
¦Путепровод через ¦ ¦ ¦ 269,447** ¦Ведутся СМР, ¦
¦Октябрьскую ж/д в 8 ¦ ¦ ¦ ¦окончание ¦
¦мкр. г. Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦01.07.2009 ¦
¦(2 п.к.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Срок строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2008-2009 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦96-7608 ¦Дороги 21,22 ¦"Зинвест" ¦ 7,000 ¦Работы не ¦
¦Дорога и ИК по пр. 65¦тыс. кв. м, ¦--------- ¦ ¦ведутся, ¦
¦от пр. 657 до пр. 707¦водосток - ¦"Дормост" ¦ ¦требуется снос ¦
¦Ввод 2009 г. ¦1,59 км ¦ ¦ ¦домов по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. ЦНИИЭМЭ, 14, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦15 ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Автономные источники ¦ ¦"Зинвест" ¦ 10,000 ¦Разработка ПСД ¦
¦т/снабжения и ДТП ¦ ¦------------ ¦ ¦ ¦
¦с переключением ¦ ¦Не определен ¦ ¦ ¦
¦существующего фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на закрытую схему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦больничного комплекса¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Строительство ГТУ-ТЭЦ¦Эл. часть - 72¦ОАО "МОЭК" ¦1008,69** ¦Ведутся ¦
¦на РТС-4 ¦МВт, ¦------------- ¦ ¦внутренние ¦
¦Ввод 2009 г. ¦Тепл. часть - ¦ЗАО МПС, "ЗС" ¦ ¦отделочные ¦
¦ ¦87,6 Гкал ¦ ¦ ¦и специальные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пусконаладочные ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Итого ¦ ¦ ¦2268,670 ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Объекты ТВЗ ¦
+---------------------T--------------T---------------------T--------------T-----------------+
¦Путепровод через ¦Путепровод ¦"Зинвест" ¦ 113,871* ¦Ведутся работы ¦
¦Ленинградское шоссе ¦пост ДПС, ¦---------- ¦ ¦по устранению ¦
¦на пересечении ¦2 пеш. ¦Мостотрест ¦ ¦замечаний ¦
¦с Московским пр. (37 ¦перехода ¦ ¦ ¦итоговой проверки¦
¦км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ввод II кв. 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦97-7607 ¦Мост - 3 км, ¦"Зинвест" ¦ 477,966* ¦Ведутся работы ¦
¦Реконструкция моста ¦т/с - 0,37 ¦--------- ¦ ¦по монтажу ¦
¦через р. Сходня ¦км, ¦"МИС" ¦ ¦инженерных ¦
¦с частичной ¦канал. кол. - ¦ ¦ ¦коммуникаций, ¦
¦реконструкцией ¦1,65 км, ¦ ¦ ¦бетонированию ¦
¦прилегающих дорог ¦водопр. - 0,88¦ ¦ ¦дорог ¦
¦2006-2010 гг. ¦км, ¦ ¦ ¦и тротуаров, ¦
¦ ¦пеш. перех. - ¦ ¦ ¦подготовке ¦
¦ ¦1 ед., ¦ ¦ ¦к пуску движения ¦
¦ ¦водосток - ¦ ¦ ¦по новому полотну¦
¦ ¦2,14 км, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т/провод - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦0,82 км ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦00-7601 ¦Дороги - 13,85¦"Зинвест" ¦ 68,000** ¦Физические работы¦
¦Дорога и ИК по пр. ¦км., водостоки¦--------- ¦ ¦выполнены ¦
¦5557 для городского ¦- 3 км, ¦"Дормост" ¦ ¦в полном объеме, ¦
¦кладбища в Алабушево ¦газ. сети 0,9 ¦ ¦ ¦объект предъявлен¦
¦Ввод I кв. 2009 г. ¦км, ¦ ¦ ¦МГСН, устраняются¦
¦ ¦ПКЛ - 6,22 ¦ ¦ ¦замечания ¦
¦ ¦км, мост - 1 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ед., ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоуст. - 28¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦га ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Путепровод ¦П/провод - 1 ¦"Зинвест" ¦1248,883* ¦Работы ведутся ¦
¦с подходами ¦ед. ¦------------ ¦ ¦по путепроводу, ¦
¦на пересечении ¦ ¦"Мостотрест" ¦ ¦по прокладке ¦
¦пр. 5371 ¦ ¦ ¦ ¦ПКЛ-10 - кВт, ¦
¦с железнодорожной ¦ ¦ ¦ ¦водопровода, ¦
¦веткой в п. Алабушево¦ ¦ ¦ ¦газопровода ¦
¦2008-2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Реконструкция Озерной¦Дорога - 15,21¦"Зинвест" ¦ 123,044* ¦Ведутся работы ¦
¦аллеи (пр. 4922) ¦тыс. кв. м, ¦--------- ¦ ¦по прокладке ¦
¦с плотиной через ¦водопровод - ¦ООО "МСС" ¦ ¦водопровода ¦
¦р. Сходня (1 п.к.) ¦1,02 км, ¦ ¦ ¦ ¦
¦Срок стр-ва ¦водостоки - ¦ ¦ ¦ ¦
¦2008-2009 гг. ¦0,61 км, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоуст-во - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦4,2 га ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Реконструкция Озерной¦Водопровод - ¦"Зинвест" ¦ 43,750* ¦Ведутся прокладка¦
¦аллеи (пр. 4922 ¦0,43 км, ¦------------- ¦ ¦водопровода, ¦
¦по северной границе ¦канализация - ¦СУ-44 ¦ ¦устройство ¦
¦ТВЗ, 1 п.к.) ¦0,05 км, ¦ОАО "Дормост" ¦ ¦полотна дороги ¦
¦Срок стр-ва ¦водостоки - ¦ ¦ ¦ ¦
¦2008-2009 гг. ¦0,14 км, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дороги - 9,43 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------------+---------------------+--------------+-----------------+
¦Путепровод через ¦П/провод - 1 ¦"Зинвест" ¦ 618,639** ¦Физические работы¦
¦Октябрьскую ж/д в 8 ¦ед. ¦----------------- ¦ ¦1 п.к. выполнены ¦
¦мкр. г. Зеленограда ¦ ¦ОАО "Трест МСМ-1" ¦ ¦ ¦
¦(1 п.к.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Срок стр-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2008-2009 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+ ¦ +--------------+-----------------+
¦Путепровод через ¦ ¦ ¦ 269,447** ¦Ведутся СМР, ¦
¦Октябрьскую ж/д в 8 ¦ ¦ ¦ ¦окончание ¦
¦мкр. г. Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦01.07.2009 ¦
¦(2 п.к.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Срок строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2008-2009 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+--------------+---------------------+--------------+------------------






Приложение № 4
к Программе

ПЛАН
РЕМОНТА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ В 2009 ГОДУ

тыс. руб.
   ----T-------------------------T---------T-------------T--------------------------------------¬

¦№ ¦Заказчик ¦Ед. изм. ¦План на ¦Районы ¦
¦п/п+-------------------------+ ¦2009 год +-----------------T------------T-------+
¦ ¦Наименование показателя ¦ ¦ ¦Матушкино-Савелки¦Панфиловский¦Крюково¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦1. ¦Филиал № 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Зеленоградский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОАО "МОЭК" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦- ремонт тепловых сетей ¦пог. км ¦ 3,33 ¦ 0,499 ¦ 2,359 ¦ 0,477 ¦
¦ ¦ ¦------- ¦
   -------   ¦  
   ------      ¦
   -----    ¦------ ¦

¦ ¦ ¦тыс. р. ¦ 40410,0 ¦ 7770,0 ¦ 26690 ¦5950,0 ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦Итого ¦тыс. р. ¦ 40410,0 ¦ 7770,0 ¦ 26690,0 ¦ 5950,0¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦2. ¦ПУ "Зеленоградводоканал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦- перекладка ветхих ¦км ¦ 1,55 ¦ 0,54 ¦ 1,01 ¦ - ¦
¦ ¦водопроводных сетей ¦------- ¦
   -------   ¦  
   -------     ¦  -------   ¦       ¦

¦ ¦в рамках городской ¦тыс. р. ¦ 32084,1 ¦ 11181,8 ¦ 20902,3 ¦ ¦
¦ ¦программы по капитальному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонту многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦- перекладка ветхих ¦км ¦ 0,12 ¦ - ¦ 0,06 ¦ 0,06 ¦
¦ ¦водопроводных сетей ¦------- ¦
   ------    ¦                 ¦
   ------   ¦------ ¦

¦ ¦с выносом из канала ¦тыс. р. ¦ 2516,4 ¦ ¦ 1287,6 ¦1228,8 ¦
¦ ¦теплосети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦- санация водопроводных ¦км ¦ 0,6 ¦ 0,31 ¦ - ¦ 0,33 ¦
¦ ¦сетей ¦------- ¦
   ------    ¦  
   ------      ¦            ¦------ ¦

¦ ¦ ¦тыс. р. ¦ 9482,0 ¦ 4587,0 ¦ ¦4895,0 ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦- восстановление ветхих ¦км ¦ 0,4 ¦ - ¦ 0,4 ¦ - ¦
¦ ¦канализационных сетей ¦------- ¦
   ------    ¦                 ¦
   ------   ¦       ¦

¦ ¦ ¦тыс. р. ¦ 7517,1 ¦ ¦ 7517,1 ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦Итого ¦тыс. р. ¦ 51599,6 ¦ 15768,8 ¦ 29706,9 ¦ 6123,9¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦3. ¦Участок № 9 предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Мосводосток": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦- ремонт водосточных ¦шт. ¦ 850 ¦ 250 ¦ 350 ¦ 250 ¦
¦ ¦колодцев ¦------- ¦
   ------    ¦  
   ------      ¦
   ------   ¦------ ¦

¦ ¦ ¦тыс. р. ¦ 9404,2 ¦ 2766,0 ¦ 3872,3 ¦2766,0 ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦Итого ¦тыс. р. ¦ 9404,2 ¦ 2766,0 ¦ 3872,3 ¦ 2766,0¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦4. ¦СУЭКК "Москоллектор" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦Ремонт коллекторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦- ремонт вентшахт, ¦шт. ¦ 1990 ¦ 466 ¦ 655 ¦ 869 ¦
¦ ¦вентиляционных киосков, ¦------- ¦
   ------    ¦  
   ------      ¦
   ------   ¦------ ¦

¦ ¦люков ¦тыс. р. ¦ 6009,8 ¦ 1407,3 ¦ 1978,1 ¦2624,4 ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦- ремонт сетей освещения ¦км. ¦ 121 ¦ 35,2 ¦ 28,0 ¦ 57,8 ¦
¦ ¦ ¦------- ¦
   ------    ¦  
   ------      ¦
   ------   ¦------ ¦

¦ ¦ ¦тыс. р. ¦ 8701,1 ¦ 2531,2 ¦ 2013,5 ¦4156,4 ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦- ремонт насосов ¦шт. ¦ 122 ¦ 56 ¦ 27 ¦ 39 ¦
¦ ¦ ¦------- ¦
   -----    ¦   
   -----      ¦
   -----    ¦ ----- ¦

¦ ¦ ¦тыс. р. ¦ 783,2 ¦ 359,5 ¦ 173,3 ¦ 250,4 ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦- ремонт вентиляторов ¦шт. ¦ 279 ¦ 71 ¦ 51 ¦ 157 ¦
¦ ¦ ¦------- ¦
   ------    ¦   
   -----      ¦
   -----    ¦ ----- ¦

¦ ¦ ¦тыс. р. ¦ 1035,1 ¦ 263,4 ¦ 189,2 ¦ 582,5 ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦- техническое ¦шт. ¦ 6 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 2 ¦
¦ ¦обслуживание тепловых ¦------- ¦
   ----     ¦   
   ----       ¦ 
   ----    ¦ ----  ¦

¦ ¦узлов ¦тыс. р. ¦ 98,5 ¦ 49,2 ¦ 16,4 ¦ 32,8 ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦- техническое ¦шт. ¦ 25 ¦ 20 ¦ 4 ¦ 1 ¦
¦ ¦обслуживание ДНС ¦------- ¦
   -----    ¦   
   -----      ¦
   -----    ¦ ----  ¦

¦ ¦ ¦тыс. р. ¦ 648,0 ¦ 518,4 ¦ 103,7 ¦ 25,9 ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦Итого ¦тыс. руб.¦ 17275,7 ¦ 5129,0 ¦ 4474,2 ¦ 7672,4¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦5. ¦19-й район МКС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Мосэнерго" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦- ремонт кабельных линий ¦ед. ¦ 170 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦------- ¦
   -------   ¦                 ¦            ¦       ¦

¦ ¦ ¦тыс. р. ¦ 11500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦- ремонт ¦шт. ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распределительных ¦------- ¦
   -----    ¦                 ¦            ¦       ¦

¦ ¦подстанций ¦тыс. р. ¦ 680,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦- ремонт трансформаторных¦шт. ¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подстанций ¦------- ¦
   ------    ¦                 ¦            ¦       ¦

¦ ¦ ¦тыс. р. ¦ 2600,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦Итого ¦тыс. руб.¦ 14780,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+-------+
¦ ¦Всего ¦тыс. руб.¦ 133469,5 ¦ 31433,8 ¦ 64743,4 ¦37292,3¦
L---+-------------------------+---------+-------------+-----------------+------------+--------






Приложение № 5
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ В 2009 ГОДУ

   ----T--------------------------T------T---------T--------¬

¦№ ¦Адрес ¦Этаж ¦Год ¦Площадь ¦
¦п/п¦ ¦ ¦постройки¦корпуса ¦
¦ ¦ ¦ ¦корпуса ¦ ¦
+---+--------------------------+------+---------+--------+
¦1. ¦Зеленоград, к. 301, стр. а¦9 ¦1966 ¦ 8,460 ¦
+---+--------------------------+------+---------+--------+
¦2. ¦Зеленоград, к. 301, стр. б¦9 ¦1966 ¦ 8,014 ¦
+---+--------------------------+------+---------+--------+
¦3. ¦Зеленоград, к. 302, стр. а¦9 ¦1967 ¦ 8,444 ¦
+---+--------------------------+------+---------+--------+
¦4. ¦Зеленоград, к. 302, стр. б¦9 ¦1966 ¦ 8,856 ¦
+---+--------------------------+------+---------+--------+
¦5. ¦Зеленоград, к. 338, стр. а¦9 ¦1966 ¦ 8,696 ¦
+---+--------------------------+------+---------+--------+
¦6. ¦Зеленоград, к. 338, стр. б¦9 ¦1966 ¦ 8,473 ¦
+---+--------------------------+------+---------+--------+
¦7. ¦Зеленоград, к. 909 ¦16 ¦1975 ¦ 16,690 ¦
+---+--------------------------+------+---------+--------+
¦8. ¦Зеленоград, к. 905 ¦16 ¦1974 ¦ 16,690 ¦
+---+--------------------------+------+---------+--------+
¦9. ¦Зеленоград, к. 914 ¦16 ¦1976 ¦ 16,690 ¦
+---+--------------------------+------+---------+--------+
¦10.¦Зеленоград, к. 908 ¦16 ¦1974 ¦ 16,690 ¦
+---+--------------------------+------+---------+--------+
¦11.¦Зеленоград, к. 913 ¦16 ¦1974 ¦ 16,690 ¦
+---+--------------------------+------+---------+--------+
¦12.¦Зеленоград, к. 906 ¦16 ¦1975 ¦ 16,690 ¦
+---+--------------------------+------+---------+--------+
¦13.¦Зеленоград, к. 916 ¦16 ¦1976 ¦ 16,690 ¦
+---+--------------------------+------+---------+--------+
¦14.¦Зеленоград, к. 915 ¦16 ¦1976 ¦ 16,690 ¦
+---+--------------------------+------+---------+--------+
¦15.¦Зеленоград, к. 917 ¦16 ¦1975 ¦ 16,690 ¦
+---+--------------------------+------+---------+--------+
¦16.¦Зеленоград, к. 608 ¦14 ¦1969 ¦ 17,331 ¦
+---+--------------------------+------+---------+--------+
¦17.¦Зеленоград, к. 602 ¦14 ¦1968 ¦ 17,331 ¦
+---+--------------------------+------+---------+--------+
¦18.¦Зеленоград, к. 508 ¦14 ¦1970 ¦ 4,684 ¦
+---+--------------------------+------+---------+--------+
¦19.¦Зеленоград, к. 306 ¦9 ¦1965 ¦ 2,804 ¦
+---+--------------------------+------+---------+--------+
¦20.¦Зеленоград, к. 307 ¦9 ¦1965 ¦ 2,818 ¦
+---+--------------------------+------+---------+--------+
¦21.¦Зеленоград, к. 308 ¦9 ¦1965 ¦ 2,865 ¦
+---+--------------------------+------+---------+--------+
¦22.¦Зеленоград, к. 329 ¦9 ¦1966 ¦ 2,838 ¦
+---+--------------------------+------+---------+--------+
¦23.¦Зеленоград, к. 333 ¦9 ¦1966 ¦ 2,821 ¦
+---+--------------------------+------+---------+--------+
¦24.¦Зеленоград, к. 334 ¦9 ¦1966 ¦ 2,834 ¦
+---+--------------------------+------+---------+--------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦257,479 ¦
L---+--------------------------+------+---------+---------






Приложение № 6
к Программе

РЕМОНТ
ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ НА 2009 ГОД

   -----T-------------------------------------------T----------¬

¦ ¦Наименование объектов ¦Тыс. кв. м¦
+----+-------------------------------------------+----------+
¦ ¦Капитальный ремонт городских проездов ¦ 143,3 ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦
¦1. ¦Ул. Заводская (от пл. Крюково до ул. Радио)¦ 12,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2. ¦Дорога Крюково - Брехово (полоса в сторону ¦ 34,5 ¦
¦ ¦Пятницкого шоссе) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦3. ¦Улица Каменка (от Панфиловского проезда ¦ 21,2 ¦
¦ ¦до ул. Логвиненко) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦4. ¦Ул. Новокрюковская ¦ 32,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦5. ¦Ул. Овражная (от ул. Заводская до здания ¦ 4,8 ¦
¦ ¦ОГИБДД) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦6. ¦Проезд 4914 ¦ 6,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦7. ¦Фирсановское шоссе ¦ 30,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦8. ¦Центральная площадь (замена покрытия на ¦ 1,0 ¦
¦ ¦брусчатку) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Текущий ремонт городских проездов ¦ 37,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всего капитальный и текущий ремонт ¦ 180,9 ¦
L----+-------------------------------------------+-----------






Приложение № 7
к Программе

КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В 2009 ГОДУ

тыс. руб.
   -------------------------------------T------------¬

¦Наименование объекта, адрес ¦План 2009 г.¦
¦учреждения ¦ ¦
+------------------------------------+------------+
¦Капитальный ремонт ¦
+-------------------------------------------------+
¦Образование ¦
+------------------------------------T------------+
¦Школа № 617 (Березовая аллея, 7а) ¦ 19990 ¦
+------------------------------------+------------+
¦Школа № 616 (корп. 621а) ¦ 19800 ¦
+------------------------------------+------------+
¦Школа № 853 (корп. 913а) ¦ 19850 ¦
+------------------------------------+------------+
¦ДОУ № 1329 (корп. 1218) ¦ 19600 ¦
+------------------------------------+------------+
¦ДОУ № 2707 (корп. 1463) ¦ 19770 ¦
+------------------------------------+------------+
¦Итого ¦ 99010,0 ¦
+------------------------------------+------------+
¦Здравоохранение ¦
+------------------------------------T------------+
¦Поликлиника № 152 (корп. 225) ¦ 18000,0 ¦
+------------------------------------+------------+
¦Разработка ПСД (п-ка № 65, ¦ 4292,3 ¦
¦Зеленоград, Медицинский комплекс) ¦ ¦
+------------------------------------+------------+
¦Поликлиника № 230 (корп. 1460) ¦ 3000,0 ¦
+------------------------------------+------------+
¦Итого ¦ 25292,3 ¦
+------------------------------------+------------+
¦Социальная защита населения ¦
+------------------------------------T------------+
¦КЦСО "Солнечный" (корп. 826) ¦ 19000,0 ¦
+------------------------------------+------------+
¦Разработка ПСД (новое помещение КЦСО¦ 12130,0 ¦
¦"Крюково" в корп. 2014) ¦ ¦
+------------------------------------+------------+
¦Итого ¦ 31100,0 ¦
+------------------------------------+------------+
¦Текущий ремонт ¦
+-------------------------------------------------+
¦Образование ¦
+-------------------------------------------------+
¦Перечень объектов и объем работ будут определены ¦
¦в марте 2009 г. ¦
+-------------------------------------------------+
¦Культура ¦
+------------------------------------T------------+
¦ДМШ № 53 (ул. Юности, д. 7) ¦ 700,0 ¦
+------------------------------------+------------+
¦Библиотека-филиал № 2 (корп. 401) ¦ 1430,0 ¦
+------------------------------------+------------+
¦Клуб "Силуэт" (корп. 1432) ¦ 1650,0 ¦
+------------------------------------+------------+
¦Центр "Творческий лицей" (корп. 813)¦ 2000,0 ¦
+------------------------------------+------------+
¦Итого ¦ 5780,0 ¦
+------------------------------------+------------+
¦Здравоохранение ¦
+------------------------------------T------------+
¦Стоматол. поликлиника № 31 ¦ 1000,0 ¦
¦(Зеленоград, Медицинский комплекс) ¦ ¦
+------------------------------------+------------+
¦Поликлиника № 201 (корп. 911) ¦ 1000,0 ¦
+------------------------------------+------------+
¦Детская п-ка № 54 (корп. 1513) ¦ 1000,0 ¦
+------------------------------------+------------+
¦Детская п-ка № 90 (корп. 225-а) ¦ 1000,0 ¦
+------------------------------------+------------+
¦Детская п-ка № 105 (корп. 806-а) ¦ 500,0 ¦
+------------------------------------+------------+
¦Психоневрологический диспансер № 22 ¦ 900,0 ¦
¦(корп. 1460) ¦ ¦
+------------------------------------+------------+
¦Противотуберкулезный диспансер № 6 ¦ 500,0 ¦
¦(1-й Западный пр-д) ¦ ¦
+------------------------------------+------------+
¦Итого ¦ 5900,0 ¦
L------------------------------------+-------------






Приложение № 8
к Программе

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА ТРУДА

   --------------------------------------------------T------------T----------¬

¦Показатели ¦Единица изм.¦Программа ¦
¦ ¦ ¦на 2009 г.¦
+-------------------------------------------------+------------+----------+
¦Количество граждан, обратившихся в Центр ¦тыс. чел. ¦ 25,0 ¦
¦занятости населения, всего ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------------+----------+
¦В т.ч. по вопросу трудоустройства ¦тыс. чел. ¦ 11,5 ¦
+-------------------------------------------------+------------+----------+
¦Оказано содействие в трудоустройстве ¦тыс. чел. ¦ 10,0 ¦
+-------------------------------------------------+------------+----------+
¦Численность граждан, зарегистрированных ¦тыс. чел. ¦ 3,1 ¦
¦в качестве безработных ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------------+----------+
¦Численность безработных, направленных ¦чел. ¦ 210 ¦
¦на профессиональное обучение ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------------+----------+
¦Численность граждан, направленных на общественные¦чел. ¦ 1900 ¦
¦и временные работы ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------------+----------+
¦Численность безработных граждан, которым ¦тыс. чел. ¦ 3,0 ¦
¦назначено пособие по безработице ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------------+----------+
¦Численность лиц предпенсионного возраста, ¦чел. ¦ 140 ¦
¦направленных на досрочную пенсию ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------------+----------+
¦Уровень безработицы ¦% ¦ 1,2 ¦
L-------------------------------------------------+------------+-----------






Приложение № 9
к Программе

РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СОЦИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ПРОГРАММЫ НА 2009 ГОД

   ----T----------------------T---------------T----------T-------------------¬

¦ ¦Содержание мероприятия¦Количественные ¦Срок ¦Основные ¦
¦ ¦ ¦показатели ¦выполнения¦исполнители ¦
+---+----------------------+---------------+----------+-------------------+
¦1. ¦Капитальный ремонт ¦5 ед. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦учреждений образования¦-------------- ¦года ¦Халева А.Ф. ¦
¦ ¦ ¦99,0 млн. руб. ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+-------------------+
¦2. ¦Выполнение текущего ¦Перечень ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦ремонта учреждений ¦объектов и ¦года ¦Халева А.Ф. ¦
¦ ¦образования ¦объем работ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦будут ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦определены ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в марте 2009 г.¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+-------------------+
¦3. ¦Капитальный ремонт ¦3 ед. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦учреждений ¦-------------- ¦года ¦Комаристов И.А. ¦
¦ ¦здравоохранения ¦25,3 млн. руб. ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+-------------------+
¦4. ¦Выполнение текущего ¦7 ед. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦ремонта учреждений ¦------------- ¦года ¦Комаристов И.А. ¦
¦ ¦здравоохранения ¦5,9 млн. руб. ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+-------------------+
¦5. ¦Приобретение ¦16 учр-й ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦медицинского, ¦-------------- ¦года ¦Комаристов И.А. ¦
¦ ¦хозяйственного и др. ¦25,0 млн. руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+-------------------+
¦6. ¦Капитальный ремонт ¦2 ед. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦учреждений соцзащиты ¦-------------- ¦года ¦Сафонова Л.В. ¦
¦ ¦населения ¦31,1 млн. руб. ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+-------------------+
¦7. ¦Выполнение текущего ¦4 ед. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦ремонта учреждений ¦------------- ¦года ¦Антонова И.Р. ¦
¦ ¦культуры ¦5,8 млн. руб. ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+-------------------+
¦8. ¦Приобретение ¦3,4 млн. руб. ¦В течение ¦Гагин С.И. ¦
¦ ¦оборудования для ¦ ¦года ¦Антонова И.Р. ¦
¦ ¦учреждений культуры ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+-------------------+
¦9. ¦Приобретение инвентаря¦400,0 тыс. руб.¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦и экипировки для ¦ ¦года ¦Невзоров В.М. ¦
¦ ¦спортивных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+-------------------+
¦10.¦Обновление парка ¦750,0 тыс. руб.¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦оргтехники ¦ ¦года ¦Поплевин В.Н. ¦
¦ ¦и эксплуатация ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационных систем ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Центра занятости ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+-------------------+
¦11.¦Развитие материально- ¦480,0 тыс. руб.¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦технической базы ¦ ¦года ¦Поплевин В.Н. ¦
¦ ¦Центра занятости ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+---------------+----------+-------------------+
¦12.¦Ввод новых объектов ¦33 ед. ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦потребительского рынка¦ ¦года ¦Двоеглазова В.И. ¦
¦ ¦и услуг за счет нового¦ ¦ ¦Руководители ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦предпринимательских¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦структур ¦
+---+----------------------+---------------+----------+-------------------+
¦13.¦Проведение ¦10 ед. ¦В течение ¦Немерюк А.А. ¦
¦ ¦реконструкции ¦ ¦года ¦Двоеглазова В.И. ¦
¦ ¦и модернизации ¦ ¦ ¦Руководители ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦предприятий ¦
¦ ¦потребительского рынка¦ ¦ ¦потребительского ¦
¦ ¦и услуг ¦ ¦ ¦рынка и услуг ¦
L---+----------------------+---------------+----------+--------------------






Приложение № 10
к Программе

ВЫПЛАТА
ПОСОБИЙ, ГОРОДСКИХ ДОПЛАТ И КОМПЕНСАЦИЙ В 2009 Г.

   -----T------------------------------T----------T------------T-------------¬

¦№ ¦Наименование мероприятий ¦Контингент¦Расходы на 1¦Всего затрат ¦
¦п/п ¦ ¦(чел.) ¦чел. за год ¦(тыс. руб.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦(руб.) ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦1. ¦Ежемесячное пособие семьям ¦ 22221 ¦ - ¦ 221670,0 ¦
¦ ¦с несовершеннолетними детьми, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имеющим доходы ниже ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прожиточного минимума, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на детей, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦1.1.¦Одиноким матерям ¦ 2397 ¦ 18000 ¦ 43146,0 ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦1.2.¦Военнослужащих срочной службы ¦ 4 ¦ 13500 ¦ 54,0 ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦1.3.¦Родителя, находящегося ¦ 20 ¦ 13500 ¦ 270,0 ¦
¦ ¦в розыске ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦1.4.¦В остальных семьях ¦ 19800 ¦ 9000 ¦ 178200,0 ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦2. ¦Ежемесячная компенсационная ¦ 2494 ¦ - ¦ 21987,0 ¦
¦ ¦выплата к пособию отдельным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категориям семей с детьми, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦2.1.¦Одиноким матерям на детей ¦ 2473 ¦ - ¦ 21835,8 ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦ ¦- в возрасте до 16 лет, ¦ 2395 ¦ 9000 ¦ 21555,0 ¦
¦ ¦среднедушевой доход которых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦не превышает величину ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прожиточного минимума ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦ ¦- в возрасте до 16 лет, ¦ 78 ¦ 3600 ¦ 280,8 ¦
¦ ¦имеющим среднедушевой доход ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выше прожиточного минимума ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦2.2.¦Детям военнослужащих, ¦ 4 ¦ 7200 ¦ 28,8 ¦
¦ ¦проходящих службу в армии ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по призыву ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦2.3.¦Детям разыскиваемых родителей ¦ 16 ¦ 7200 ¦ 115,2 ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦2.4.¦В случае когда оба родителя ¦ 1 ¦ 7200 ¦ 7,2 ¦
¦ ¦не работают и имеют детей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в возрасте до 1,5 лет ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦3. ¦Ежемесячная компенсация ¦ 2429 ¦ - ¦ 17838,0 ¦
¦ ¦на детей из многодетных семей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на возмещение расходов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в связи с ростом стоимости ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жизни, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦3.1.¦С 3 и 4 детьми ¦ 2235 ¦ 7200 ¦ 16092,0 ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦3.2.¦С 5 и более детьми ¦ 194 ¦ 9000 ¦ 1746,0 ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦4. ¦Единовременная компенсация ¦ 1481 ¦ - ¦ 13770,5 ¦
¦ ¦в связи с рождением ребенка ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦4.1.¦На первого ребенка ¦ 856 ¦ 5500 ¦ 4708,0 ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦4.2.¦На второго ребенка ¦ 625 ¦ 14500 ¦ 9062,5 ¦
¦ ¦и последующих детей ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦5. ¦Ежемесячная компенсационная ¦ 2073 ¦ - ¦ 16892,1 ¦
¦ ¦выплата на продукты питания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детям до 3 лет отдельных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категорий граждан ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦5.1.¦Одинокие матери, многодетные ¦ 2066 ¦ 8100 ¦ 16734,6 ¦
¦ ¦семьи, семьи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с детьми-инвалидами и др. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦5.2.¦Студенческие семьи ¦ 7 ¦ 22500 ¦ 157,5 ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦ ¦Итого ¦ 30698 ¦ - ¦ 292157,6 ¦
L----+------------------------------+----------+------------+--------------






Приложение № 11
к Программе

ОКАЗАНИЕ
НАТУРАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ШКОЛЬНИКАМ В 2009 Г.

   ----T-------------------------------T----------T------------T-------------¬

¦№ ¦Наименование мероприятий ¦Контингент¦Расходы на 1¦Всего затрат ¦
¦п/п¦ ¦(чел.) ¦чел. за год ¦(тыс. руб.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦(руб.) ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+------------+-------------+
¦1. ¦Обеспечение молочными смесями ¦ 3204 ¦ 13910 ¦ 44567,0 ¦
¦ ¦детей 1-го и 2-го года жизни ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по рецептам врачей детских ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городских поликлиник ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+------------+-------------+
¦2. ¦Обеспечение молочными смесями ¦ 696 ¦ 13902 ¦ 9676,0 ¦
¦ ¦детей из многодетных семей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в возрасте до 3 лет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и детей-инвалидов в возрасте ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 15 лет ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+------------+-------------+
¦3. ¦Бесплатное одноразовое питание ¦ 4012 ¦ 7056 ¦ 28308,7 ¦
¦ ¦учащихся 1-4 классов (завтрак) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях, реализующих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательные программы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+------------+-------------+
¦4. ¦Завтраки по субботам ¦ 3457 ¦ 1386 ¦ 4791,4 ¦
+---+-------------------------------+----------+------------+-------------+
¦5. ¦Бесплатное двухразовое питание ¦ 8026 ¦ 18367 ¦ 147417,9 ¦
¦ ¦учащихся из многодетных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и социально незащищенных семей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях, реализующих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательные программы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------+----------+------------+-------------+
¦6. ¦Компенсация на питание учащихся¦ 171 ¦ 20000 ¦ 3436,0 ¦
+---+-------------------------------+----------+------------+-------------+
¦ ¦Итого ¦ 19566 ¦ - ¦ 238197,0 ¦
L---+-------------------------------+----------+------------+--------------






Приложение № 12
к Программе

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН В 2009 Г.

   -----T------------------------------T----------T------------T-------------¬

¦№ ¦Наименование мероприятий ¦Контингент¦Расходы на 1¦Всего затрат ¦
¦п/п ¦ ¦(чел.) ¦чел. за год ¦(тыс. руб.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦(руб.) ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦1. ¦Доплаты неработающим ¦ 52982 ¦ 18505 ¦ 980431,9 ¦
¦ ¦пенсионерам до социальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормы ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦2. ¦Доплаты к пенсиям отдельным ¦ 377 ¦ - ¦ 5772,0 ¦
¦ ¦категориям пенсионеров, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦2.1.¦Инвалидам с детства вследствие¦ 3 ¦ 12000 ¦ 36,0 ¦
¦ ¦ранения в годы войны ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦2.2.¦Женщинам - участницам войны ¦ 307 ¦ 12000 ¦ 3684,0 ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦2.3.¦Инвалидам войны, ¦ 15 ¦ 12000 ¦ 180,0 ¦
¦ ¦не выработавшим в силу ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тяжелого ранения требуемого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стажа для назначения трудовой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пенсии ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦2.4.¦Лицам, награжденным знаком ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦"Почетный донор СССР" за сдачу¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦крови в годы Великой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Отечественной войны ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦2.5.¦Одному из родителей ¦ 52 ¦ 36000 ¦ 1872,0 ¦
¦ ¦военнослужащего, погибшего в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦армии в мирное время ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦3. ¦Оказание помощи ¦ 2143 ¦ 1000,0 ¦ 2143,0 ¦
¦ ¦остронуждающимся пенсионерам, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидам и малообеспеченным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семьям с детьми ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦4. ¦Выплата доплат к ритуальному ¦ 1711 ¦ 11000 ¦ 18821,0 ¦
¦ ¦пособию на погребение ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦ ¦Итого ¦ 57213 ¦ - ¦ 1007167,9 ¦
L----+------------------------------+----------+------------+--------------






Приложение № 13
к Программе

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН И ДЕТЕЙ В 2009 Г.
(НАТУРАЛЬНАЯ И ДРУГАЯ ПОМОЩЬ)

   -----T------------------------------T----------T------------T-------------¬

¦№ ¦Наименование мероприятий ¦Контингент¦Расходы на 1¦Всего затрат ¦
¦п/п ¦ ¦(чел.) ¦чел. в месяц¦(тыс. руб.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦(руб.) ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦1. ¦Обеспечение бесплатным ¦ 5480 ¦ - ¦ 11063,2 ¦
¦ ¦питанием в отделениях дневного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пребывания и срочного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплексных центров ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(КЦСО), всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1.¦Отделения дневного ¦ 2310 ¦ 1713,6 ¦ 3958,4 ¦
¦ ¦пребывания (ОДП) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2.¦ОДП несовершеннолетних ¦ 1080 ¦ 2963,2 ¦ 3200,3 <*> ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.3.¦Отделения срочного ¦ 990 ¦ 2040,0 ¦ 2019,6 ¦
¦ ¦социального обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.4.¦Питание на дому ¦ 1100 ¦ 1713,6 ¦ 1884,9 ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦2. ¦Оказание продуктовой помощи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(бесплатные продовольственные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наборы) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦остронуждающимся пенсионерам ¦ 12183 ¦ 396,1 ¦ 4825,7 ¦
¦ ¦через отделения срочной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной помощи КЦСО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кроме того: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦единовременная помощь к 9 Мая ¦ 475 ¦ 895,0 ¦ 425,1 ¦
¦ ¦инвалидам и участникам Великой¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Отечественной войны, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящимся на надомном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживании ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦3. ¦Оказание продуктовой помощи ¦ 3800 ¦ 400,0 ¦ 1520,0 ¦
¦ ¦остронуждающимся многодетным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семьям через отделения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦ ¦Итого ¦ 21938 ¦ - ¦ 17834,0 ¦
L----+------------------------------+----------+------------+--------------


   --------------------------------

<*> С учетом дополнительного финансирования ДСЗН г. Москвы.





Приложение № 14
к Программе

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТДЫХА И ДОСУГА ДЕТЕЙ В 2009 Г.

   -----T------------------------------T----------T------------T-------------¬

¦№ ¦Наименование мероприятий ¦Контингент¦Расходы на 1¦Всего затрат ¦
¦п/п ¦ ¦(чел.) ¦чел. (руб.) ¦в год (тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦1. ¦Оздоровительные мероприятия ¦ 530 ¦ ¦ 25065,0 ¦
¦ ¦для детей на период летних ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и зимних школьных каникул ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1.¦Через КЦСО ¦ 450 ¦ ¦ 20849,4 <*> ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.2.¦Приют ¦ 80 ¦ ¦ 4216,3 ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦2. ¦Бесплатная выдача ¦ ¦Стоимость ¦ - ¦
¦ ¦санаторно-курортных путевок ¦ ¦одной ¦ ¦
¦ ¦детям: ¦ ¦путевки ¦ ¦
¦ ¦- из малообеспеченных семей ¦ 280 ¦от 16 до 22 ¦ ¦
¦ ¦- находящимся в приюте ¦ 60 ¦тыс. р. ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦ ¦Итого ¦ 870 ¦ ¦ ¦
L----+------------------------------+----------+------------+--------------


   --------------------------------

<*> С учетом дополнительного финансирования ДСЗН г. Москвы.

ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ БОМЖ В 2009 Г.

   -----T------------------------------T----------T------------T-------------¬

¦№ ¦Наименование мероприятий ¦Контингент¦Расходы на 1¦Всего затрат ¦
¦п/п ¦ ¦(чел.) ¦чел. за год ¦(тыс. руб.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦(руб.) ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+------------+-------------+
¦1. ¦Доставка бездомных граждан ¦ 8 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦в спец. учреждения г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------------------------+----------+------------+--------------


   --------------------------------

<*> В Зеленоградском АО нет приемника-распределителя для лиц БОМЖ.





Приложение № 15
к Программе

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И
УСЛУГ В 2009 Г.

   --------------------T------------------------------------T------------------------------------¬

¦ ¦Открытие новых стационарных ¦Реконструкция и модернизация ¦
¦ ¦предприятий (ед.) ¦существующих предприятий (ед.) ¦
¦ +-----T------------------------------+-----T------------------------------+
¦ ¦Всего¦В т.ч. ¦Всего¦В т.ч. ¦
¦ ¦ +--------T--------T------------+ +--------T--------T------------+
¦ ¦ ¦Торговля¦Обществ.¦Бытовое ¦ ¦Торговля¦Обществ.¦Бытовое ¦
¦ ¦ ¦ ¦питание ¦обслуживание¦ ¦ ¦питание ¦обслуживание¦
+-------------------+-----+--------+--------+------------+-----+--------+--------+------------+
¦Всего по округу ¦ 33 ¦ 7 ¦ 5 ¦ 21 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-------------------+-----+--------+--------+------------+-----+--------+--------+------------+
¦По районам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в т.ч. соц. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ориентирован. розн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сетей) <*>: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+--------+------------+-----+--------+--------+------------+
¦Район ¦ 13 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 9 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦Матушкино-Савелки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+--------+------------+-----+--------+--------+------------+
¦Панфиловский район ¦ 7 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦
+-------------------+-----+--------+--------+------------+-----+--------+--------+------------+
¦Район Крюково ¦ 13 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 7 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦
L-------------------+-----+--------+--------+------------+-----+--------+--------+-------------


   --------------------------------

<*> Открытие магазинов социально ориентированных розничных сетей в 2009 году не планируется.





Приложение № 16
к Программе

СОЗДАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

   -----T---------------------------------------------T----------¬

¦№ ¦Наименование отрасли, объекты ¦Программа ¦
¦п/п ¦ ¦на 2009 г.¦
+----+---------------------------------------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----+---------------------------------------------+----------+
¦ ¦I. Промышленность ¦ 300 ¦
+----+---------------------------------------------+----------+
¦ ¦II. Малый бизнес ¦ 0 ¦
+----+---------------------------------------------+----------+
¦ ¦III. Потребительский рынок и услуги ¦ 447 ¦
+----+---------------------------------------------+----------+
¦1 ¦Предприятия торговли за счет нового ¦ 258 ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦2 ¦Предприятия торговли (аренда и реконструкция)¦ 80 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦3 ¦Предприятия общественного питания ¦ 47 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦4 ¦Предприятия бытового обслуживания ¦ 62 ¦
+----+---------------------------------------------+----------+
¦ ¦IV. Социальная сфера ¦ 349 ¦
+----+---------------------------------------------+----------+
¦ ¦Культура ¦ 35 ¦
¦ ¦Детская музыкальная школа № 71 ¦ 20 ¦
¦ ¦ДХШ "Фуэте" ¦ 15 ¦
¦ ¦Образование ¦ 298 ¦
¦ ¦ДОУ № 2706 (корп. 2015) ¦ 58 ¦
¦ ¦ДОУ № 2707 (корп. 1463) ¦ 80 ¦
¦ ¦Центр образования № 2045 (корп. 2031) ¦ 135 ¦
¦ ¦Пристройка к школе № 2038 (корп. 2011) ¦ 25 ¦
¦ ¦Социальная защита населения ¦ 16 ¦
¦ ¦КЦСО "Солнечный" ¦ 16 ¦
+----+---------------------------------------------+----------+
¦ ¦Всего ¦ 1096 ¦
L----+---------------------------------------------+-----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru